
审计主管
6000-8000元/月
审计5-10年大专及以上
流通行业审计人员的职责主要包括以下几个方面:
财务审计:对企业的财务报表开展审查,核实其真实性与准确性,确保符合会计准则及相关法规要求。
合规审计:核查企业经营行为是否遵循法律法规及内部规章制度,评估内控体系运行情况,识别潜在风险与薄弱环节,并提出相应改进措施。
绩效审计:聚焦企业资源使用效率与成果,通过运营数据分析,衡量关键绩效指标,提供提升管理效能的建议。
风险评估:在审计过程中系统识别和分析企业面临的各类潜在风险,评估其影响程度,提出切实可行的风险管控方案。
编写审计报告:汇总审计工作成果,形成书面报告,内容涵盖对财务报表的审计意见及内部控制评价,发现问题时予以明确揭示。
检查业务部门流程的合理性与有效性:审查各业务条线的操作流程,确保其设计科学、执行有效,防范操作风险与管理漏洞。
协助建立健全公司审计体系:参与内部审计制度的制定与优化,完善审计作业流程,推动内部控制体系持续健全。
协调跨部门工作配合:加强与其他职能部门的沟通协作,促进信息共享与工作衔接,提升整体运作效率。
提供改善性建议:针对审计发现的问题,提出具有可操作性的整改建议,助力企业改进财务管理,增强经营效益。
流通行业审计人员的工作流程通常包括以下几个阶段:
准备工作:与被审计单位充分沟通,掌握业务背景,明确审计目标,制定审计计划。
风险评估:识别可能存在的重大错报风险或运营风险,确定审计重点,设计相应的应对程序。
实施审计:收集审计证据,测试内部控制执行效果,复核财务数据,验证报表的真实性与公允性。
审计报告阶段:编制审计报告,清晰陈述审计发现、结论与建议,按时提交相关方。
后续跟踪阶段:跟进管理层对审计发现问题的回应与整改措施落实情况,确保建议落地见效。
总结阶段:全面回顾审计项目执行过程,提炼经验与不足,优化后续审计方法,归档保存审计资料。
流通行业审计人员所需的专业知识和技能包括:
财务会计知识:熟悉财务报表的编制原理、分析方法与解读技巧,掌握现行会计准则与核算规范。
税法和税收知识:理解税收政策与申报要求,保障企业依法纳税、税务合规。
内部控制和风险管理知识:掌握内控框架与风险管理流程,能够识别、评估并应对各类业务风险。
信息技术知识:具备数据分析能力,了解信息系统审计要点,能运用技术工具辅助审计实施。
沟通和团队协作能力:善于与不同岗位人员交流协作,推动审计工作顺利开展。
分析和判断能力:具备敏锐的洞察力和逻辑思维能力,能快速定位问题并提出合理解决方案。
高级审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年大专及以上线下零售集团公司CPA中级会计师外部审计内部审计大数据金融
岗位职责:
1. 全面开展公司财务审计工作,保障财务运作的规范性与数据准确性;
2. 审查企业财务管理流程,识别并解决潜在的财务隐患;
3. 参与工程项目审计,确保项目执行进度与预算控制相符;
4. 审核企业税务规划方案,保证税务操作合法合规;
5. 有效维护公司权益,防范各类财务风险。
任职要求:
1. 具备优良的职业操守,能独立承担审计任务;
2. 熟知财务审计程序及相关法规政策,拥有较强的分析判断与问题处理能力;
3. 具备良好的交流技巧和协作意识,可与团队成员顺畅配合;
4. 责任心强,保密观念牢固,能够安全保管审计相关文件资料;
5. 能够应对高强度工作节奏,具备出色的组织协调与时间管理能力。
审计总监
6000-8000元/月
审计3-5年大专及以上外部审计内部审计
岗位职责:
1.全面负责公司财务审计工作,确保财务运作的合规性与真实可靠。
2.检查各项财务制度的落实情况,维护财务数据的准确完整。
3.开展企业财务数据分析,提供切实可行的改进建议。
任职要求:
1.具备良好的沟通协调能力及团队合作意识,能有效推动项目进展。
2.熟悉财务审计专业知识,熟练掌握相关工具与操作方法。
3.具备较强的分析与应变能力,可独立应对和解决审计中的各类问题。
高级审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年大专及以上线下零售集团公司CPA中级会计师外部审计内部审计大数据金融
岗位职责:
1.全面审查公司财务状况,保障财务运作的合规性与数据准确性;
2.审核企业财务管理流程,识别并解决潜在的财务隐患;
3.参与工程项目审计,确保项目进度与预算执行相符;
4.对税务筹划方案进行核查,确保符合国家税收法规要求;
5.保护公司财务安全,防范各类财务风险。
任职要求:
1.具备优良的职业操守,能独立开展审计任务;
2.熟知财务审计规范及相关法律政策,具备较强的分析判断与问题处理能力;
3.拥有良好的沟通技巧和团队协作意识,能与团队高效协同作业;
4.责任心强,保密意识高,可妥善管理审计相关文件资料;
5.能够承受较高强度的工作负荷,具备优秀的组织协调与时间规划能力。
集团审计负责人
4000-9000元/月
审计1-3年本科及以上
岗位职责
1.根据公司发展战略及管理规范,拟定年度内部审计规划,覆盖财务、运营、合规、风控等方面,独立或带领团队开展审计工作。
2.审核企业财务收支、会计核算及预算执行状况,核实财务信息的真实性与合规性,识别潜在财务风险并提出优化建议。
3.对业务流程(如采购、销售、库存管理等)的效率与有效性进行评估,检查制度执行情况,促进流程改进,减少运营隐患。
4.跟进审计发现事项的整改进展,编制审计报告,向管理层汇报审计结论,督促整改措施有效落地。
5.跟踪行业监管动态及相关法律法规更新,协助完善公司内部控制体系,组织合规宣导培训,增强全员风险防控意识。
任职要求
1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景,具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)资质者优先考虑。
2.拥有2-5年内部审计或会计师事务所工作经验,熟悉企业内控机制、财务准则及审计程序,具有零售、制造、互联网等行业背景者更佳。
3.具备良好的逻辑思维与数据核查能力,能独立理清业务链条,识别关键风险点,熟练操作Excel、审计工具或ERP系统。
4.表达清晰,沟通顺畅,抗压性强,坚持客观公正的职业操守,严格遵守审计纪律与保密规定。
5.熟悉国家财经法规及税务政策,能够结合企业实际提供合规性建议,具备大型企业内审团队管理经验者优先。
审计总监
8000-13000元/月
审计5-10年大专及以上线下零售集团公司CPA外部审计内部审计餐饮/酒店
岗位职责:
1、主导审计项目的执行并编制审计报告;构建集团内部审计体系,优化内部审计机制,参与监督公司管理制度与流程的制定及运行情况,开展专项核查工作,推动制度与流程持续完善;
2、对集团财务、工程、成本及离任关键岗位实施审计审查;
3、统筹开展企业内部风险管控相关工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,财务、审计类相关专业;
2、具备零售行业审计总监工作经历;
3、熟悉财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险控制等专业知识;
4、熟练掌握相关法律法规,综合能力突出;精通各类财务管理系统及工程预(决)算软件操作。
审计主管
6000-8000元/月
审计5-10年大专及以上
流通行业审计人员的职责主要包括以下几个方面:
财务审计:对企业的财务报表开展审核工作,确保数据真实、准确,符合会计准则及相关法规要求。
合规审计:审查企业经营行为是否符合法律法规及内部规章制度,评估内控体系运行情况,识别风险点与薄弱环节,并提出针对性改进意见。
绩效审计:聚焦资源使用效率与管理成效,通过运营数据分析,评估关键绩效指标,提供提升管理效能的建议。
风险评估:在审计过程中系统识别和分析企业面临的潜在风险,形成风险判断并提出相应的管控措施建议。
编写审计报告:汇总审计发现,形成书面报告,内容涵盖对财务报表的审计意见及内部控制评价,问题事项将在报告中明确指出。
检查业务流程合理性与有效性:评估各业务部门操作流程的设计与执行情况,防范管理漏洞与运行风险。
协助完善公司审计体系:参与建立并优化内部审计制度与工作流程,推动内部控制体系持续健全。
协调跨部门协作:加强部门间沟通联动,保障审计工作顺利推进,提升整体工作效率。
提供改进建议:针对审计发现的问题,提出切实可行的整改方案,助力企业提升财务管理水平和经营效益。
流通行业审计人员的工作流程通常包括以下几个阶段:
准备工作:与相关部门沟通,掌握业务背景,制定审计计划与实施方案。
风险评估:识别关键风险领域,设计控制措施,规划审计程序与重点方向。
实施审计:收集审计证据,测试内部控制执行效果,复核财务信息的真实性与准确性。
审计报告阶段:编制审计报告,汇总发现问题并提出建议,按时完成报告提交。
后续跟踪阶段:跟进管理层反馈及整改措施落实情况,确保审计成果落地见效。
总结阶段:回顾审计全过程,提炼经验与不足,优化审计方法,归档相关资料。
流通行业审计人员所需的专业知识和技能包括:
财务会计知识:熟悉财务报表编制原理、分析方法及相关会计准则。
税法与税收知识:掌握税务政策法规,确保企业税务处理合法合规。
内部控制与风险管理知识:理解内控框架与风险管理流程,具备风险识别与评估能力。
信息技术知识:了解信息系统审计基础,能运用数据分析工具辅助审计作业。
沟通与团队协作能力:具备良好的跨部门沟通技巧,能够在团队中有效协同工作。
分析与判断能力:善于从复杂信息中发现问题本质,并作出合理决策。
审计专员
3000-5000元/月
审计经验不限大专及以上内部审计
岗位职责:
1、根据公司管理需要,开展对公司本部及下属单位的内部控制审计工作,推动业务流程规范化,有效防范经营与管理风险;
2、结合内控要求及审计结果,针对业务环节提出改进或优化建议,助力业务持续健康发展;
3、参与企业内控体系运行,开展风险与控制的识别、测试及评估工作;
4、配合推进公司经营风险的识别、评价、应对及控制措施落实;
5、承担采购与供应链领域的审计任务:监督招标、采购及开标流程执行情况;审核合同条款、管理制度、操作流程及相关标准化文件;实施采购与供应链全流程及后续审计;
6、负责集团项目在工程运营、成本管控、招采管理、设计实施及项目执行等方面的审计工作;
7、完成上级交办的临时性任务,并协同各业务平台或事业部开展审计相关支持工作。
岗位要求:
1、大专及以上学历,会计、审计或相关专业背景;
2、掌握内部审计规范与流程,了解零售行业运营模式、财税政策、审计方法及财务管理体系;
3、具备内审实际工作经验,有大型企业审计经历者优先考虑;
4、具备较强的沟通、组织、协调能力,富有团队合作意识;
5、品行端正,工作认真积极,具有较强的责任心;
6、具备出色的沟通协作与管理能力,恪守职业操守,具备良好团队精神;
7、主动性强,踏实进取,具备高度的职业责任感;
8、具备良好的书面与口头表达能力,熟练使用Microsoft Office等办公软件。
审计负责人
6000-8000元/月
审计3-5年大专及以上外部审计内部审计
岗位职责:
1. 负责统筹企业财务审计工作,确保财务运作符合规范并真实可靠。
2. 检查公司各类财务制度落实情况,维护财务数据的精确性。
3. 开展企业财务数据分析,提供可行性改进方案。
任职要求:
1. 具备良好的沟通协调能力与团队合作意识,能高效推动项目进展。
2. 熟悉财务审计业务流程,熟练掌握相关工具及操作方法。
3. 具备较强的分析判断能力,可独立应对和解决审计中出现的各项问题。
泰安泰山区招气割、外墙/滑板、电焊去山西干活设备检修6人,要求有高空作业证初八出发
外墙高空作业气割工电焊
泰安市泰山区招气割、外墙/滑板、电焊去山西干活设备检修6人,要求有高空作业证 初八出发
外墙高空作业气割工电焊力工
泰安市泰山区招气割、外墙/滑板、力工。电焊去山西干活设备检修换管。5人,要求有高空作业证 初八出发
山东泰安招聘长期行车电工一名,懂变频,电控箱布线,登高证、电工证,持证上岗,忽悠者勿扰谢谢
电工高空作业长期1-2人
招聘长期行车电工一名,懂变频,电控箱布线,登高证、电工证,持证上岗,忽悠者勿扰谢谢。
李经理
保安理货员收银员
满庄叶波大润发泰客隆生活超市,现招聘理货员1名,收银员4名,保安1名,要求各年龄适中,有意者请联系:
审计实习生
1000-2000元/月
审计大专及以上
岗位职责:
1.负责企业财务收支、内部控制及经营成果的独立审计,出具客观、合规的审计报告
2. 开展专项审计(如采购、销售、工程项目等),识别风险点并提出改进建议
3.协助完善内部审计制度与流程,推动审计整改闭环管理
4. 配合外部审计机构完成年度审计、专项检查等工作,提供必要资料与说明
5.关注行业监管动态及会计准则更新,确保审计工作符合最新法规要求
任职要求:
1.审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求:不限
2.具备审计、财务或咨询领域工作经验,经验要求:不限
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、职业判断力及书面表达能力
5. 工作严谨细致,具备较强责任心和保密意识,能适应阶段性出差
审计大专及以上
岗位职责:
1.协助审计项目经理完成财务报表审计、内控审计及专项审计的底稿编制与资料整理工作
2.核对会计凭证、账簿及原始单据,执行穿行测试和控制测试程序
3.参与现场审计工作,收集、整理并初步分析审计证据,及时汇报异常情况
4. 协助撰写审计发现问题清单、管理建议书初稿及相关说明材料
5.配合团队完成审计报告归档、电子底稿系统录入及客户沟通支持工作
任职要求:
1.财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历,持有初级会计职称者优先
2.具备1-3年事务所或企业内审实习/工作经验,熟悉审计流程及常用准则
3.熟练使用Excel、Word等办公软件,能快速学习审计作业系统(如鼎
会计主管审计风控法务
合规监督部部长
1. 政治素质好,坚持贯彻新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以同志为核心的党保持高度一致,遵纪守法,清正廉洁,作风正派;2. 认同和遵循广晟控股集团和广东省具身智能科技有限公司的发展战略、文化理念、管理体系、规章制度,服从广东省具身智能科技有限公司的工作安排,积极践行FAITH经营理念;3. 具有强烈的事业心和责任感,具备良好的职业素养,工作有激情有干劲,敢于担当、敢于负责,敢闯敢试、勇于创新,有较强的组织领导、沟通协调能力;4. 业务工作能力强,具有与所报名岗位相关的专业知识、专业技能和履职经历;5. 身心健康,具备履行岗位职责所需的身体、心理素质,不存在违法违纪违规等影响聘任的情形;6. 符合《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定的有关资格条件。报名部门正职的应为广晟控股集团总部高级主管、广晟控股集团二级企业中层正职(含同职级)或任广晟控股集团总部主管、广晟控股集团二级企业中层副职(含同职级)满2年以上人员;广晟系统外部报名人员应为大中型企业相当层级、职务的人员;7. 报名参加选拔的,应为50周岁以下,即1976年2月(不含)之后出生;8. 任职年限、年龄计算时间截至2026年2月28日;9. 特别优秀的人才经公司研究同意后,可适当放宽条件;10. 大学本科或以上学历,法律、审计、人工智能等相关专业优先;11. 党员;12. 具有8年以上纪检、审计、法务风控、合规等方面管理经验,熟悉党纪法规、企业会计准则、相关法律法规及企业合规管理体系建设要求;13. 持有法律相关资格证书,拥有经济类高级职称优先。负责统筹纪检、审计、法务、合规、风控等方面工作;负责开展日常监督、问题线索核查、纪律教育宣传工作;负责企业内部审计制度体系建设;负责合同管理,参与重大合同的谈判、起草和审核;负责公司风险管理体系的建立与完善;负责合规管理工作,组织开展合规检查与考核。
招工人数:1名
公开选拔按发布公告、报名、资格审查、综合面试、考察、审定、聘任的程序进行。报名参加公开选拔,每人只可报名1个岗位。报名时应同时提交《报名岗位工作提案》(需本人亲笔手写)。提案内容:请结合训练场定位和广晟控股集团FAITH经营理念,围绕所报岗位,谈谈作为公司创业团队成员之一,如何担负“
审计项目经理
5000-10000元/月
审计3-5年大专及以上CPA中级会计师国际类会计资格注册税务师高级会计师内部审计外部审计上市公司代理记账公司外企集团公司
招聘一名审计项目经理,要求3-5年以上同岗位经验,做过上市公司、事业单位项目者优先考虑。
1.证书要求:中级以上职称、税务师证,有注册会计师优先考虑。
2.工作时间:8:30-12:00 13:00-17:00 周末双休节假日休
3.会开车能够熟练驾驶
具体薪资面议
审计师
1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
岗位职责:
1、构建并优化审计管理机制,拟定企业内部审计策略、制度与操作流程,健全业务风险管控体系及相关流程,搭建风险识别、监测、预警及预防机制。
2、编制内部审计工作规划及年度实施方案,依据计划高效推进审计测试、报告撰写、整改跟进等任务;
3、组织开展公司日常经营审计,针对重大经济事项及突发重要事件实施专项审计,涵盖价值审计、财务审计等内容;
4、对公司高风险业务流程进行审查与监督;
5、主导投资项目及可行性研究相关专题审计工作,开展年中、年末财务情况核查;
6、负责审计报告与审计意见的起草,向管理层提供专业建议,协调内外部审计沟通与对接;
7、能够提出具有可操作性的审计改进方案,推动审计结果及建议的有效执行,跟踪处理内部审计发现的问题。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2、持有CPA、CIA或具备中级会计师职称者优先考虑;
3、五年以上在大中型企业、会计师事务所或专业机构从事审计或内控管理工作经验;
4、精通财税法律法规、审计规范及企业财务管理运作流程;
6、具备强烈的责任感,品行端正、坚持原则,拥有良好的职业操守、团队协作能力以及组织协调和管理能力,能接受短期出差安排。
维修电梯电工
招长期电梯,起重维修工,会处理缺陷,懂电梯起重知识,会使用电脑,(要求持特种设备电梯T证及电工证或高处或焊工或Q2)。常白班,活不累,月结,长期工。
可出门者联系。混者勿扰。年龄限制:50岁以下。
待遇超好的会计!
4000-10000元/月
会计经验不限学历不限应收应付总账成本资金管理财务分析税务风控收入账预算固定资产核算代理记账公司不可兼职
【1】岗位标准:
1.专业情况:有初级证书
2.年龄要求:21-37岁之间均可
性格要求:性格外向、灵活,擅长沟通
【2】薪资福利待遇:
试用期面谈薪资(2000—3000),过了试用期后薪资范围:底薪(2000-3500)+全勤200+绩效500(根据日常表现打分按照比例拿)+户提(1000-2000报税)提成+续费提成(1000-上不封顶老客户续费)(薪资范围5-1.4w)
试用期前后均是无责底薪
每月15-25号发工资
缴纳五险
【3】其他福利:
1、早上8:30-11:45下午13:30-17:30冬季18:00夏季
2、休息:16号之前单休周天16号之后双休周六周天(不含16号),法定节假日按国家规定休息带薪。平时有事可以请事假。
【4】工作内容:
沟通客户、报税、工商年报、税务年报、清卡等
组内两人负责,咱们是两个人一组,一个对接账务和客户、一个做账。
基本上是0报的简单的账务处理的多一些,少部分是一般纳税人。
户数会结合你的实际工作能力分配适合你的小组。
泰安岱岳区招聘出纳专员要求:有建筑安装行业出纳或会计工作经验,年龄35岁以下八小时工作制,
3000-5000元/月
出纳3-5年大专及以上出纳经验可兼任行政
招聘出纳专员
要求:有建筑安装行业出纳或会计工作经验,年龄35岁以下
八小时工作制,节假日正常休息
薪资面议
工作地点泰安西金龙大厦
电话:(同)
成本会计
3000-5000元/月
成本会计1-3年本科及以上上市公司成本集团公司金蝶EAS中级会计师电商
岗位职责:
1. 负责日常成本的核算与管控,保障成本信息真实准确
2. 参与年度及阶段性成本预算编制,输出专业的成本分析材料
3. 配合完善成本管理体系,推动成本结构改进并提出可行性降本方案
任职要求:
1. 熟悉成本会计操作流程,可独立开展成本归集与分摊工作
2. 具备较强的数据处理与解读能力,能及时识别成本变动规律
3. 具备跨部门沟通协调能力,共同落实成本管理目标
泰安岱岳区招聘电梯维保人员。要求有对日立,西奥,以及默纳克系统的电梯熟悉。可以查出故障,处
4000-8000元/月
维修电梯长期3-5人月结
泰安市岱岳区招聘电梯维保人员。要求有对日立,西奥,以及默纳克系统的电梯熟悉。可以查出故障,处理故障。工资月结,工作地点在泰安西部。
会计主管(快速消费品领域)
5000-8000元/月
财务经理/主管3-5年本科及以上
岗位职责:
1. 负责日常财务事务的处理与管理工作,提供专业的财务支持;
2. 统筹公司资金运作,实施资金管理,并协同完成资金的合理调配;
3. 对企业资产进行监督与管控,确保资产安全与合规使用;
4. 擅于对接政府部门、税务机构及银行等外部单位,保持良好沟通;
5. 能够基于财务数据对公司经营情况进行分析并提出专业建议;
任职要求:
1. 财务、会计等相关专业大专及以上学历,具备五年以上财务管理工作经验,持有中级职称者优先考虑;
2. 有高新技术企业或快消品行业从业经历,熟悉财务专业知识、账务操作及财务管理流程;
3. 工作责任心强,具备优秀的沟通协调能力及团队带领能力;
4. 持有驾照,可适应短期出差安排。
会计
3000-5000元/月
会计1-3年大专及以上总账成本应收应付结算财务分析税务预算固定资产核算
岗位职责:
1、负责日常财务核算工作;
2、按时完成月度、季度及年度税务申报;
3、开展成本核算相关事务。
任职要求:
1、具备1年以上会计工作经验;
2、工作态度认真,具备责任心。
薪资待遇:
1、月薪3-5K,每月休息4天;
2、缴纳五险。
欢迎加入我们!公司主营熟食生产与销售,产品涵盖猪头肉、猪蹄、猪耳等。工作氛围良好,环境舒适。
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供泰安总经理审计招聘在线招聘信息,主要招聘泰安审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。