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审计
3000-8000元/月
审计1-3年大专CPA中级会计师国际类会计资格注册税务师高级会计师内部审计外部审计
岗位职责: 1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见 2.制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议 3.编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求 4.协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目 5.配合外部监管检查,提供所需资料并落实整改事项 任职要求: 1.熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计理论基础 2. 具备审计、财务或相关领域工作经验,能独立开展项目者优先 3.本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业优先 4.工作细致严谨,具备较强逻辑分析、沟通协调及报告撰写能力 5.持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先
合规内审
5000-7000元/月
审计1-3年本科制造业内部审计房地产/建筑其他行业金融
主要职责: 1. 基础数据支持与处理: 协助完成财务及业务相关数据的采集、归集与核验,保障基础信息的准确性和完整性。 在上级指导下开展初步数据分析,为预算执行监控和经营分析提供数据支撑。 2. 流程执行与单据审核: 配合跟进各项审批流程进展,确保流程有序推进。负责合同文件及相关审批资料的整理与归档工作。 3. 内部控制活动执行与记录: 在主管带领下实施具体的内控测试任务,真实、完整、及时地记录测试过程及结果。 4. 文档管理与信息维护: 对内控相关的制度文件、流程说明及工作底稿进行系统化整理、存档与日常管理。 5. 沟通协调与支持: 与各业务单元就单据提交、流程疑问等事项进行日常对接与协调。 协助上级完成内控事务中的沟通支持工作,落实交办的各项辅助性任务。 任职要求: 本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业优先考虑。 具备1-2年财务、审计、内控或相近岗位工作经验。 熟练操作Microsoft Office办公软件,尤其擅长Excel;有使用用友、金蝶、SAP、Oracle等主流ERP系统经验者优先。 工作认真细致,作风严谨,责任心强,具备较强的合规与风险意识。 执行力突出,能严格遵循既定流程与操作规范。 具备较强的学习能力与环境适应力,乐于学习新知识并应对工作挑战。 具备良好的沟通技巧和团队合作精神。 我们提供: 2次无责任调薪机会。 系统化学习企业内部运营与管理机制,助力成长为懂业务的复合型人才。 明确的职业晋升通道(可向资深内控专员、内控主管方向发展)。 积极协同、重视员工成长的工作氛围。
审计10年以上大专外部审计财报审计鼎信诺CPA上市审计内控审计离职审计鉴证政府审计注册会计师
【公司简介:不一样的起点,定义未来的舞台】 我们是2025年全新成立的高端会计师事务所。不同于传统机构的资历至上模式,这里是由一批具备专业实力与进取心的审计精英共同组建的“实战型团队”。依托深厚的政府及合作背景,业务持续饱满,杜绝无效内耗,专注高效执行。在这里,收入无上限,具体面议,上不封顶;我们缺的不是普通员工,而是未来合伙人梯队的核心成员。 【你将负责的核心业务】 独立带队:主导政府审计、大型国有企业年度财务报表审计以及各类专项审计(如经济责任审计、竣工决算审计、专项资金审计)的现场执行工作。 质量控制:全面把控项目流程,包括制定审计计划、复核工作底稿、识别关键风险点,确保成果符合监管要求与行业规范。 团队管理:科学分配组员任务,推动团队协作,及时解决项目推进中的各类问题,保障项目按时高质量交付。 高层沟通:作为项目负责人,直接与政府单位及管理层对接,汇报审计结果、交流发现问题并提出专业建议,体现职业水准。 【我们需要这样的你】 硬核资质:持有CPA证书(必备条件),精通企业会计准则与政府会计制度。 独立能力:具备5年以上事务所工作经验,有独立承担并主导政府或大型审计项目经历。 沟通能力:思维严谨,擅长结构化表达,能向非财务背景的决策层清晰传递复杂信息。 抗压与领导力:既能深入细节完成底稿编制,也能统筹全局带领团队,适应高强度工作节奏。 【为什么选择我们?(新所的独家红利)】 薪资开放,拒绝空谈:我们尊重专业价值。基础薪酬+项目激励+年终分红,具体待遇可协商,能力匹配即全力支持。 晋升路径极短:组织扁平,直接对接合伙人。表现突出者最快6个月内可晋升为授薪合伙人或项目主管,机会真实可见。 资深导师带教:由行业资深专家亲自指导,接触前沿审计方法与高端资源平台,不仅是工作,更是参与事务所运营的学习过程。 人性化管理,注重成长:以结果为导向,项目类型多元,避免重复性劳动,在实战中实现能力跃迁。
财务审计监督
6000-8000元/月
审计5-10年本科
工作职责 1. 全面负责企业财务审计工作,涵盖资金运作、成本计算、税务合规等关键环节 2. 深入审查财务信息的真实性,发现潜在风险并提出切实可行的优化建议 3. 制定财务审计标准化体系,组织实施专项审计及内部控制评估 4. 监督审计发现问题的整改进展,构建完整的闭环管控流程 任职要求 1. 本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业背景,持有CPA或CIA证书者优先 2. 5年以上财务审计相关经验,有制造业行业审计经历者更佳 3. 熟悉国家财经法律法规及审计规范,掌握ERP系统的应用 4. 具备出色的逻辑思维与风险识别能力,可独立完成专业审计文书撰写 5. 具备良好的跨部门沟通能力与职业道德素养,适应一定强度的工作节奏
审计10年以上本科内部审计财务审计内控审计
工作职责: 1、依据国家审计相关法规及企业风险管控要求,拟定并执行年度审计规划,统筹开展常规性与专项审计任务,保障审计工作有序推进; 2、牵头编制集团年度目标计划,跟踪各业务板块经营计划及重点工作的落实进展,并形成分析报告; 3、推动各板块实施全面风险管理,强化风险预警与应对机制,完善风控管理架构; 4、对集团各业务单元内部控制制度的合规性与运行成效进行审查与监督; 5、主导集团创新管理工作的推进,组织对创新成果开展专项审计评估; 6、负责起草及优化审计管理制度,持续健全审计作业规范与操作流程; 7、负责审计部门日常运作管理,组织实施团队能力建设,并对接外部审计机构开展协作沟通 任职资格 1、本科及以上学历,财务、会计、审计或工商管理类相关专业; 2、具备10年以上大型企业或咨询机构审计岗位从业经历; 3、持有内部审计师、注册会计师等资质者优先考虑; 4、熟练掌握审计技术、流程及内控体系,通晓国家财经政策、会计准则与风险管理实务; 5、具有良好的逻辑分析能力、团队管理能力和跨部门协调能力,品行端正,恪守职业操守
审计经验不限硕士内部审计离任审计专项审计
岗位职责: 1、执行或协同推进营销审计工作。 1.1. 编制营销审计计划; 1.2. 参与现场审计实施,搜集审计证据,整理相关资料,完成审计底稿编制; 1.3. 汇总并复核营销审计发现,起草审计意见,与业务部门沟通反馈结果并进行审核; 1.4. 起草营销业务领域审计总结及报告,提出可行性审计建议; 1.5. 协助跟进审计整改进展,推动审计结论落地执行。 2、针对异常经销商、市场费用支出、招投标流程等开展专项审计监督,持续维护审计数据信息库,定期或不定期排查业务风险点,输出专项审计管理优化建议。 3、参与或配合实施营销相关内控评估、风险预警、专项核查等项目工作。 4、协助优化并落实营销审计相关的制度规范与操作流程。 5、完成上级主管安排的其他工作任务。 任职资格: 1、硕士研究生及以上学历,具备四大会计师事务所从业经历者优先考虑。 2、能接受频繁出差安排。 3、熟悉审计、财务及相关法律法规知识,具有实际审计工作经验者优先。 4、能够依据审计质量要求,确保审计底稿中各项程序描述完整准确,取证充分适当;审计判断逻辑清晰,评价与建议客观合理。 5、具备良好的沟通协调能力,处事灵活且坚持原则。 6、拥有较强的独立作业能力、执行力、学习适应能力以及团队合作精神和职业责任感。
审计专员
4000-6000元/月
审计经验不限大专内部审计
任职要求: 1. 审计、会计、财务或相关专业本科及以上学历; 2. 具备上市公司财务、审计相关工作经验,有IPO项目实操经历者优先; 3. 熟知国家审计相关法律法规,掌握审计专业知识,了解审计流程与实施方法; 4. 具备较强的沟通协调能力,具备良好的书面撰写与语言表达能力; 5. 能够独立开展工作,具备责任心及团队合作意识。 岗位职责: 1. 依据公司年度审计规划,对公司财务收支、专项资金使用及核算情况实施审计,核查资金与财务运行状况; 2. 在审计过程中发现问题及时向上级汇报,并于审计完成后按时提交财务收支审计报告; 3. 按照年度审计计划,对公司经营成果的真实性、准确性与合规性进行审计审查; 4. 根据国家制度及企业规定,协助外部审计完成相关调查与证据收集工作; 5. 对审计过程中产生的各类资料与文件进行系统归档与管理; 6. 制订科学可行的工作计划,为下属提供业务指导,并监督执行进度与成果质量。 职位福利:五险一金、绩效奖金、全勤奖、餐补、节日福利、交通补助、通讯补助
审计主管
1-2万元/月
审计经验不限大专
审计监察经理岗位职责: 1、负责公司精装修大客户产业的项目内审,制定内审项目审计相关的实施方案和实施计划; 2、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 3、根据审计工作计划,负责公司各区域项目的审计工作,项目的亏损审计、连续审计等; 4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 5、及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见,每月对流程平台进行抽检,不断完善内控管理体系; 6、负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行,按时、保质的完成审计项目,及时向上级领导沟通审计工作的进展及重要的审计事项; 7、针对公司员工日常流程、规章制度等的履行情况进行例行稽核审查,抓出违规违纪、不按流程和制度操作的案例和人员,推动复盘和处理闭环。 8、舞弊案件调查,从人的问题切入,挽回企业损失,支持业多正向发展。 9、对所负责领域/产业高发的舞弊和法律风险,驱动事先预防。 10、对还原出案件背后的流程机制问题,驱动关差闭环。 任职要求: 1、专业要求:工程管理/预算、会计、审计、财务管理、税务或金融相关专业,大专及以上学历; 2、资格要求:从事建筑装修相关行业优先考虑; 3、具有会计师事务所从业经验,并且在建筑/建材/工程公司任职,能够独立或主导完成项目者优先考虑; 4、优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神; 5、熟练掌握财务软件、ERP系统及Word、Excel、PowerPoint 等办公软件的运用; 6、有高度的事业心和责任感,吃苦耐劳,能够适应短期出差、能胜任高强度工作,抗压力强;
审计专员
7000-9000元/月
审计5-10年本科内部审计财务审计专项审计
1、依据国家相关法律法规及集团内部管理制度,对集团及其下属公司的各类经济活动实施审计监督,核查经济核算资料的真实性、合法性与合理性。 2、向被审计单位发出审计通知,落实审计项目的前期准备,保障审计工作有序开展。 3、汇总审计过程中发现的异常事项,及时向被审计单位反馈并提醒其按要求时限进行回应;如发现重大问题,须立即上报并提出相应处理建议,切实履行审计监督与评价职责。 4、持续跟进被审计单位对问题的整改进展及管理改进情况,根据部门安排开展必要的后续审计工作。
经营审计师
8000-10000元/月
审计5-10年本科上市企业
1、参与编制项目审计计划及相关实施方案; 2、负责审查公司层面制度流程的建立与执行情况,识别并提示关键风险环节,反馈制度设计与运行中的不足,提出切实可行的优化建议,提升内控管理水平; 3、开展业务层面专项审计工作,覆盖采购、生产、销售等核心经营环节,以及工程建设、物流运输等相关业务领域; 4、整理归集审计工作底稿,撰写审计报告,跟踪被审计单位整改落实情况,评估整改措施的合理性及后续执行成效; 5、调查企业各业务单元的内部风险控制机制,识别潜在风险点,协助上级完善风险控制审计流程的设计与建设; 6、评估内部风险控制机制的实际运行效果,对现有控制措施的有效性进行分析评价,为健全企业风险管理体系提供可行性建议; 7、监督落实经公司管理层审批通过的审计结论及处理决定的执行进展; 8、在审计过程中负责与相关企业或部门进行对接协调与沟通交流; 9、保障部门内部档案资料的安全性、完整性与保密性,对被审计单位提供的各类资料履行保密义务; 10、完成公司管理层交办的其他工作任务。
滨州博兴县招管道安装(有登高证,焊工证)至少要有1个,二把刀,普工,包吃包住。
240-320元/天
焊管道管道安装高空作业焊工1-2人
滨州博兴招管道安装(有登高证,焊工证)至少要有1个,二把刀,普工,包吃包住。
滨州 博兴县
6月28日 11:20拨打电话
司索工指挥工长期1-2人
山东济南市项目招指挥/司索工2~4人,5500加班20一小时,限年龄最好50内,新工地工期一年多,工资发中国银行卡.有愿意去的联系我
济南 历城区 花园路
6月28日 11:20拨打电话
兼职
招聘全职及兼职人员。要求年龄在18周岁以上。薪资福利为日薪制,无销售任务。接受学徒工及暑假工,提供带薪学习机会。
德州
6月28日 11:20拨打电话
山东德州招聘学徒工,,年龄在18至25岁之间。薪资面议。
工地学徒工月结
招聘学徒工,,年龄在18至25岁之间。薪资面议。
德州
6月28日 11:19拨打电话
日照东港区招工地小工/杂工
30-40元/时
小工1-2人
日照市东港区招工地小工/杂工
日照 东港区
6月28日 11:19拨打电话
审计专员
4000-7000元/月
审计1年以下本科专项审计
岗位职责: 1、在项目负责人的指导与安排下,完成各类审计工作底稿(如年报审计、税务审计等),包括收集客户资料、执行审计流程、形成审计判断,并定期汇报工作进展,及时反馈实际工作中遇到的问题及潜在风险。 2、严格按照项目负责人规定的时间节点,完成审计底稿的整理与归档工作。 3、高效执行项目负责人交办的其他工作任务,能够准确把握重点内容并按时保质完成。 任职要求: 1、具备本科及以上学历,主修会计、审计、税务等相关专业。 2、年龄不超过30岁,应届毕业生或毕业后持续从事财务、税务、审计相关工作。 3、已取得初级会计师职称或以上资格,持有CPA、税务师等专业资质者优先考虑。 工作时间:大小周 9:00-12:00 13:30-18:00
财务审计
4000-5000元/月
审计1-3年本科
收入审计: · 日常审核:每日核对前台、餐饮等各营业点的报表、账单及POS交易记录。 · 系统核对:核对PMS(酒店管理系统)与POS(餐饮系统)数据是否一致。 · 价格与权限:检查房价变动、折扣、免费房等是否有合规授权。 · 特殊项目:确保宴请、员工餐等内部消费有合规记录。 · 款项核对:核对总出纳报告、银行存款单,并抽盘备用金。 支出、成本与财务审计: · 成本审查:审查采购成本、人力成本等的合理性与合规性。 · 流程审计:定期审计采购、库存、合同执行等环节,防范财务风险。 · 财务规范:审核原始凭证、记账凭证,确保账证、账账、账表相符。 内部控制与合规审计: · 制度评估:检验财务审批、采购等内控制度的健全性与有效性。 · 系统审计:对收银、预订等系统进行审计,确保数据安全与操作规范。 · 法规遵循:审查酒店是否遵守税务、劳动等法律法规。 资产、库存与合同审计: · 资产监督:监督酒店资产安全完整,防止流失或滥用。 · 库存盘点:检查餐饮原材料、客房用品等物资的采购、保管和使用。 · 合同审核:审查与供应商等的合同条款,检查执行情况及费用支付合理性。 报告、整改与协作: · 编制报告:根据审计结果编制每日/专项审计报告,向管理层提出整改意见。 · 协作配合:配合外部审计机构完成年度审计工作。
审计专员
4000-6000元/月
审计1-3年大专外部审计
工作职责 1. 协助项目负责人完成各类企业的财务报表审计、专项审计等业务,执行具体审计程序。 2. 负责审计工作底稿的编制、整理与归档,确保底稿记录清晰、逻辑严谨。 3. 对审计过程中发现的问题进行初步分析,提出合理的整改建议。 4. 参与客户沟通,收集审计所需资料,协助解决审计过程中的疑问。 任职要求 1. 专科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业。 2. 熟悉《企业会计准则》《审计准则》等相关法规,掌握审计基本流程与方法。 3. 具备良好的数据分析能力与逻辑思维,能独立完成凭证抽查、余额核对等基础审计工作。 4. 持有初级会计职称或审计相关证书者优先,有会计师事务所工作经验者优先。 5. 工作细致严谨,具备较强的责任心与团队协作精神。
审计经验不限大专
外部审计 无经验要求1、能够接受宁夏境内偶尔出差 2、财务相关专业,爱好写作,文字组织能力 强,有初级职称 3、周末双休,缴纳五险 4、 5、有政府部门财务实习经验的优先
审计1-3年大专内部审计外部审计
招聘岗位:审计专员岗位职责:1.负责公司日常财务审计、专项审计及内控评价工作;2.配合编制审计底稿,出具专业审计报告,提出切实可行的管理建议;3.跟踪审计发现问题的整改落实情况,协助完善公司内部控制流程;4.配合外部审计机构工作,完成领导交办的其他审计事项。任职要求:1.专业背景:大专以上学历,财务、审计、会计等相关专业,具有审计从业经验者优先考虑;2.经验要求:具备2年以上审计实务工作经验;3.综合素质:具备优秀的抗压能力与团队协作精神;4.技能要求:熟悉国家财经法规及审计准则,持有CPA、CIA或中级会计师职称者加分;5.其他条件:持有C1及以上驾驶证,驾驶技术熟练,适应省内/市内短途外勤需求。薪资福利:-薪资面议:我们尊重专业价值,提供具有市场竞争力的薪酬方案;-完善的福利体系:五险、带薪年假、节日福利等;-清晰的晋升通道与专业培训支持。招聘单位:安顺众成会计有限责任公司联系人:张女士联系电话:()
会计5-10年大专CPA执业会员
岗位要求: 1.持有注册会计师证书 2.会计师事务所从业不少于3年 3.能独立带队交付年报、专项等审计业务 4.执行力强,团队分红管理、培训合理
会计
4000-8000元/月
会计大专
要求:细心严谨,有会计工作经验,熟练使用财务软件,有商贸、生鲜行业经验优先。 待遇:薪资面议,工作稳定,
文员经验不限中专/中技法定节假日全休有培训无试用公司环境好
【应聘要求】 1、具备高中、中专或同等学历以上; 2、有相关行业经验者优先考虑; 3、性格积极乐观,思维灵活,具备较强的进取意识和责任感; 【工作时间】:8:30-18:30,节假日享受带薪休假 【薪资福利待遇】: 1.底薪+提成+绩效奖金组合,综合月薪8k-1w+,收入上不封顶! 2.每月按时发放薪资,准时到账,绝不拖欠! 3.晋升通道畅通,发展空间广阔; 4.欢迎零基础新人加入,有经验者更佳,渴望高收入的直接联系我; 5.要求为人真诚,踏实肯干,心态阳光,富有工作激情; 6.公司提供专业发展平台,配备一对一指导培训,办公环境为5A级标准,期待你加入团队,携手在新的一年实现财富目标,想买房买车的别再观望!!!
行政专员/助理1-3年大专内勤管理接待事务
1、负责办公室日常办公制度的维护与管理; 2、统筹办公室各部门的后勤保障工作; 3、承担公司对外接待的相关事宜。 4、配合领导办理行政外部事务的协调与落实。 5、依据公司行政管理制度完成其他相关工作。 6、持有驾照,具备实际驾驶能力。
我们是家具厂 需要做内账 有上进心 责任心
3000-4000元/月
总账会计1-3年学历不限
我们是做小家具行业 需要一名有上进心 有责任心 敢说敢做 有理想的人员
统计员
4000-5000元/月
统计员学历不限有会计证精通电脑 软件办公
统计员 精通电脑操作、办公软件,有会计证者、有工作经验者优先 月薪4000! 五险一金! 早八晚六,包吃包住! 月休3天! 试用期一个月
内勤人员
3000-6000元/月
文员经验不限学历不限
工作内容 1. 负责日常文书处理,包括文件整理及资料归档; 2. 协助团队成员,保障各项办公流程有序运转; 3. 参与行政事务管理,优化工作执行效率与质量; 4. 承担简历初筛、面试协调及员工入离职手续办理。 岗位要求 1. 具备较强的组织协调与沟通表达能力; 2. 能够自主推进工作,具备高度的责任意识; 3. 适应高效工作节奏,擅长多任务并行处理; 4. 确保按时到岗,保持稳定出勤。 上班时间 早8:10-11:30 下14:00-17:00 周末双休,节假日正常休息 公司福利 生日福利,节日福利,团建聚餐,员工旅游,全勤奖,绩效奖金,意外险 所在公司 中国人寿东城服务部 -已上市 - 规模:100-499人
文员经验不限中专/中技白领环境,国企背景法定节假日休息月休五天,一天8小时工作制
嘿,我们正在找你!是的,就是你,那位热爱生活、细心且有责任心的伙伴,快来加入我们的团队吧! 在这里,你将负责: 岗位职责: 1、学习掌握业务流程及相关知识,承担对应业务的处理与执行工作。 2、协助客户填写办理所需的相关资料。 还有更多有趣的任务等你来体验…… 岗位要求: 1、中专及以上学历,专业不限。 2、工作细致踏实,具备较强的进取心和责任感,沟通能力良好。 员工培养: 公司提供为期9天的带薪培训,并发放360元培训补贴,培训结束后签订正式劳动合同,无长期试用期,欢迎无经验的小伙伴放心投递! 福利待遇: 1、工作时间:8:20-12:00,下午1:40-6:30;首周双休,后续三周每周日休息。法定节假日按国家规定休假,另享带薪年假、节日福利及年终奖金。 2、薪资结构:基本工资(2800-7300)+新人保护期薪资+业绩提成(3%-20%)+年终奖+销售激励+其他补贴(如工龄津贴),收入上不封顶,多劳多得。平均月薪约6000元,新员工前两个月平均收入为3500-4500元,前两个月额外享有1200元新人奖励;入职满1年员工月薪普遍在8000-10000元,30%员工月收入过万,薪资发展空间广阔。 3、入职即缴纳五险一金,还可享受年终奖、司龄奖金、节假日礼品等多项福利。 4、团建活动:公司将不定期组织团队建设活动,费用由公司承担,你只需放松参与,尽情融入。 如果你: 善于发现问题并积极解决; 为人细心、认真、有担当; 那么,别再等待,立即加入我们吧!期待与你携手,共同书写精彩的未来篇章!
行政专员/助理1-3年大专
岗位职责: 1. 负责办公室行政事务信息的核对与审查,确保资料的真实与完整 2. 按要求落实上级安排的各项任务,保障工作有序推进 任职要求: 1. 具备较强的沟通协调能力,善于与同事协同配合 2. 适应能力强,能迅速融入多元化协作团队 3. 具备优化工作方法的意识,致力于提升工作质量与效率
会计经验不限本科
主要职责: 1、负责与各类金融机构、银行、政府部门及相关单位进行沟通与对接; 2、负责拓展并维护外部机构的合作渠道,建立多元化的信息资源网络; 3、负责融资相关信息的搜集与整理,推动融资渠道的搭建与优化; 4、负责对各类融资方式进行研究、评估、操作及落地实施; 5、负责根据公司战略规划,配合推进投融资相关工作的执行; 6、参与融资商务谈判,编制相关文件材料及汇报报告; 7、协助资金主管完成临时交办的任务及跨部门协作事务; 8、处理公司涉及融资、贷款等相关的外部协调与事务办理; 9、合理开展资金分析与调度,协助完成内部融资安排。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、金融或相关专业背景; 2、熟悉财务、税务、金融等相关法律法规及政策; 3、具备出色的客户沟通能力、关系协调能力和卓越的谈判技巧; 4、具备较强的文字表达能力,能够独立完成各类分析报告撰写; 5、具备较强的组织协调能力,拥有一定的人脉资源; 6、具备良好的团队合作意识,能适应一定的工作强度; 7、有金融行业从业经历,具有融资、信贷工作经验者优先考虑。
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