
内控审计主管
7000-10000元/月
审计3-5年大专及以上线下零售集团公司电信通讯大疆华为内部审计
岗位职责:
1、依据公司红线制度,配合开展区域红线问题的核查工作;
2、按照巡检安排,落实所负责分子公司门店的巡查任务,并形成巡检报告;
3、根据年度审计规划,完成上级交办的专项审计工作;
4、在上级指导下,参与内部控制体系的建设及流程优化的协同工作;
5、完成上级交办的其他工作任务。
岗位要求:
1、大专及以上学历,具备3年以上企业内审工作经验;
2、了解零售行业运作,有稽查项目经历者优先考虑;
3、掌握采购、销售、财务、库存等核心业务流程,具备独立识别流程缺陷与风险点的能力;
4、目标意识强,持续关注并推动工作成果落地;
5、能适应出差安排。
审计主管助理
1.2-1.6万元/月
审计3-5年本科及以上上市公司集团公司CPA四大审计 CPA专业阶段外部审计英语可作为工作语言
工作职责:
▲协助经理开展审计项目管理工作;
▲承担分配的审计任务,统筹指导审计助理与实习生完成工作;
▲持续优化审计流程,提出可行性改进建议,保障客户服务质量。
任职资格:
▲全日制本科及以上学历;
▲具备3年以上具有证券资格会计师事务所工作经验,有中小型项目带队经历;
▲能够独立完成复杂科目的审计工作,具备较强的专业分析能力和问题解决能力;
▲适应频繁出差,能胜任高强度工作节奏;
▲拥有良好的沟通协调能力,坚持独立性与职业操守。
审计主管
1-1.5万元/月
审计经验不限学历不限CPA外部审计内部审计
具备注册会计师执业资格证书
承担审计期间与相关单位的联络与协调工作
负责审计文书的起草及修订完善
审计
4000-5000元/月
审计1-3年大专及以上生活服务中级会计师餐饮/酒店房地产/建筑
工作内容:
1、实施审计流程,保障公司财务报表的真实性和准确性;
2、参与各类审计项目,开展财务数据的核查与分析;
3、配合编制审计报告,出具专业的审计建议。
岗位要求:
1、掌握审计相关的专业知识与实操技能;
2、能独立承担审计工作,具备较强的判断与分析能力;
3、善于团队协作,推动审计任务高效完成。
挖机维修长期6-10人月结
现招工程车,装载机,压路机,挖掘机维修技师数名,薪资待遇优厚(5000-20000),要求做事认真负责,及时完成安排工作任务,岗位均提供吃住,联系电话
审计专员
6000-12000元/月
审计1-3年大专及以上集团公司外部审计
岗位职责:
1.全面负责审计项目的统筹规划与实施,保障审计工作高效推进与质量达标。
2.组织并指导审计团队开展工作,合理分配任务,监督执行过程,持续提升团队专业水平。
3.与客户保持顺畅沟通,建立稳定合作关系,及时应对和处理审计中出现的各类问题。
4.精准识别审计风险点,为公司提供切实可行的专业建议与应对方案。
任职要求:
1.具备良好的沟通技巧和协作意识,能够与客户及团队成员高效互动。
2.能够独立分析并妥善处理复杂审计事项。
3.熟悉审计业务流程,具备提供专业审计判断的能力。
4.工作态度积极,责任心强,恪守职业操守。
岗位福利:
五险一金、带薪年假、节日福利、通讯交通补贴等;
综合薪资6k至12k
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)西藏分所招聘
惠州惠阳区招聘维修挖掘机的学徒,中工,师傅,大胆的学就什么都能学的会。有意者可以来聊,。
6000-8000元/月
挖机维修1-2人月结
招聘维修挖掘机的学徒,中工,师傅,大胆的学就什么都能学的会。有意者可以来聊,。
台湾业务主管
2-3.5万元/月
销售经理/主管1-3年本科及以上进出口贸易面销/陌拜先进制造对企业/机构(To B)销
工作职责
1、负责公司产品在台湾市场的宣传与推广,开展客户开发及关系维护;
2、为区域内客户提供项目支持,并持续跟进项目进展;
3、达成海外市场的销售业绩与市场拓展目标,确保货款及时回收;
4、协调产品售后事宜,编制销售预测报告。
任职要求
1、具备2年以上相关领域销售工作经验者优先考虑;
2、本科或以上学历,计算机、通信、电子等相关专业背景优先;
3、积极主动,能承受工作压力,合理掌控工作进度;
4、具备良好的新客户开拓能力,拥有较强的业务规划与执行能力。
半导体销售经理
1-1.5万元/月
销售经理/主管包吃生日福利五险一金5-10年大专及以上电话销售面销/陌拜对企业/机构(To B)销售经验半导体企业(To B)网络销售面销/陌拜经验电话销售经验会展销售其他行业
职位描述:
1.独立承担台湾区域分立器件产品的市场拓展、客户关系管理及销售渠道建设等相关工作。
2.制定切实可行的销售计划并推动落地实施,确保业绩目标的达成。
3.深入掌握台湾地区市场变化与客户实际需求,提供专业化的分立器件产品支持与解决方案。
职位要求:
1.大专及以上学历。
2.拥有5年以上半导体领域销售工作经验,具备一定的行业客户积累。
3.情绪管理能力良好,具备优秀的沟通表达技巧、客户服务意识以及敏锐的市场感知力。
4.具备良好的协作意识,能承受工作压力,积极面对各类挑战。
*原厂自带研发+技术团队
*公司自带资源300家+客户前期无需自主开发客户
*格力、公牛、OPPO等合作伙伴;
*产品:二极管、桥(软桥、LOWVF桥)、MOS、肖特基、光伏逆变和便携储能等等;
【福利待遇】:
1、【工作时间】9:00-12:00;13:30-18:00(周末双休)
2、【基础保障】:入职即缴纳五险一金,提供工作餐及住宿补贴,工作满一年享5天带薪年假,同时享有婚假、育儿假等法定假期;
3、【办公环境】:深圳5A级写字楼办公,环境宜人,配备咖啡机、吧台、健身房、冥想室、茶室、后花园等设施;
4、【休闲福利】:定期举办生日会、部门聚餐,不定期安排带薪团建活动,节日惊喜礼品不断;
5、【成长渠道】:公司提供多元化的学习培训机会,晋升机制透明、公开;
6、【团队介绍】:团队氛围简洁融洽,实行扁平化管理,作风踏实高效,同心协力共赴发展新篇章,诚邀您的加入~
深圳公司:龙岗区南湾街道南龙社区布沙路215号中交科技城3栋1单元204
室(在泰小古,大自然醉鹅南湾店的楼上)
台湾地点:居家办公
元器件销售经理(台湾工作)
1-1.5万元/月
销售经理/主管包吃生日福利五险一金5-10年大专及以上企业(To B)
职位描述:
1.独立承担台湾区域分立器件产品的市场拓展、客户关系管理及销售渠道建设等相关工作。
2.制定并落实销售计划,确保销售任务的顺利完成。
3.深入掌握台湾市场趋势与客户实际需求,提供专业化的分立器件产品或技术服务支持方案。
职位要求:
1.大专及以上学历。
2.拥有5年以上半导体领域销售工作经验,具备一定的行业客户积累。
3.情绪管理能力良好,具备较强的沟通表达、客户服务意识以及市场分析判断力。
4.具备良好的协作意识,抗压性佳,能积极面对各类工作挑战。
*原厂自带研发+技术团队
*公司自带资源300家+客户前期无需自主开发客户
*格力、公牛、OPPO等合作伙伴;
*产品:二极管、桥(软桥、LOWVF桥)、MOS、肖特基、光伏逆变和便携储能等等;
【福利待遇】:
1、【工作时间】9:00-12:00;13:30-18:00(周末双休)
2、【基础保障】:入职即缴纳五险一金,提供工作餐及住宿补贴,入职满一年享5天带薪年休假,同时享有婚假、育儿假等法定假期;
3、【办公环境】:深圳5A级写字楼办公,环境宜人,配备咖啡机、吧台、健身房、冥想室、茶室、后花园等设施;
4、【休闲福利】:定期举办生日会、部门聚餐,不定期安排带薪团建活动,节日惊喜礼品不断;
5、【成长渠道】:公司定期开展学习培训,内部晋升机制透明、公开,发展路径清晰;
6、【团队介绍】:团队氛围简洁高效,管理扁平务实,齐心协力共谋发展,诚邀您的加入~
深圳公司:龙岗区南湾街道南龙社区布沙路215号中交科技城3栋1单元204
室(在大自然醉鹅南湾店的楼上)
台湾地点:前期可远程居家办公
审计(国企)
1-1.2万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计集团公司
一、岗位职责
1.根据公司年度重点工作及业务特点以及以往的审计情况,协助部门经理制定年度、季度或专项审计计划。涵盖公司的各个重要领域,如财务审计、运营审计、合规审计等。
2.根据审计计划,开展具体的审计工作,包括收集审计证据,如查阅文件、记录、访谈相关人员等。
3.及时编制审计工作底稿及撰写审计报告。
4.对于已经提出的审计建议,要定期跟进相关部门的执行情况。
5.与其他部门沟通协调,获取必要的信息,确保审计计划的可行性。比如,要和财务部门沟通财务数据的获取方式和时间,和业务部门了解业务流程的最新变化等。
6.协助、配合外部审计机构对公司及所属各单位主要负责人进行离任经济责任审计或任期经济责任审计。
7.当上级集团或外部审计机构进行审计时,负责与外部机构进行对接。提供必要的内部审计资料,协助外部审计机构开展工作。
二、岗位要求
1.本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业。
2.至少有3年以上集团型企业的内部审计工作经验,熟悉审计准则、会计准则和相关法律法规。
3.具备较强的数据分析能力,能够熟练使用审计软件和办公软件。
4.具备良好的沟通能力,包括书面沟通能力及口头能力。
审计
1-1.2万元/月
审计本科及以上
1.财务审计(核心基础)
-核查财务报表、会计凭证等,确认数据真实完整、符合会计准则与法律法规。
-出具审计报告,对财务信息的公允性发表专业意见(如无保留/保留意见)。
2.内部控制审计
-评估组织内部管理流程(如授权审批、风险防控)的健全性与执行效果。
-识别控制缺陷,提出优化方案以防范舞弊、降低运营风险。
3.合规与风险审计
-检查业务活动是否遵守行业监管要求、公司制度及合同约定。
-识别潜在风险(财务、运营、合规等),协助建立风险预警机制。
4.绩效与经营审计
-分析资源使用效率、经营目标达成情况,评估业务流程的合理性。
-提供提升效益、削减浪费的针对性建议,助力组织优化决策。
内审方向
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上
1、审计事务所背景、通讯企业内审;海外经验优先;3年起的工作经验;
2、英语听说读写能力熟练掌握;
审计助理及审计员
9000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司国内院校优先金融
1.人员薪资:200-400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:年前结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
审计助理及审计员
9000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司国内院校优先金融
1.人员薪资:400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:预计一个多月左右结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
审计专员
4000-6000元/月
审计大专及以上
岗位:负责审计项目的数据采集、分析和核查。
要求:大专及以上学历,35周岁以下,工作经验不限。
福利:签约上岗,缴纳五险,工作稳定,月工资4000-6000元。周末双休,节假日正常休息。
信息系统审计(IT审计)-金融方向
1.1-1.8万元/月
审计经验不限本科及以上
任职要求
1.教育背景
o本科及以上学历,计算机科学与技术、信息管理与信息系统、审计学、金融学等相关专业优先考虑。
2.工作经验
o具备在银行、证券、保险等金融机构从事IT审计或风险咨询工作的经历,拥有扎实的项目执行经验,深入了解金融行业业务流程及IT系统架构。
o能够主导复杂项目的推进与实施,带领团队达成预期成果并交付高质量工作输出。
3.专业技能
o精通IT审计与风险咨询领域的核心知识与实践方法,涵盖信息系统审计规范、风险识别与评估技术、内部控制体系、数据挖掘与分析手段等内容。
o熟知银行、证券、保险等行业相关的监管政策与合规要求,如巴塞尔协议、反洗钱规定、网络安全法等,能准确判断金融机构在IT合规方面的关键控制环节与潜在风险。
o具备较强的信息化技术理解能力,掌握主流IT架构、数据库管理系统、网络协议及信息安全防护技术,可运用技术方式支持审计与咨询服务的开展。
o熟练操作常见审计工具与软件,例如ACL、IDEA、SAS等,能够利用其完成数据提取、处理分析及报告编制工作。
4.综合素质
o具备优秀的沟通与协调能力,能够与客户各层级人员及内部团队高效互动,促进协作关系建立与维护良好的工作环境。
o拥有较强的逻辑推理与问题解决能力,善于快速定位问题根源,并提出具有可操作性的改进方案。
o具备良好的项目统筹能力,能合理规划项目时间与资源配置,保障项目按期保质完成。
o学习能力强,自我驱动力高,能积极应对行业变革与公司发展需求,持续提升专业水平与综合竞争力。
o具有团队协作意识和领导潜质,能有效组织团队成员协同作业,同时关注团队成员的能力成长与发展。
5.资格证书
o持有CIA(注册内部审计师)、CISA(注册信息系统审计师)、CRISC(注册信息系统风险与合规专家)、CISSP(注册信息系统安全专家)等相关资质者优先录用。
审计
1.2-1.8万元/月
审计5-10年本科及以上CPA制造业高级会计师中级会计师外部审计
岗位职责:
1、主要承担被审计单位现场审计任务,编制总体审计策略及具体审计实施方案;
2、识别、评估公司整体风险并制定应对措施;依据项目现场实际情况优化审计程序,指导、监督并复核团队成员工作,有效控制项目进度;就发现问题与被审计单位充分沟通,提出改进建议,并及时向项目合伙人汇报;
3、负责若干关键科目的审计执行,通过实施必要程序以控制检查风险;
4、回应质量控制审核意见,完成审计报告的撰写与出具工作。
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入、支出及债权债务状况,资产管理工作;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,对财务管理相关的内控机制建设及运行情况进行审计;对企业整体内控体系的建立与执行情况进行评估;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目及经营结算等方面。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务相关专业;
3、3年以上工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
资深审计专员
9000-12000元/月
审计1-3年本科及以上
一、岗位职责
1、在项目经理的指导与监督下执行审计流程,编制审计报告初稿;
2、掌握审计工作规范,可独立负责中小型项目审计任务,配合项目经理推进大型项目审计实施;
3、能熟练完成收入、成本、存货、长期股权投资等复杂科目的底稿编制工作。
二、任职要求:
1、具备全日制本科及以上学历,有志于在会计师事务所长期发展;
2、具有2年以上具备证券业务资质事务所的审计工作经验;
3、具备良好的沟通能力与团队合作意识;
4、责任心强,工作条理清晰;
5、职业发展方向聚焦于事务所领域;
6、通过CPA专业阶段全部科目者优先考虑。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、弹性工作、定期体检
审计专员
5000-10000元/月
审计1-3年本科及以上财务审计CPA会计审计类
具备审计工作经历,财会类相关专业背景,通过CPA者优先考虑
应届生实习岗位(有机会留用)
1000-3000元/月
审计经验不限大专及以上
岗位职责:
1.参与审计项目,编写审计底稿,协助项目负责人完成工作;
2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;
3.完成上级领导交办的其它工作。
职位要求:
1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业;
2.具有良好的沟通能力及团队合作能力;
3.抗压能力强,能够适应加班、出差;有较强的工作责任心及上进心。
4.自备笔记本电脑,上海市区内食宿自理。
税务审计项目经理
8000-15000元/月
审计5-10年本科及以上注册税务师外部审计
岗位职责:
1、根据项目业务性质和实际情况,在讲求工作效果和工作效率的基础上,编制完整有效的项目工作计划,为事务所提供合理化建议。
2、优质高效的执行和管理所负责的各项审计工作,包括指导监督复核助理人员的工作,确保项目审计工作质量;能够采取有效措施以保证工作结果的及时顺利达成,并切实搞好项目组成员的时间成本管理等。
3、随着项目管理经验的积累,能够同时独立组织和管理若干个审计项目。维持与项目现场负责人及相关客户的及时沟通,关注项目业务进程,指导监督复核项目现场负责人及项目组的工作。
4、按规范要求出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。
5、完成好上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历,熟悉现行的会计准则和审计准则,以及相关的财务、税收政策等。熟悉土增业务者优先;
2、具有注册会计师/税务师执业资格,能独立出具年报审计和税务审计报告;
3、五年以上事务所相关工作经历,有独立带队经验优先;
4、具有良好的文字、语言表达和沟通能力,较强的分析问题和解决问题能力。
5、具有较强的团队建设能力和项目业务的计划、组织、实施、督导能力。能独立带队,及时优质高效的完成执业任务;
6、身体健康,全年能够坚持正常出勤,适应常出差、快节奏、高强度的工作特点;
7、熟练使用计算机应用软件及审计软件;
栏目概述
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