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可实习资料核验员
5000-9000元/月
内容审核有提成月结经验不限学历不限
【招聘客户经理】10名 【岗位职责】 1.受理公司平台客户的业务申请,协助客户完成贷前、贷中、贷后相关流程,推动合同顺利签署 2.掌握公司产品信息及相关政策,结合客户需求,提供专业的融资建议与解决方案 3.负责客户邀约、沟通洽谈及签约工作,持续跟进后续手续办理进度 4.维护新老客户关系,提供高效优质服务,助力构建长期稳定的合作关系 【任职资格】 1.不限经验,欢迎无经验者加入,年龄18-45岁,具备房地产销售背景者优先 2.学历不限,能力突出者可适当放宽学历条件 3.具备良好的沟通表达能力、人际协调能力、应变能力和执行力,敢于冲刺业绩目标 4.工作态度积极主动,责任心强,能承受一定工作压力,具备团队协作精神 【福利待遇】 1.月薪6k起+高比例提成(10-40)+全勤奖+绩效奖金+五险一金 2.工作时间早九晚六,享受国家法定节假日正常休假 3.新员工享入职培训、产品知识培训及营销技巧培训,支持个人能力持续成长 4.其他福利:专属零食柜、下午茶供应、节日礼品、季度/年度团建旅游、晋升通道完善、实物奖励、现金红包等
审计专员助理
2000-3000元/月
审计1年以下大专及以上
工作内容: 1、配合开展审计相关工作,包括数据的采集、归类与分析处理; 2、协助审计团队完成日常事务,如资料整理、会议纪要撰写及报告编制; 3、参与优化审计作业流程,助力提升工作效率与成果质量。 岗位要求: 1、具备较强的组织协调能力与语言表达能力,善于团队合作; 2、能同时推进多项任务,并确保细节准确无误; 3、对审计工作有较高热情,具备较强的学习意愿和成长潜力; 4、会计类专业背景者优先考虑。 福利待遇:底薪2500/月,外县出勤享有补助,公司提供丰盛午餐,8:30-17:00双休法定节假日休息 联系电话:***********
财务审计
500-15000元/月
审计5-10年学历不限外部审计内部审计
工作周期:长期兼职 每周工期:无限制 工作时间:灵活安排 工作时段:自由选择 结算方式:按项目完成结算 招聘截止时间:2025-12-31 参与实施各类审计工作,具备工程审计、绩效评估经验者优先,熟悉医疗信息系统审计者更佳,可选择兼职或全职岗位。
审计负责人
7000-10000元/月
审计5-10年本科及以上上市公司外部审计内部审计
岗位职责: 1、对公司及下属单位内部控制体系(涵盖内部管理控制与内部会计控制)的实施情况进行审查,并对其有效性、合理性与经济性作出评估。 2、对公司及下属单位各项业务运营及相关财务收支的真实性、合规性与效益性实施审计监督,及时发现并纠正差错与违规行为,助力管理优化。 3、对公司年度财务预算执行情况及财务决算进行审计监督。 4、核实公司及下属单位年度经营目标的实际完成情况。 5、依据国家相关法律法规,制定公司内部审计制度,经审批后组织实施。 6、归纳和分享内部审计实践经验,开展审计理论研究,组织内部审计人员培训工作。 7、制定审计档案管理制度,提交董事会审核批准后执行。 8、向审计委员会报送审计计划与审计报告,按时保质完成各项审计工作任务。 任职要求: 1、教育背景:本科及以上学历,财务、会计等相关专业。 2、岗位经验:具备5年以上企业审计及财务管理相关工作经验。 3、工作技能:熟练掌握财务管理、资金运作与企业审计实务,熟悉企业审计制度与操作流程。 4、胜任素质:具备较强的成本管控、风险识别与财务分析能力。 5、优先条件:持有中级会计师及以上职称,具备注册会计师资格或医药行业从业经历者优先。
审计专员
5000-8000元/月
审计1-3年大专及以上上市公司外企国际类会计资格注册税务师小语种四大高级会计师集团公司CPA代理记账公司中级会计师外部审计英语可作为工作语言
岗位职责: 1. 开展各项审计工作,保障审计任务高效、规范推进; 2. 负责审计流程中所需资料的整理与准备,包括审计证据的收集、归类与分析; 3. 与项目组成员协同配合,推动审计项目顺利执行,确保各环节程序落实到位; 4. 参与审计报告的撰写支持工作,确保内容真实、完整、准确; 5. 配合完成审计后续事项,如整改措施的跟进及结果反馈。 任职要求: 1. 掌握系统的审计理论知识,了解审计标准及相关法律法规; 2. 具备优秀的逻辑分析与问题应对能力,能独立应对审计过程中的疑难情况; 3. 具有良好的协作意识,能够与团队各级人员保持顺畅沟通; 4. 熟悉常用办公软件操作,尤其擅长Excel等数据处理工具的应用; 5. 注重工作细节,能在高强度工作节奏中维持高质量输出; 6. 持有CPA注册会计师资格者优先考虑
审核主管
1-1.5万元/月
内容审核月结经验不限高中及以上不接受居家办公风险敏感性强审核数据整理语音审核
1、负责审核平台客户资料并进行邀约对接
审计10年以上本科及以上集团公司CPA外部审计
职位描述 审计CPA执业会员 具备注册会计师执业资格5年以上,可担任合伙人,无需坐班(挂职)。 兼职工作地点:全国 薪资:面议 基本要求: 1. 本科及以上学历,会计、审计相关专业背景。 2. 累计5年以上审计从业经验,精通基建财务审计、经济责任审计等业务类型,能够独立牵头开展中大型审计项目,统筹项目整体运作,主导业务执行,并编制经济责任审计、管理审计等专项审计报告。
审计助理
2000-3000元/月
审计1年以下大专及以上
工作内容: 1、配合开展审计相关工作,包含数据的采集、归类及分析处理; 2、协助审计团队日常事务,如资料整理、会议纪要撰写及报告编制; 3、参与审计流程改进,助力提升工作效率与成果质量。 岗位要求: 1、具备较强的协调与表达能力,善于团队合作; 2、能同时推进多项任务并确保细节准确无误; 3、对审计工作有较强兴趣,具备学习热情与成长意愿; 4、会计专业者优先考虑 福利待遇:底薪2500/月,外县出勤有补助,公司提供丰富午餐,8:30-1700 双休 法休 联系电话:***********
财务审计专员
3000-8000元/月
审计经验不限学历不限外部审计内部审计
招聘财务人员,需具备工程项目审计相关经验,能适应出差工作。
内容审核经验不限学历不限
工作时间:上午9:00-12:00 下午13:30-18:00,中午休息1.5小时,期间不定期组织王者荣耀竞技活动(获胜者可获皮肤或现金奖励) 周末单休,法定节假日按规定休假 缴纳五险一金,享有年终奖金、带薪年假、工龄津贴 每日提供下午茶,享受生日礼遇、节日福利,定期开展团队建设活动
鹤岗绥滨县招工,招二个喟牛的一月四千,二十多头牛,管吃住,地址在,有想干的联系我电话
4000元/月
养殖员包住包吃1-2人月结
招工,招二个喟牛的一月四千,二十多头牛,管吃住,地址在绥滨,有想干的联系我电话
鹤岗 绥滨县
3月13日 10:27拨打电话
黑龙江鹤岗谁会水暖工,整两个总水门
水暖工1-2人
谁会水暖工,整两个总水门
鹤岗
3月13日 10:17拨打电话
鹤岗东山区雇两个站插秧机的,男女不限,再雇一个卷苗带装车的,
插秧机种植工
雇两个站插秧机的,男女不限,再雇一个卷苗带装车的,
鹤岗 东山区
3月13日 10:14拨打电话
黑龙江鹤岗普阳农场需要一个开四驱洋马的司机,五十多晌地,跟车是两个站盘的,车有导航
播种机1-2人
黑龙江鹤岗普阳农场需要一个开四驱洋马的司机,五十多晌地,跟车是两个站盘的,车有导航
鹤岗
3月13日 10:14拨打电话
插秧机15-30天1-2人
活找人 绥滨农场55垧地雇站秧机2人(12个小时500元)小八行秧机,能干半月左右,要求年龄在45岁以内。 联系电话☎
鹤岗 绥滨县
3月13日 10:12拨打电话
审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责: 1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议 2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观 3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作 4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化 5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示 任职要求: 1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先 2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳 3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策 4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强 5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责 1、负责建立并完善企业审计监察体系; 2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理; 3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况; 4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系; 5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务; 6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价; 7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价; 8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价; 9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价; 10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议; 11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。 任职资格 1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能; 2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先; 3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作; 4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。 5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计1-3年本科及以上会计师事务所税务师事务所注册税务师注册会计师会计初级职称中级会计师
任职要求: 1. 财务、税务、会计等相关专业本科及以上学历,具备事务所从业经验者优先考虑;优秀应届生可适度放宽条件; 2. 年龄在22至30周岁之间,熟练掌握Word、Excel、金蝶、用友等办公及财务软件操作; 3. 能够按标准完成项目任务,独立编制工作底稿及相关报告; 4. 具备良好的职业操守与责任心,执行力强,善于沟通协调,语言表达清晰。 岗位职责: 1. 配合项目经理开展财税审计、涉税鉴证及税务咨询服务工作; 2. 协助进行项目所需资料的收集、整理、分析及归档处理; 3. 独立承担税务与审计项目中工作底稿的编制、整理和归档任务; 4. 协助跟进客户服务,汇报项目进展,并协助解决基础性财税问题。 职位亮点及公司福利: 出差频率低、绩效奖金、全勤奖励、带薪年休假、节日关怀福利
内控审计主管
9000-12000元/月
审计5-10年大专及以上内部审计财务审计内控审计离职审计舞弊审计大型连锁企业经验
【岗位概述】 负责集团及旗下口腔门诊全流程内控体系的构建、内部审计巡查与风险合规管理,有效防范运营过程中的各类风险,保障企业合规运作与运行效率持续提升。 【核心职责】 1. 内控体系建设与制度优化: (1)结合公司战略方向与医疗行业特点,建立并不断优化覆盖集团及各口腔门诊全业务流程的内部控制管理体系。 (2)起草、更新和完善风险管理与内部控制相关制度规范,确保其具备前瞻性、适用性与实际可执行性。 2. 内部审计实施与监督: (1)按照年度审计计划,独立开展财务审计、流程审计、合规审计及专项审计工作,深入发现运营管理中的薄弱环节。 (2)编制高质量的内控审计报告,真实、准确地披露发现问题,并提出具有操作性的改进方案。 3. 问题整改与闭环管控: 建立问题跟踪机制,推动相关部门落实内控缺陷整改任务,定期组织整改“回头看”和专项治理行动,确保整改措施落地见效,实现管理闭环。 4. 风险识别与决策支撑: 持续识别和评估公司在财务、运营、合规等方面的潜在风险,定期形成风险评估分析报告,为管理层提供可靠的数据依据和预警支持,助力业务可持续发展。 5. 职能条线专项审计: 针对财务、人力资源、市场营销、采购等职能部门开展专项审计,查找漏洞、强化管控,提升职能部门运作的合规性与效率水平。 【任职资格】 1. 基本条件:年龄30至40岁,统招大专及以上学历,审计、财务、会计、金融等相关专业优先考虑; 2. 经验要求: 具备5年以上内控、审计或合规领域工作经验; 有大型口腔医疗机构、大型医疗连锁或大型连锁企业管理背景者优先,熟悉连锁经营模式及其关键风险控制节点; 3. 核心能力: 职业操守:诚实守信,坚持原则,具备高度的保密意识,能胜任高强度工作环境; 专业素养:思维严谨,具备较强的风险预判能力和数据分析能力,擅长挖掘并解决复杂管理问题; 沟通协作:拥有良好的跨部门沟通协调能力,能够有力推进整改事项及制度执行落地; 4. 其他要求: 接受出差安排:可根据审计项目需要,配合完成阶段性出差任务。
审计项目主管
7000-14000元/月
审计5-10年学历不限内部审计专项审计财务审计
一、岗位职责: 1. 独立带领并统筹审计团队,保障审计项目按时保质交付; 2. 编制审计方案,合理安排工作分工,把控审计实施全过程; 3. 对接客户,准确把握其业务需求,提供专业化的审计咨询与应对策略; 4. 复核审计工作文档,确保取证完整合规,结论真实准确; 5. 发现审计中潜在的问题与风险点,提出切实可行的优化建议; 6. 指导团队成员成长,持续提升团队整体专业素养; 7. 参与内部流程与制度完善,推动审计作业效率与质量双提升; 8. 落实上级安排的其他相关工作事项。 二、任职要求: 1. 熟悉高企审计,具备专科及以上学历,主修会计、审计、财务等相关方向; 2. 已通过注册会计师综合阶段或专业阶段全科考试,持有税务师资格者优先考虑; 3. 掌握高企审计、年度审计、专项审计及汇算清缴鉴证、研发费用加计扣除等实务操作; 4. 精通中国会计准则、审计准则及相关法规政策; 5. 具备良好的沟通协调能力与团队协作意识,能够有效组织团队,工作责任心强; 6. 具有较强的逻辑分析和问题解决能力,能独立应对复杂审计情形; 7. 熟练操作Office办公工具(如Excel、Word等),具备较强的数据整理与分析能力; 8. 认同公司文化理念,恪守职业操守,具有敬业精神。 三、职位福利: 1. 绩效奖金、午餐补贴、持证津贴、工龄补助、节日关怀; 2. 团队旅游、带薪年休假、五险缴纳、周末双休、法定节假日; 3. 完善的职业发展通道与晋升机制; 4. 优质的办公环境与融洽的团队氛围; 5. 持续开展的专业技能培训与职业成长支持; 6. 综合表现优异者可转入咨询方向发展。
财务经理/主管
6000-10000元/月
财务经理1-3年大专及以上财务综合管理财务分析税务管理中级会计师电商线下零售财务BP体系搭建经验财务信息化经验
任职要求:持有中级会计师证;具有财务经理2年以上的工作经验。 岗位职责:工作认真负责,精通会计准则,财务法规,熟练掌握财务核算、预算管理、成本控制、资金管理等财务管理技能。具备较强的团队管理能力,有效激励团队和分配工作任务!有出色的沟通协调能力。具备较强的分析判断和决策能力,迅速分析问题并提出合理的解决方案,为公司决策提供有力支持!
养鹅公司会计
面议
会计3-5年大专及以上混合办公总账
养鹅公司会计
财务经理/主管
6000-10000元/月
财务经理/主管1-3年本科及以上财务分析线下零售财务信息化经验中级会计师税务管理财务BP体系搭建经验财务综合管理
任职要求:需具备中级会计师资格;拥有2年以上财务经理相关工作经验。 岗位职责:工作态度严谨细致,熟悉会计准则及财务相关法规,熟练运用财务核算、预算管理、成本控制、资金运作等专业技能。具备良好的团队管理能力,能够合理分配任务并有效激励团队成员!拥有优秀的沟通与协调能力。具备突出的分析判断与决策水平,能快速识别问题并制定切实可行的解决方案,为公司经营管理提供有力支撑!
会计
3000-5000元/月
会计3-5年大专及以上资金管理财务分析税务风控总账固定资产核算审计预算
岗位职责: 1. 负责日常账务处理及财务数据分析工作 2. 协助完成财务报表编制与预算相关事务 3. 处理常规会计事项,涵盖账务登记、票据审核等工作 任职要求: 1. 掌握系统的会计理论知识,具备较强的财务实务操作能力 2. 可独立开展会计工作,具备良好的计划安排与执行能力 3. 具备良好的语言表达能力,能与团队成员顺畅沟通配合
养鹅公司会计
面议
会计3-5年大专及以上混合办公总账
养鹅公司会计
财务审计
3000-4000元/月
审计大专及以上
要求年龄40岁以下,大专及以上学历,会基本的表格操作,数据的统计核算,做过审计工作,仔细认真,细心负责,财务专业优先录用 实习期3000,转正3500 单双休
财务审计专员
3000-8000元/月
审计经验不限学历不限外部审计内部审计
招聘财务人员,需具备工程项目审计相关工作经验,可接受出差安排。
财务审计
4000-8000元/月
审计10年以上本科及以上上市公司集团公司高级会计师外部审计内部审计房地产/
具备财税体系全面认知,熟悉年度审计、专项审计及财务决算审计流程,拥有10年以上行业经验,可承接兼职工作
可实习资料审核员
5000-9000元/月
内容审核免费培训经验不限学历不限
工作时间:上午9:00-12:00 下午13:30-18:00,午休1个半小时 福利待遇:无责底薪+带薪年假及法定休假+五险缴纳,享年终奖、年假、工龄补贴,每日下午茶,生日关怀,节日礼品,定期组织团队建设活动。综合收入不设上限 公司现拥有全国60余家分支机构,办公环境优雅宽敞,总部位于商场楼上,周边配套齐全,紧邻地铁站,出行便捷。 我们的优势: 1. 客户支持——配备优质高意向客户资源,无需自行拓客;表现突出者可提前转正(试用期薪资全额发放); 2. 办公配置——提供独立办公设备,现代化白领办公场景,集成化免费展业工具,零成本开展业务; 3. 培训体系——坚持人才为核心,注重员工成长与培养,为新人配备专业岗前培训; 4. 晋升机制——每季度开放晋升通道,企业持续扩张,职业发展空间广阔
审计1-3年硕士及以上
岗位职责: 1.主导或参与公司各类日常及专项审计工作,执行部门安排的审计任务或评估项目。 2.运用信息技术手段提升审计工作效率,协助建设或优化审计数据平台,参与审计数字化工具(如RPA流程自动化工具)的实际应用。 3.使用数据分析技术对海量业务数据进行清洗、分析与深度挖掘,识别潜在风险点和异常线索。 4.完成上级交办的其他工作任务。 任职要求: 1.教育背景:硕士及以上学历,计算机科学与技术、信息管理与信息系统等相关专业优先。 2.工作经验:具备2年以上证券公司或金融行业工作经验,熟悉证券公司各项业务流程、风险控制体系及行业监管规定。了解信息系统开发、运维管理或数据处理相关领域,能将信息技术有效融入审计实践。有证券公司IT审计项目经历者优先,持有信息系统审计类专业资质(如CISA等)者更佳。 3.能力素质:具有良好的学习能力和应变能力,能够快速掌握行业新动向和监管新规,持续完善知识体系,适应企业业务拓展及审计职能发展的需要。
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