
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科内部审计工程审计财务审计
岗位职责:
1、与被审计单位进行沟通,获取凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范要求进行分类整理及归档。
2、参与基础性核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果。
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;负责审计文件的格式调整、打印与装订工作。
4、推动被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签字确认等环节)。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先考虑。
2、具备较强的学习意识和独立分析能力,工作认真负责,具有良好的团队合作精神。
3、有志于在审计领域长期发展,具备完整审计实习经验者优先。
审计储备生
5000-6000元/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,搜集凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范进行分类整理及归档处理。
2、参与基础性审计核查工作,包括凭证复印、数据登记、现场影像采集等,同步记录核查流程及初步结果。
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的格式调整、打印输出及装订归档任务。
4、推动被审计单位落实配合事项,如补充资料提交、签字确认等工作。
要求:
1、全日制本科及以上学历,985、211高校或知名财经、审计类院校背景优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑。
2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩突出,通过注册会计师部分科目者优先。
3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先录用。
4、能够适应高频出差或外派安排,具备吃苦耐劳精神,抗压能力强,责任心强,执行力佳,具备良好的团队合作意识。
5、拥有优秀的沟通协调能力与语言表达能力。
审计高级主管/经理
1.1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计
岗位职责
协助项目经理开展审计现场工作,如凭证检查、资料归集、数据汇总及工作底稿编制
实施货币资金、存货、往来款项等会计项目的实质性测试流程
配合完成审计报告附注撰写及相关文件整理,参与函证处理、资产盘点等外勤事务
发现财务数据中的基础异常情况并及时汇报,协同完成三级复核下的底稿调整
落实上级安排的其他辅助工作任务
任职要求
2025届本科及以上学历,会计、审计、财务管理、税务等相关专业
具备扎实的专业知识,熟练操作Excel(如数据透视表、VLOOKUP函数等)
工作认真细致,责任心强,能接受出差及项目期间加班安排
拥有会计师事务所实习经验或已通过CPA部分科目者优先
房地产项目结算主管
1-2万元/月
审计3-5年本科内部审计外部审计财务审计税务审计内控审计用友新中大
岗位职责:
1、参与地产及建设领域财务、营销等多维度审计工作,涵盖常规审计、专项审查、离任审计等类型。
2、识别潜在风险点,发现有效问题线索,推动止损与挽回损失。
3、编制专业性强的审计报告,并完成相关沟通与汇报流程。
4、按部门安排落实其他指定专项工作。
任职要求:
1、具备5年以上内部审计从业经历,其中在民营企业从事内审工作时间不少于3年。
2、拥有丰富的财务与营销条线综合审计实践经验。
3、具有舞弊类审计项目经验者优先考虑。
4、具备出色的逻辑推理能力、结构化思考能力、数据分析处理能力及报告撰写水平。
5、执行力突出,能承受工作压力,具备良好的团队协作意识。
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计专项审计集团公司跨部门合规协作
工作职责
1. 参与集团及下属子公司的财务审计、内控审计及相关专项审计工作,协助开展审计方案设计、现场核查及报告编制。
2. 梳理食品制造领域的生产运营、供应链运作及质量管理体系,识别关键风险环节并提出改进措施。
3. 协助构建并优化集团内部审计机制与流程,促进审计问题整改的有效实施。
4. 参与跨部门协同,配合完成合规审查、风险识别等专项工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计、风险管理等相关专业。
2. 掌握审计准则、会计准则及内部控制相关规范,具备良好的专业理论功底。
3. 对食品制造行业合规管理(如食品安全、生产过程控制)有一定了解或强烈学习兴趣。
4. 具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 25、26届毕业生均可
6. 工作地点:南京
7. 学历:一本、双一流高校及以上,财经类院校优先
8. 专业:仅限财务管理、会计学专业
9. 硕士学历须本硕均为财务类相关专业
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
财务审计类
4000-8000元/月
审计经验不限本科会计
岗位内容:财务审计类
岗位时间:单休,忙季需适度加班
岗位地点:江苏省丹阳市丹北镇埤城沃得工业园
职位要求:
1. 财务、审计等相关专业毕业,具备良好的沟通能力;
2. 具备一定的数据处理与分析能力;
3. 能够接受阶段性出差安排;
4. 持有初级会计证者优先,有财务实操经验者优先考虑。
岗位薪资:结合学历、工作经验等因素综合评定
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
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风控审计部部长/内控管理部部长
1.8-2万元/月
审计5-10年本科
点:四川泸州
年薪:22-25W
【岗位概述】
负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。
注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。
【主要职责】
内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。
流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。
内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。
关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。
管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。
外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。
团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。
【任职要求】
学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。
背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。
专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。
证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。
能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。
【加分项】
有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验
有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历
熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验
有国有企业内控或合规管理工作经验
审计员/审计助理经理
1.2-2.5万元/月
审计3-5年本科
可选上班地点:上海 南京 苏州 合肥 南通 无锡等地
岗位职责
1. 常态化对接项目负责人与客户,及时沟通项目推进情况、审计发现问题;
2. 独立负责资产负债表、利润表相关科目审计程序执行;
3. 完成账务核对、银行对账、固定资产现场盘点,核查员工资料、供应商信息等相关资料;
4. 参与项目团队,服务各行各业客户,按需赴客户现场开展外勤审计工作;
5. 审核客户账务资料,协助编制财务相关报告;
6. 对接客户沟通财务疑点,协助处理各类复杂经营财务相关问题。
任职要求
1. 拥有大中型会计师事务所2年及以上审计相关工作经验;
2. 具备良好沟通表达能力,拥有基础英文读写能力优先;
3. 逻辑分析能力突出,严谨细致,重视工作质量,拥有良好客户服务思维;
4. 具备商业思维,善于结合业务实质识别财务、审计风险点;
5. 工作积极主动,责任心强,拥有优秀团队协作能力;
6. 可同时推进多项工作,适应项目阶段性忙碌节奏。
审计经理
4000-12000元/月
审计经验不限学历不限
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2.编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如高企专项审计,离任审计、工程审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限
2. 审计相关工作经验不限,熟悉国家审计准则及企业会计准则
3. 熟练使用办公软件及主流审计工具(如ACL、鼎信诺等),具备数据分析能力
4. 具备良好的职业操守、沟通协调能力和书面表达能力
5. 持有CPA、CIA、中级会计师等资格证书者优先
审计项目经理
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPA外部审计国内院校优先互联网人工智能
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、IT系统审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限
2. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关法规
3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力
4. 有事务所或企业内审经验者优先,持CPA、CIA、中级会计职称者优先
5. 严谨细致、原则性强,能适应阶段性出差及项目制工作节奏
(APP)数据分析师
1.2-2.2万元/月
数据分析师3-5年本科数据分析数据分析/挖掘经验异常归因SQL
【福利待遇】
1、五险一金、节假日奖金/礼品福利等;
2、大型互联网平台提供多元化能力发挥空间,助力技能全面提升!
【注意】:该岗位为派遣编制,劳动合同与合作人力资源公司签订(仅负责工资发放及五险一金缴纳),实际工作地点位于vivo办公区,其余薪资待遇及日常工作均由vivo统一管理,介意者请谨慎投递~
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【岗位职责】
1、承担vivo海外互联网业务的数据分析任务(包含数据分析体系规划),挖掘海外市场潜力并实现价值转化,推动业务持续增长;
2、紧密协同业务团队达成目标。针对具体业务问题,主导专项研究,运用数据技术为决策提供支持,并推进方案实施;
3、构建业务评估机制,掌握AB test方法论,保障项目在灰度测试、逐步放量及正式上线等各阶段数据流程的科学严谨;
4、能独立完成业务模型的设计与搭建,提升运营效率,有推荐系统相关经验者更佳,可借助数据能力协助公司推荐中台建设;
5、掌握埋点设计、数据仓库、BI工具等数据链路核心技术,对数据产品形态及行业发展方向有一定理解。
【任职要求】
1、本科及以上学历,具备3年以上数据分析或数据挖掘工作经验,专业方向为计算机、数学统计或其它理工科者优先;
2、拥有互联网行业从业经历,了解移动互联网发展趋势,具备项目统筹、推进与落地执行能力,对数据分析领域有强烈兴趣;
3、掌握主流数据分析理论和方法,能通过专业手段发现业务机会并推动成果落地;
4、熟悉Hadoop生态,熟练使用Hql,具备大规模数据处理实战经验;
5、至少精通Python、Spark、R、SAS、Matlab中的一种数据分析工具;
6、具备清晰的数据可视化呈现与解读能力,熟练操作Excel和PPT;
7、具备良好的沟通协作能力,有团队协作意识,具备团队或项目管理经验者优先。
财务出纳
5000-7000元/月
出纳1-3年大专
岗位职责
1. 出纳工作:负责日常现金及银行收付、费用报销审核、转账付款、银行对账、日记账登记、票据保管等;
2. 人事工作:员工入职/离职办理、劳动合同签订及管理、社保公积金增减员、考勤统计、员工档案整理;
3. 薪资核算:每月核对考勤,独立制作工资表、核算个税,完成工资发放,做好薪资保密工作;
4. 协助完成简单行政内勤工作,领导安排的其他日常事务。
任职要求
1. 大专及以上学历,财务、会计、人力资源、行政管理相关专业优先;
2. 1–3年小微企业同等岗位经验,能同时兼顾出纳、人事、薪资核算工作;
3. 熟练使用Excel常用函数,会制作工资表、考勤表,做事细心严谨;
4. 为人踏实稳重,保密意识强,原则性强,沟通良好,稳定性高;
5. 熟悉社保公积金流程、个税申报、出纳基础工作优先。
招全职
3000-4000元/月
出纳
日常工作:
一、 资金管理核心(每日必做)
现金收付与库存盘点
收款:负责收取现金、报销款或其他收入,并开具收据。
付款:审核报销单据(发票、合同、审批签字等),。
盘点:每日终了盘点库存现金,确保账实相符,严禁白条抵库。
银行业务办理
存取款:根据业务需要存取现金。
转账:办理银行转账、汇款、支票开具与兑现等业务。
回单:每日去银行取回单、对账单,或通过网银下载相关凭证。
二、 账务与票据处理(日常高频)
日记账登记
逐笔、序时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
记账后需与库存现金、银行余额核对,确保无误。
票据管理
负责购买、保管、使用和核销支票、汇票等各类银行票据。
妥善保管财务专用章(通常与法人章分人保管)。
三、 综合事务(小单位特有)
税务辅助
协助会计进行发票购买、开具(部分小单位由出纳操作)、认证及保管。
配合完成税务申报相关的资金配合工作。
工资发放
配合人事部门核算考勤、绩效,负责通过银行工资或现金发放。
杂项后勤
小单位一人多岗,可能还兼任办公用品采购、保管、分发,以及协助行政类事务。
四、 关键职业素养
原则性强:严格遵守财务制度,对不合规的支出敢于说不,熟悉报销流程。
高效保密:掌握单位资金流向,需严格保密财务数据,同时处理事务要麻利不拖沓。
内账会计
5000-8000元/月
会计3-5年大专成本会计内账
岗位职责:
1. 负责公司内部账务的核算与登记,保障财务数据的真实性和完整性。
2. 编制内账相关报表,定期完成财务数据的整理与分析工作。
3. 处理日常订单,配合进行客户对账事宜。
4. 承担内账管理及对应数据的统计分析任务。
5. 熟练操作表格工具,具备基础的数据处理与分析能力。
6. 单休,固定每周六休息,工作时间为上午十点至下午七点,不接受者勿投,无相关经验者谢绝申请。
任职要求:
1. 具备良好的沟通表达能力及团队合作精神。
2. 熟悉财务软件操作,能熟练运用常用办公软件。
3. 工作态度严谨细致,责任心强,具备较强的保密观念。
4. 可独立完成日常内账处理工作,拥有基本的数据分析技能。
5. 了解账务核对流程,能够高效推进对账任务完成。
临时工
招聘活动协助人员。年龄要求18至30岁。工作内容为引导顾客绑定会员卡并缴纳停车费,具体安排听从现场工作人员指示。需连续工作三天。薪资为160元,。活动时间为周五、周六、周日。工作地址位于姑苏区万象天地。有意向者请联系。
企业财税顾问 发展前景佳,晋升空间广阔
6000-12000元/月
财务顾问经验不限大专企业客户个人客户KA大客户面销/陌拜电话销售网络销售
你的职责包括:
1、开展财税业务推广,通过电话及微信等方式与客户沟通,建立联系并筛选培育潜在客户资源。
2、深入分析客户需求与核心问题,制定个性化服务方案,推动新客户签约与业务落地。
3、持续维护现有客户关系及合作渠道,定期进行回访与跟进,提升服务满意度并保障续约效果。
4、协同团队达成业绩目标,积极完成上级交办的其他工作任务。
我们期待你具备以下特质:
认真踏实,责任心强,逻辑思维清晰
在这里,你将获得:
• 薪资待遇:底薪4000+高额提成+补贴+现金奖励(收入无上限)
• 福利保障:五险一金,各类带薪假期,每年组织丰富多样的员工活动
• 培训体系:无需担心缺乏经验,我们将为你配备专业团队,提供系统的财税知识与销售技能指导,助你迅速成长,实现从新人到销售骨干的转变
• 职业发展:拥有明确的双通道晋升机制,职业前景广阔,发展空间无限
江苏徐州招聘电商上品岗位。要求对电脑操作熟练,有上进心且学习能力强,无经验者可学习,但工作
2600-6000元/月
临时工月结
招聘电商上品岗位。要求对电脑操作熟练,有上进心且学习能力强,无经验者可学习,但工作态度不积极者请勿联系。年龄要求20至36岁。薪资范围为2600至6000元。工作时间:上午9点至12点,下午1点至6点。
会计
4000-6000元/月
会计1-3年学历不限住在涟水混合办公总账成本税务制造业集团公司不可兼职
岗位职责:
1.负责日常账务处理、凭证编制及财务报表的编制与分析
2.完成税务申报、发票管理及税务风险自查工作
3. 协助开展成本核算、费用审核及预算执行跟踪
4.配合内外部审计,提供所需财务资料并落实整改建议
5.管理银行账户、资金收付及往来账款核对,确保资金安全合规
任职要求:
1. 学历不限,财务、会计、经济类相关专业优先
2. 会计工作经验不限,有初级会计职称者优先
3.熟悉国家财税法规及企业会计准则,熟练使用财务软件及办公软件
4. 工作细致严谨,具备良好的职业道德和保密意识
5. 具备较强的学习能力与沟通协调能力,能适应阶段性加班
保安临时工
招聘地址:建筑路599号园区。年龄:20一55岁薪资:4800一5000班次:白夜班匀可。联系电话:招聘地址:建筑路599号园区。年龄:20一55岁薪资:4800一5000班次:白夜班匀可。联系电话:招聘地址:建筑路599号园区。年龄:20一55岁薪资:4800一5000班次:白夜班匀可。联系电话:
三角洲原神王者等线上游戏代练客服兼职居家
2000-5000元/月
游戏代练有提成免费培训20人以上日结假期工全职兼职
1、职位信息
工作平台:抖音、淘宝
工作具体内容: 负责热门游戏《三角洲》、《逆战未来》、《异环》《原神》、《鸣潮》、《绝区零》、《崩坏星穹铁道》、《燕云十六声》、《无限暖暖》、《王者荣耀》、《终末地》等多款主流游戏的代练工作;
工作要求:根据客户需求完成指定的游戏任务,确保任务质量与进度;
工作量以及工作时间:年龄18岁以上,性别不限,大学生及兼职人员均可参与;
2、薪资详情薪资范围:
- 具备良好的沟通能力与团队协作精神;可开实习明证。
熟悉电脑操作,需配备千元手机或1060显卡以上配置的电脑;
薪资结构:薪资计算标准:接受时薪8-20元的薪酬,按单结算,
结算方式:支持一单一结或周结;
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
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