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会计
3000-4000元/月
审计1-3年大专及以上内部审计
审计、报税及财务报表分析
审计负责人
6000-8000元/月
审计3-5年大专及以上外部审计内部审计
岗位职责: 1.负责统筹企业财务审计工作,确保财务运作符合规范并真实可靠。 2.检查公司各类财务制度落实情况,维护财务数据的精确性。 3.开展企业财务数据分析,提供可行性改进方案。 任职要求: 1.具备良好的沟通协调能力与团队合作意识,能高效推动项目进展。 2.熟悉财务审计业务流程,熟练掌握相关工具及操作方法。 3.具备较强的分析判断能力,可独立应对和解决审计中出现的各项问题。
集团审计负责人
4000-9000元/月
审计1-3年本科及以上
岗位职责 1.根据公司战略方向及管理要求,拟定年度审计工作规划,覆盖财务、运营、合规与风控等方面,独立或带领团队实施各类审计任务。 2.审核企业财务收支状况、会计信息质量及预算执行过程,核实财务资料的真实性与合法性,发现潜在财务风险并提出针对性优化建议。 3.对关键业务流程(包括采购、销售、库存管理等)进行有效性与效率评估,检查制度执行情况,促进流程完善,提升运营规范性。 4.持续跟进审计问题整改进展,编制审计报告,向管理层汇报审计发现,推动整改措施有效落地并形成闭环管理。 5.跟踪行业监管动态及相关法律法规更新,协助完善内部控制体系,组织合规宣导培训,增强全员风险防控意识。 任职要求 1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景,具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)资质者优先考虑。 2.具备2-5年内部审计或会计师事务所审计工作经验,熟悉企业内控机制、会计准则及审计流程,有零售、制造、互联网等行业背景者优先。 3.具备良好的逻辑思维与数据分析能力,能独立理清业务链条、识别风险点,熟练操作Excel、审计工具或ERP系统。 4.表达清晰,责任心强,具备较强抗压能力,坚持客观公正立场,严格遵守职业纪律与保密规定。 5.熟悉国家财经法规与税务政策,能够结合企业实际提供合规管理建议,具有大型企业内审团队管理经验者优先。
审计专员
3000-5000元/月
审计经验不限大专及以上内部审计
岗位职责: 1、根据公司管理需要,开展对公司本部及下属单位的内部控制审计工作,推动业务流程规范化,有效防范经营与管理风险; 2、结合内控要求及审计结果,针对业务环节提出改进或优化建议,助力业务持续健康发展; 3、参与企业内控体系运行,开展风险与控制的识别、测试及评估工作; 4、配合推进公司经营风险的识别、评价、应对及控制措施落实; 5、承担采购与供应链领域的审计任务:监督招标、采购及开标流程执行情况;审核合同条款、管理制度、操作流程及相关标准化文件;实施采购与供应链全流程及后续审计; 6、负责集团项目在工程运营、成本管控、招采管理、设计实施及项目执行等方面的审计工作; 7、完成上级交办的临时性任务,并协同各业务平台或事业部开展审计相关支持工作。 岗位要求: 1、大专及以上学历,会计、审计或相关专业背景; 2、掌握内部审计规范与流程,了解零售行业运营模式、财税政策、审计方法及财务管理体系; 3、具备内审实际工作经验,有大型企业审计经历者优先考虑; 4、具备较强的沟通、组织、协调能力,富有团队合作意识; 5、品行端正,工作认真积极,具有较强的责任心; 6、具备出色的沟通协作与管理能力,恪守职业操守,具备良好团队精神; 7、主动性强,踏实进取,具备高度的职业责任感; 8、具备良好的书面与口头表达能力,熟练使用MicrosoftOffice等办公软件。
审计总监
8000-13000元/月
审计5-10年大专及以上线下零售集团公司CPA外部审计内部审计餐饮/酒店
岗位职责: 1、负责审计项目的具体实施并编制审计报告;构建集团内部审计体系,优化内部审计制度,参与监督公司管理制度与流程的制定及执行情况,承担专项调查工作,推动管理体系和业务流程持续改进; 2、对集团财务、工程、成本及离任重点岗位开展审计工作; 3、组织开展企业内部风险管控相关工作。 任职资格: 1、大专及以上学历,财务、审计类相关专业; 2、具备零售行业审计总监相关工作经验; 3、熟悉财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险控制等专业知识; 4、熟练掌握相关法律法规,综合能力突出;精通各类财务管理系统、工程预(决)算软件等工具的应用。
高级审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年大专及以上线下零售集团公司CPA中级会计师外部审计内部审计大数据金融
岗位职责: 1.全面审查公司财务状况,保障财务运作的合规性与数据准确性; 2.审核企业财务管理流程,识别并解决潜在的财务隐患; 3.参与工程项目审计,确保项目进度与预算执行相符; 4.对税务筹划方案进行核查,确保符合国家税收法规要求; 5.保护公司财务安全,防范各类财务风险。 任职要求: 1.具备优良的职业操守,能独立开展审计任务; 2.熟知财务审计规范及相关法律政策,具备较强的分析判断与问题处理能力; 3.拥有良好的沟通技巧和团队协作意识,能与团队高效协同作业; 4.责任心强,保密意识高,可妥善管理审计相关文件资料; 5.能够承受较高强度的工作负荷,具备优秀的组织协调与时间规划能力。
审计主管
6000-8000元/月
审计5-10年大专及以上
流通行业审计人员的职责主要包括以下几个方面: 财务审计:对企业的财务报表开展审核工作,确保数据真实、准确,符合会计准则及相关法规要求。 合规审计:审查企业经营行为是否符合法律法规及内部规章制度,评估内控体系运行情况,识别风险点与薄弱环节,并提出针对性改进意见。 绩效审计:聚焦资源使用效率与管理成效,通过运营数据分析,评估关键绩效指标,提供提升管理效能的建议。 风险评估:在审计过程中系统识别和分析企业面临的潜在风险,形成风险判断并提出相应的管控措施建议。 编写审计报告:汇总审计发现,形成书面报告,内容涵盖对财务报表的审计意见及内部控制评价,问题事项将在报告中明确指出。 检查业务流程合理性与有效性:评估各业务部门操作流程的设计与执行情况,防范管理漏洞与运行风险。 协助完善公司审计体系:参与建立并优化内部审计制度与工作流程,推动内部控制体系持续健全。 协调跨部门协作:加强部门间沟通联动,保障审计工作顺利推进,提升整体工作效率。 提供改进建议:针对审计发现的问题,提出切实可行的整改方案,助力企业提升财务管理水平和经营效益。 流通行业审计人员的工作流程通常包括以下几个阶段: 准备工作:与相关部门沟通,掌握业务背景,制定审计计划与实施方案。 风险评估:识别关键风险领域,设计控制措施,规划审计程序与重点方向。 实施审计:收集审计证据,测试内部控制执行效果,复核财务信息的真实性与准确性。 审计报告阶段:编制审计报告,汇总发现问题并提出建议,按时完成报告提交。 后续跟踪阶段:跟进管理层反馈及整改措施落实情况,确保审计成果落地见效。 总结阶段:回顾审计全过程,提炼经验与不足,优化审计方法,归档相关资料。 流通行业审计人员所需的专业知识和技能包括: 财务会计知识:熟悉财务报表编制原理、分析方法及相关会计准则。 税法与税收知识:掌握税务政策法规,确保企业税务处理合法合规。 内部控制与风险管理知识:理解内控框架与风险管理流程,具备风险识别与评估能力。 信息技术知识:了解信息系统审计基础,能运用数据分析工具辅助审计作业。 沟通与团队协作能力:具备良好的跨部门沟通技巧,能够在团队中有效协同工作。 分析与判断能力:善于从复杂信息中发现问题本质,并作出合理决策。
审计主管
6000-8000元/月
审计5-10年大专及以上
流通行业审计人员的职责主要包括以下几个方面: 财务审计:对企业的财务报表开展审查,核实其真实性与准确性,确保符合会计准则及相关法规要求。 合规审计:核查企业经营行为是否遵循法律法规及内部规章制度,评估内控体系运行情况,识别潜在风险与薄弱环节,并提出相应改进措施。 绩效审计:聚焦企业资源使用效率与成果,通过运营数据分析,衡量关键绩效指标,提供提升管理效能的建议。 风险评估:在审计过程中系统识别和分析企业面临的各类潜在风险,评估其影响程度,提出切实可行的风险管控方案。 编写审计报告:汇总审计工作成果,形成书面报告,内容涵盖对财务报表的审计意见及内部控制评价,发现问题时予以明确揭示。 检查业务部门流程的合理性与有效性:审查各业务条线的操作流程,确保其设计科学、执行有效,防范操作风险与管理漏洞。 协助建立健全公司审计体系:参与内部审计制度的制定与优化,完善审计作业流程,推动内部控制体系持续健全。 协调跨部门工作配合:加强与其他职能部门的沟通协作,促进信息共享与工作衔接,提升整体运作效率。 提供改善性建议:针对审计发现的问题,提出具有可操作性的整改建议,助力企业改进财务管理,增强经营效益。 流通行业审计人员的工作流程通常包括以下几个阶段: 准备工作:与被审计单位充分沟通,掌握业务背景,明确审计目标,制定审计计划。 风险评估:识别可能存在的重大错报风险或运营风险,确定审计重点,设计相应的应对程序。 实施审计:收集审计证据,测试内部控制执行效果,复核财务数据,验证报表的真实性与公允性。 审计报告阶段:编制审计报告,清晰陈述审计发现、结论与建议,按时提交相关方。 后续跟踪阶段:跟进管理层对审计发现问题的回应与整改措施落实情况,确保建议落地见效。 总结阶段:全面回顾审计项目执行过程,提炼经验与不足,优化后续审计方法,归档保存审计资料。 流通行业审计人员所需的专业知识和技能包括: 财务会计知识:熟悉财务报表的编制原理、分析方法与解读技巧,掌握现行会计准则与核算规范。 税法和税收知识:理解税收政策与申报要求,保障企业依法纳税、税务合规。 内部控制和风险管理知识:掌握内控框架与风险管理流程,能够识别、评估并应对各类业务风险。 信息技术知识:具备数据分析能力,了解信息系统审计要点,能运用技术工具辅助审计实施。 沟通和团队协作能力:善于与不同岗位人员交流协作,推动审计工作顺利开展。 分析和判断能力:具备敏锐的洞察力和逻辑思维能力,能快速定位问题并提出合理解决方案。
集团审计负责人
4000-9000元/月
审计1-3年本科及以上
岗位职责 1.根据公司发展战略及管理规范,拟定年度内部审计规划,覆盖财务、运营、合规、风控等方面,独立或带领团队开展审计工作。 2.审核企业财务收支、会计核算及预算执行状况,核实财务信息的真实性与合规性,识别潜在财务风险并提出优化建议。 3.对业务流程(如采购、销售、库存管理等)的效率与有效性进行评估,检查制度执行情况,促进流程改进,减少运营隐患。 4.跟进审计发现事项的整改进展,编制审计报告,向管理层汇报审计结论,督促整改措施有效落地。 5.跟踪行业监管动态及相关法律法规更新,协助完善公司内部控制体系,组织合规宣导培训,增强全员风险防控意识。 任职要求 1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景,具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)资质者优先考虑。 2.拥有2-5年内部审计或会计师事务所工作经验,熟悉企业内控机制、财务准则及审计程序,具有零售、制造、互联网等行业背景者更佳。 3.具备良好的逻辑思维与数据核查能力,能独立理清业务链条,识别关键风险点,熟练操作Excel、审计工具或ERP系统。 4.表达清晰,沟通顺畅,抗压性强,坚持客观公正的职业操守,严格遵守审计纪律与保密规定。 5.熟悉国家财经法规及税务政策,能够结合企业实际提供合规性建议,具备大型企业内审团队管理经验者优先。
审计总监
6000-8000元/月
审计3-5年大专及以上外部审计内部审计
岗位职责: 1.全面负责公司财务审计工作,确保财务运作的合规性与真实可靠。 2.检查各项财务制度的落实情况,维护财务数据的准确完整。 3.开展企业财务数据分析,提供切实可行的改进建议。 任职要求: 1.具备良好的沟通协调能力及团队合作意识,能有效推动项目进展。 2.熟悉财务审计专业知识,熟练掌握相关工具与操作方法。 3.具备较强的分析与应变能力,可独立应对和解决审计中的各类问题。
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400-500元/天
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抗震支架安装3-6个月6-10人完工结算支架
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泰安 肥城市
1月29日 06:42拨打电话
审计
6000-8000元/月
审计1-3年本科及以上CPA上市公司
任职要求: 1、财会、审计及相关专业,CPA专业通过者优先; 2、必须有1年以上司法审计工作经验;或有会计师事务所从业1年以上工作经验;有上市公司、国有大型企业审计经验者优先考虑; 3、能够适应出差,能适应审计工作节奏。熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策; 4、持有税务师、中级会计师、注册内审证、注册资产评估师证优先; 5、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力,工作踏实、具有敬业和团队合作精神, 6、目前已离职,一周内能入职。 7、具体薪资福利待遇可面议。 岗位福利: 1、入职30天内购买广州的五险一金; 2、周末双休; 3、上班时间:上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。
审计年度报告
400-500元/天
审计本科及以上
设计财报
审计财报
1-1.1万元/月
审计本科及以上
帮忙审计年度财务报表
审计项目经理
8000-15000元/月
审计5-10年本科及以上
工作职责: 1.负责审计项目业务的组织开展和实施,合理制定有效的审计计划,根据客户需求,按照行业规范,带领项目组成员完成项目审计工作,提交高质量的报告和整合工作底稿; 2.对项目团队成员进行有效的指导和培训; 3.协助部门总经理完成各类业务谈判、业务沟通、投标工作组织、监督; 4.保持与客户良好的沟通,维护客户关系; 5.完成部门内下达的经营指标,保证审计项目按时、按质、按量的完成。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业; 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法; 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验; 4.具有注册会计师(CPA)证书执业5年以上,5-10年会计师事务所审计工作经验; 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 6.具有足够的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力 7.参与过多次注册会计师培训课程、参加过正规年度CPA轮训、所参加课程的考核分数均符合标准。
审计学历不限
招聘:审计专员/助理薪资:2-3K1、有财务相关工作经验;2、同时具备会计师职称优先;3、会计、审计、财务管理相关专业专科以上学历;4、有较好的会计、审计及税务知识基础;5、工作细心,有良好的沟通能力,包括书面表达能力和口头交流能力;6、为人正直,工作责任心强,团队合作意识强,能承受一定的工作压力;7、能熟练的应用word、excel等办公软件;8、能适应出差。
维修电梯月结
泰安有岗!!!!电梯维保工程师(下证简单,岗位缺口大) 不做理论派,理论+实操为就业保驾护航!!! 大型上市公司、专业维保公司等市场监督管理管辖单位 招聘要求: 1、年龄18-45周岁之间,大专及大专以上学历,理工科优先; 2、无犯罪记录,身体健康。 工作职责:电梯维护、维修与保养。 福利待遇:综合薪资6000-12000之间,五险或五险一金,直签劳动合同,薪资随年递增,真正的技术岗位,不吃青春饭,出差补助,绩效奖金等,月休4-8天, 电话
泰安
1月14日 07:16拨打电话
财务主管
5000-6000元/月
财务经理/主管3-5年本科及以上税务管理风险控制
有餐饮行业账务经验者优先录用
财务主管
6000-9000元/月
财务经理/主管1-3年本科及以上财务分析总账核算税务管理财务综合管理风险控制
招聘综合会计,专人带 1、负责定期整理公司会计凭证、账簿报表、财务计划及重要经济合同等资料,进行归集、审核、装订并编号登记,依据《会计档案管理办法》规范保管,并按规定履行档案销毁的报批程序。 2、严格执行财务管理制度,认真完成记账凭证的复核及财务报表编制工作,确保财务结算的准确性、时效性与真实性,为管理层提供有效的经营决策支持。 3、实时跟踪流动资金的使用与周转状况,定期向总经理提交相关财务分析与工作汇报。 4、监督财务人员按时间节点规范开展记账与收款工作,全面真实反映企业各项经济活动及财务收支,切实履行对经济行为的反映与监督职责,保障业务合规、合理、合法。 5、负责公司各类财务账目审核与核算,严格审查原始收支凭证,确认账务处理符合制度要求,做到账目清晰、数据准确、结算及时。
出纳
出纳
要求
维修电梯月结
泰安有岗!!!!电梯维保工程师(下证简单,岗位缺口大) 不做理论派,理论+实操为就业保驾护航!!! 大型上市公司、专业维保公司等市场监督管理管辖单位 招聘要求: 1、年龄18-45周岁之间,大专及大专以上学历,理工科优先; 2、无犯罪记录,身体健康。 工作职责:电梯维护、维修与保养。 福利待遇:综合薪资6000-12000之间,五险或五险一金,直签劳动合同,薪资随年递增,真正的技术岗位,不吃青春饭,出差补助,绩效奖金等,月休4-8天, 可以备不时之需 电话
泰安
12月30日 11:29拨打电话
会计
2000-3000元/月
会计3-5年高中及以上
有三年以上工作经验
泰安岱岳区负责叉车的拆装、维修及翻新
4000-8000元/月
维修叉车长期6-10人月结
负责叉车的拆装、维修及翻新
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泰安
12月30日 16:54拨打电话
会计
5000-8000元/月
会计1-3年本科及以上应收应付结算成本总账风控税务制造业不可兼职
1、全面主持财务部门的日常运营与管理事务 2、制定并完善财务相关制度与流程,监督落实执行情况 3、负责会计凭证编制,审核对外报送的各类财务报表 4、统筹公司固定资产及印章的管理工作 5、掌握金税四期相关涉税风险,为管理层决策提供专业支持 6、办理银行与现金收支业务,组织员工工资发放 7、开具增值税发票,处理票据承兑等相关事宜 8、构建以订单为基础的成本核算体系
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