
会pr的伙伴 【双休+五险一金+文职】
3000-5000元/月
内容审核经验不限大专及以上
会pr或剪辑的新手朋友看过来
欢迎零基础但愿意学习的小伙伴加入
入职即缴纳五险一金,周内固定双休,法定节假日正常休息
提供带薪岗前培训,适合想提升技能的新人成长
负责官方短视频平台后台数据的审核与标注工作
对后台信息进行核查归类,参与数据优化及复盘分析
纯文职岗位,办公均在室内完成(坐站自由,按你习惯)
团队成员以95后、00后为主,氛围活跃,爱玩爱吃也爱奋斗
工作环境轻松愉快,沟通无代沟,协作更高效~
审计实习岗位
70-100元/天
审计经验不限本科及以上外部审计
1、会计或审计相关专业本科及以上学历;
2、具备扎实的专业基础,学习能力突出,能熟练操作办公软件;
3、工作踏实肯干,能适应出差及加班的工作安排;
4、沟通协调能力强,富有团队协作意识。
AI内容审核专员
3000-5000元/月
内容审核包吃免费培训包住有提成月结经验不限大专及以上接受夜班/倒班制长期稳定员工不接受异地求职视频审核有执行力自制力不收手机接受居家办公细心仔细
呼和浩特市熠点科技
公司承诺:非销售岗位,不打卡,不加班,不召开会议,无外勤任务,纯办公室坐班。工作清闲,下班后不打扰。每日完成指定数据处理即可。
无人售货视频标注为标注领域中最轻松的类型,无返工情况,项目规则清晰,只需细致判别即可。
岗位职责:
1. 负责对无人售货机中的商品进行识别判定,用于支持AI系统的训练与优化
2. 配合团队协作,确保标注任务按时交付,维持高质量输出标准
3. 协助无人售货系统实现商品识别,参与模型训练与校正工作
4. 标准八小时工作制,实行轮班机制,每周轮换一次。属文职类岗位,非销售性质,无需打卡,无外出任务,事务轻松。操作简单易上手,系统自动提示点击目标,配备AI预识别辅助提升效率
可选班次如下:
8:00-16:00 公司办公
12:00-20:00 公司办公
16:00-00:00 数量及准确率达标可申请居家
18:00-02:00 数量及准确率达标可申请居家
20:00-04:00 数量及准确率达标可申请居家
5. 非无责任底薪,设有基础工作量要求,单日完成1350条,需满足准确率标准
6. 基础薪资3000元,按能力计酬,多劳多得,上不封顶!
7. 入职满一年每月额外发放150元,满六个月增发100元,满三个月增发50元。法定节假日正常休假,如安排出勤则支付双倍工资,工作六天休息一天,时间灵活不固定
8. 全国范围无人售货业务数据持续稳定。提供线下岗前培训,招聘对象为全职人员及应届毕业生实习,不接受线上兼职。有意者请发送简历。
上市公司储备干部+五险一金
4000-6000元/月
内容审核经验不限本科及以上审核标准优化不接受居家办公文本审核审核结果分析
每周六周日固定休息,法定节假日正常休假,入职提供带薪培训,欢迎愿意学习的新人加入;
负责官方短视频平台后台内容审核与标注,监控后台数据,完成数据审核标记,推动数据优化并进行复盘分析;
团队成员均为95后、00后,氛围活跃,爱玩爱吃爱聊,工作环境轻松自在
任职要求:
- 具备优秀的团队协作能力,能够带动并指导团队成员共同进步
- 拥有较强的服务意识,能妥善应对各类客户相关事宜
- 能适应工作节奏,具备良好的抗压能力与问题处理技巧
审计专员
3000-8000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司CPA中级会计师
1、具备相关专业本科及以上学历,具有一年以上的事务所工作经历
2、身体状况良好,能够适应出差的工作安排
3、具有较强的沟通表达能力,富有团队协作意识
4、通过注册会计师单科考试者在同等条件下优先录用
审计大专及以上
岗位职责:
1.协助审计项目经理完成财务报表审计、内控审计及专项审计的底稿编制与资料整理工作
2.核对会计凭证、账簿及原始单据,执行穿行测试和控制测试程序
3.参与现场审计工作,收集、整理并初步分析审计证据,及时汇报异常情况
4. 协助撰写审计发现问题清单、管理建议书初稿及相关说明材料
5.配合团队完成审计报告归档、电子底稿系统录入及客户沟通支持工作
任职要求:
1.财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历,持有初级会计职称者优先
2.具备1-3年事务所或企业内审实习/工作经验,熟悉审计流程及常用准则
3.熟练使用Excel、Word等办公软件,能快速学习审计作业系统(如鼎
贩卖机视频审核员
3000-4000元/月
视频审核免费培训1-2人月结经验不限学历不限全职接受居家办公内容审核
公司只招聘2名视频审核员,岗位轻松工作内容简单易上手,要求仔细,细心,有耐心。
看视频里的顾客拿商品,他拿什么你点什么就行,没有的点未知可以。
审核
2000-4000元/月
内容审核经验不限大专及以上不接受居家办公图片审核熟练使用SQL审核数据
1、负责对文本、图片、视频等各类内容进行合规性审查,确保符合国家法律法规、平台规则及社会道德要求。
2、针对涉及敏感信息的内容开展细致研判,准确识别并妥善处置潜在风险。
3、从专业性、可读性和用户吸引力角度评估内容质量,保障上线内容具备一定价值水准。
4、核查内容在格式、排版、语句通顺性等方面的规范性,并提供优化建议。
5、对用户发布的内容进行筛选,发掘优质素材并推荐至推广资源位。
6、完整记录审核相关数据指标,包括日均审核量、违规内容比例、处理响应时效等。
7、按周期向上级提交审核工作汇报及关键数据统计分析结果。
8、与技术、运营、客服等相关团队保持高效协作,共同应对内容管理问题。
9、及时上报审核过程中发现的系统缺陷或用户集中反馈的问题,协助推进整改落实。
服务员有提成3-5人
♥☞万达广场三楼多嘴肉蟹煲诚聘
服务员三名
薪资体系☞基本工资+全勤+提成+工龄工资+公休+过节福利
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审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
内控分析经理
1.8-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计外部审计上市公司四大集团公司制造业电商
岗位职责:
1、内控体系建设:梳理并评估现有内控制度,识别制度缺失与风险点,能够独立完成制定内控政策、流程与制度的经验(如采购、费用、供应商、人事等),具备内控例行管理、定期评估并提出优化建议工作经验;
2、工作将涵盖销售、市场、研发、生产、供应链质量控制等多个环节,确保企业在运营效率、成本控制和质量保证之间取得平衡;
任职要求:
1、学历专业要求:本科及以上学历,审计、财务管理、会计、工商管理相关专业背景,具有良好的财务专业知识;
2、经验要求:5年以上内控相关工作经验,有上市公司或大型集团内控体系建设经验者优先。具备从0到1搭建内控体系或主导跨板块内控项目的成功案例;有美妆/快消品行业背景者优先,熟悉天猫、抖音等平台运营规则,熟悉分销商管理体系;
3、知识技能:熟悉上市公司内控监管要求(如COSO、SOX等),精通内控评价方法与工具。持有CIA、CICS、CPA等专业证书者优先;
4、专业能力:
(1) 具备较强的流程梳理、制度编写与优化能力,能独立输出制度、流程图、险矩阵等文档。
(2)具备良好的数据分析、风险识别与问题解决能力,能推动内控缺陷整改落地。
5、综合素质
(1) 具备优秀的沟通协调与项目管理能力,能推动跨部协作。
(2)逻辑清晰,思维严谨,具备较强的报告撰写与汇报能力。
(3)具备较强的责任心和抗压能力,能适应快节奏工作环境。
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
高级业务审计专家-风控
3-4万元/月
审计5-10年本科及以上CPA
1.竞争数据产品合规流程设计与审计(核心):设计、评估并优化竞争数据产品(市场情报、定价工具、分析平台等)的端到端合规控制流程,嵌入竞争法(反垄断)与数据隐私法规要求。主导专项审计:规划并执行对数据产品在数据采集、处理、算法应用、功能设计、数据共享及敏感信息管控等环节的合规性审计,评估是否符合《反垄断法》、GDPRCCPAPIPL等法规及内部政策识别、评估竞争法及数据合规风险,推动整改。
2.财务审计(与竞争数据产品强相关):
财务信息准确性审计: 审计支撑竞争数据产品运营的关键财务数据的准确性和完整性。这包括但不限于:数据产品收入确认的合规性(是否符合相关会计准则,如ASC606/IFRS 15)。与数据产品直接相关的成本归集与分摊(如数据采购成本、云服务成本、研发资本化/用化)的合理性及准确件。数据产品定价模型中使用的成本、利润等财务参数的准确性和支持性。数据产品相关的合同履行(如SLA)对财务报告(收入,准备金)的影响。
财务控制有效性审计: 评估与竞争数据产品生命周期相关的关键财务流程(如订单到收款、采购到付款、研发会计)的内部控制设计及运行有效性,识别控制缺陷。
财务报告合规审计: 确保与数据产品相关的财务信息在内部管理报告及外部财务报告(如涉及)中的披露是准确、完整目符合会计准则和相关监管要求的。
3.风险评估与整合:
进行综合风验评估,将竟争合规风险与关联的财务风险(如收入错报,成本失真,内控失效导致的财务损失、监管罚款对财务报表影响)结合起来考量识别审计发现中的合规漏洞、财务控制缺陷及潜在的违规或错报行为,评估其复合影响。与产品、技术、法务、财务(会计、FP&A)、业务部门紧密合作,制定涵盖合规与财务整改的综合行动计划,并跟踪验证。
4.报告与沟通:
向管理层综合报告审计发现,清晰阐述合规问题、关联的财务影响、控制缺陷及风险等级。
与法务部、数据安全团队、财务部、产品管理团队及业务部门保持密切沟通与协作。
就数据产品相关的合规-财务交叉问题提供专业的咨询和建议。
岗位要求
教育背景:
会计、财务、审计、法律、商业管理或相关领域。
具备以下之一者显著优先:
法律学位(JD,LLB,LLM)且熟悉竞争法。
会计专业资格(如CPA,ACCA,CIMA 部分科目通过或全科通过)。
工作经验:5-7年以上 在大型企业、会计师事务所、咨询公司或监管机构从事审计(内部审计/外部审计)、风险管理或合规的相关经验。
必需具备:扎实的财务审计经验:熟悉会计准则(如US GAAP,IFRS)、审计准则、内部控制框架(如COS0),具备收入确认、成本核算、财务报告等核心财务领域的审计实提经验。竞争法/数据合规经验: 专注于竞争法/反垄断合规、调查或审计,或 数据隐私合规与审计的经验。深刻理解数据产品中的竞争法风险点。具备审计数据驱动型业务或科技公司经验者优先。
专业知识:核心财务知识:精通会计准则、财务报告流程、内部控制原理与实务、财务风险识别。核心合规知识:深入理解竞争法/反垄断法核心原则(垄断协议、滥用支配地位)及/或 主流数据隐私法规(GDPR,CCPA,PIPL)的核心要求。审计方法论: 熟练学握风险评估、控制测试、实质性程序、审计证据、报告撰写等全流程审计技能。行业知识: 对互联网、科技、金融、电商等依赖数据产品的行业有理解。
技能与能力:强大的财务分析能力: 能深入分析财务数据,识别异常和潜在错报。出色的合规风险洞察力: 能将法规要求转化为具体的业务流程风险点
卓越的沟通与影响力: 能有效与财务、法务、技术等高专业壁垒团队沟通复杂问题跨领域整合思维: 能将合规要求与财务影响、控制要求联系起来进行综合判断。项目管理能力: 高效管理多任务和资源。
I与数据素养: 理解数据系统、ERP(如SAP, Orade)、数据分析工具在审计中的应用。具备使用数据分析工具(如ACL,IDEA,SQL,Python)者优先。
严谨、独立、高道德标准。
优先考虑条件(显著倾斜财务审计背景)专业资格:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA(特许公认会计师公会会员)等财务审计相关权威证书者最优先,其次考虑CCEP;CIPPCISA等合规或IT审计证书四大会计师事务所审计经验: 具有知名会计师事务所(普华永道PwC、德勤Deloitte、安永EY、毕马威KPMG)的财务审计经验。科技/互联网行业审计经验: 熟悉Saas收入模型、研发支出资本化、数据资产核算等行业特定财务和合规问题。数据分析能力: 熟练运用数据分析工具进行审计(如SQL查询数据,Python进行数据分析,Tableau/Power BI进行可视化)。竞争法调查或数据隐私审计实操经验。
内蒙古乌兰察布市☞大量招聘:宝妈,宝妈,宝妈不打卡,不耽误接送孩子每月保底收入3000以上
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有梦想的来聊!
兼职日结
招聘兼职或全职人员,宝妈上班族,个体老板都可以做,不坐班,不打卡,时间自由,不耽误接送孩子,周六日双休一天100~300元☎
会计
3000-5000元/月
会计1-3年本科及以上税务应收应付审计固定资产核算成本总账不可兼职结算
岗位职责:
1. 负责日常账务处理及财务报表的编制工作。
2. 参与完成月度与年度结账相关事务。
3. 协助开展成本核算与费用管控工作。
4. 确保各项财务操作符合合规要求。
任职要求:
1. 具备良好的职业道德和较强的责任意识。
2. 熟练操作财务软件及常用办公软件。
3. 具有良好的沟通能力与团队协作精神。
4. 能够服从上级的工作安排与调度。
内蒙古乌兰察布市明天巴音中金大数据招聘80名列头柜人员,早八点—晚五点、休息1小时、工资1
160元/天
临时工20人以上日结
明天巴音中金大数据招聘80名列头柜人员,早八点—晚五点、休息1小时、工资160现结、能做的联系
内蒙古乌兰察布市招聘年龄55左右能说会道,敢于说话,工作时长三小时左右,高工资,有意向联系
临时工
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