
审计储备生
3000-6000元/月
审计经验不限本科内部审计财务审计初级审计师食品行业合规支持审计整改跟踪内控审计
工作职责
1. 参与集团及下属子公司财务审计、内控审计等相关项目,协助开展审计方案拟定、实地调研及资料取证工作。
2. 识别业务流程中的潜在风险环节,配合完成审计底稿编制,并提出切实可行的优化建议。
3. 协助跟进审计发现问题的整改进展,参与后续复核与验证,确保整改措施有效执行。
4. 学习掌握食品行业相关法律法规及企业内部管理制度,为审计工作提供合规依据支持。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等专业背景。
2. 了解财务会计法规与审计规范,具备基础财务分析能力。
3. 具备良好的逻辑分析能力和细致的工作习惯,可独立承担基础性审计任务。
4. 拥有良好沟通表达能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 获得初级会计职称或审计类相关证书者优先考虑。
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
审计高级主管/经理
1.1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
审计项目经理
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPA外部审计国内院校优先互联网人工智能
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、IT系统审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限
2. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关法规
3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力
4. 有事务所或企业内审经验者优先,持CPA、CIA、中级会计职称者优先
5. 严谨细致、原则性强,能适应阶段性出差及项目制工作节奏
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科CPA
1. 负责集团及下属子公司年度财务审计任务,包括账务合规性核查、成本核算准确性审核以及资金流动路径追踪。
2. 编制审计结论文件并监督问题整改落实,促进财务内部控制体系的完善与执行。
3. 承担财务相关基础事务性工作
【任职要求】
1、本科及以上学历,仅限财务管理、会计学专业;
2、具备较强的风险识别能力与数据处理分析能力,坚持原则,可独立完成高水平审计报告撰写;
3、拥有良好的职业操守和沟通协作能力,能承受工作压力,接受短期外派开展现场审计工作。
面向26届优秀应届毕业生,需完成两个月实习期,100元/天
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计
岗位职责
协助项目经理开展审计现场工作,如凭证检查、资料归集、数据汇总及工作底稿编制
实施货币资金、存货、往来款项等会计项目的实质性测试流程
配合完成审计报告附注撰写及相关文件整理,参与函证处理、资产盘点等外勤事务
发现财务数据中的基础异常情况并及时汇报,协同完成三级复核下的底稿调整
落实上级安排的其他辅助工作任务
任职要求
2025届本科及以上学历,会计、审计、财务管理、税务等相关专业
具备扎实的专业知识,熟练操作Excel(如数据透视表、VLOOKUP函数等)
工作认真细致,责任心强,能接受出差及项目期间加班安排
拥有会计师事务所实习经验或已通过CPA部分科目者优先
房地产项目结算主管
1-2万元/月
审计3-5年本科内部审计外部审计财务审计税务审计内控审计用友新中大
岗位职责:
1、参与地产及建设领域财务、营销等多维度审计工作,涵盖常规审计、专项审查、离任审计等类型。
2、识别潜在风险点,发现有效问题线索,推动止损与挽回损失。
3、编制专业性强的审计报告,并完成相关沟通与汇报流程。
4、按部门安排落实其他指定专项工作。
任职要求:
1、具备5年以上内部审计从业经历,其中在民营企业从事内审工作时间不少于3年。
2、拥有丰富的财务与营销条线综合审计实践经验。
3、具有舞弊类审计项目经验者优先考虑。
4、具备出色的逻辑推理能力、结构化思考能力、数据分析处理能力及报告撰写水平。
5、执行力突出,能承受工作压力,具备良好的团队协作意识。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计专项审计集团公司跨部门合规协作
工作职责
1. 参与集团及下属子公司的财务审计、内控审计及相关专项审计工作,协助开展审计方案设计、现场核查及报告编制。
2. 梳理食品制造领域的生产运营、供应链运作及质量管理体系,识别关键风险环节并提出改进措施。
3. 协助构建并优化集团内部审计机制与流程,促进审计问题整改的有效实施。
4. 参与跨部门协同,配合完成合规审查、风险识别等专项工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计、风险管理等相关专业。
2. 掌握审计准则、会计准则及内部控制相关规范,具备良好的专业理论功底。
3. 对食品制造行业合规管理(如食品安全、生产过程控制)有一定了解或强烈学习兴趣。
4. 具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 25、26届毕业生均可
6. 工作地点:南京
7. 学历:一本、双一流高校及以上,财经类院校优先
8. 专业:仅限财务管理、会计学专业
9. 硕士学历须本硕均为财务类相关专业
要几个人240-260/天,吃住全包
8000-9000元/月
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风控审计部部长/内控管理部部长
1.8-2万元/月
审计5-10年本科
点:四川泸州
年薪:22-25W
【岗位概述】
负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。
注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。
【主要职责】
内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。
流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。
内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。
关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。
管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。
外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。
团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。
【任职要求】
学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。
背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。
专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。
证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。
能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。
【加分项】
有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验
有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历
熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验
有国有企业内控或合规管理工作经验
审计员/审计助理经理
1.2-2.5万元/月
审计3-5年本科
可选上班地点:上海 南京 苏州 合肥 南通 无锡等地
岗位职责
1. 常态化对接项目负责人与客户,及时沟通项目推进情况、审计发现问题;
2. 独立负责资产负债表、利润表相关科目审计程序执行;
3. 完成账务核对、银行对账、固定资产现场盘点,核查员工资料、供应商信息等相关资料;
4. 参与项目团队,服务各行各业客户,按需赴客户现场开展外勤审计工作;
5. 审核客户账务资料,协助编制财务相关报告;
6. 对接客户沟通财务疑点,协助处理各类复杂经营财务相关问题。
任职要求
1. 拥有大中型会计师事务所2年及以上审计相关工作经验;
2. 具备良好沟通表达能力,拥有基础英文读写能力优先;
3. 逻辑分析能力突出,严谨细致,重视工作质量,拥有良好客户服务思维;
4. 具备商业思维,善于结合业务实质识别财务、审计风险点;
5. 工作积极主动,责任心强,拥有优秀团队协作能力;
6. 可同时推进多项工作,适应项目阶段性忙碌节奏。
审计经理
4000-12000元/月
审计经验不限学历不限
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2.编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如高企专项审计,离任审计、工程审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限
2. 审计相关工作经验不限,熟悉国家审计准则及企业会计准则
3. 熟练使用办公软件及主流审计工具(如ACL、鼎信诺等),具备数据分析能力
4. 具备良好的职业操守、沟通协调能力和书面表达能力
5. 持有CPA、CIA、中级会计师等资格证书者优先
会计
6000-9000元/月
会计5-10年本科应收应付总账成本固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账用友U8金蝶EAS不可兼职
日常收付款,记账凭证,银行对账,资金日报,每月应收应付等。
江苏常州【急招】奔牛片区大量招人坐标:奔牛镇片区招聘要求:年龄20-55周岁熟练使用智能手
7000-10000元/月
临时工月结
【急招】奔牛片区大量招人坐标:奔牛镇片区招聘要求:年龄20-55周岁熟练使用智能手机、看得懂导航普通话流利,能吃苦耐劳薪资待遇:7000-10000联系方式:
片区兼职代账会计
5000-7000元/月
会计经验不限大专兼职代账会计居家办公可兼职
~~~~深刻理解人工智能记账报税和传统代账的区别和底层逻辑,理解未来客户服务模式;会计专业毕业,并具备一定的代账实操经验,负责片区人工智能记账后台管理,配合公司运营部建立本地短视频IP及本地网店引流,负责本地客户账套管理,承接片区客户需求本地化代办落地。 ~~~~我们是一家覆盖全国230个地市1000多个区县的云记账平台,通过云端存储,人工智能记账报税开票等服务,为企业降低财税成本,帮助个人创业者低成本创业的平台型服务机构,欢迎广大片区本地财务朋友留资咨询,由于电话量大,我们做基本了解沟通后才会建立线上联系。我们是兼职派单结算模式,有传统会计底薪保障等思维的请绕行。我们,没有不透明的其他费用。
临时工
品牌,晶生唯一工作地点,常州天宁吾悦广场招聘,水晶手串、饰品搭配工作内容根据款式进行水晶手串穿珠、配色、编绳、任职要求:有经验者优先录取,新手上手快、简单易学;喜欢水晶、热爱手工,耐心细心,做事干净细致;审美在线,会简单配色,热爱饰品搭配;性格温和、踏实稳定,服从日常工作安排;5、年龄22–45岁,无需高学历,手脚灵活即可。薪资待遇底薪+补助+销售提成+大单奖,多劳多得;电话李女士
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供计采专责招聘在线招聘信息,主要招聘江苏审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。