
审计主管
6000-8000元/月
审计5-10年大专及以上
流通行业审计人员的职责主要包括以下几个方面:
财务审计:对企业的财务报表开展审查,核实其真实性与准确性,确保符合会计准则及相关法规要求。
合规审计:核查企业经营行为是否遵循法律法规及内部规章制度,评估内控体系运行情况,识别潜在风险与薄弱环节,并提出相应改进措施。
绩效审计:聚焦企业资源使用效率与成果,通过运营数据分析,衡量关键绩效指标,提供提升管理效能的建议。
风险评估:在审计过程中系统识别和分析企业面临的各类潜在风险,评估其影响程度,提出切实可行的风险管控方案。
编写审计报告:汇总审计工作成果,形成书面报告,内容涵盖对财务报表的审计意见及内部控制评价,发现问题时予以明确揭示。
检查业务部门流程的合理性与有效性:审查各业务条线的操作流程,确保其设计科学、执行有效,防范操作风险与管理漏洞。
协助建立健全公司审计体系:参与内部审计制度的制定与优化,完善审计作业流程,推动内部控制体系持续健全。
协调跨部门工作配合:加强与其他职能部门的沟通协作,促进信息共享与工作衔接,提升整体运作效率。
提供改善性建议:针对审计发现的问题,提出具有可操作性的整改建议,助力企业改进财务管理,增强经营效益。
流通行业审计人员的工作流程通常包括以下几个阶段:
准备工作:与被审计单位充分沟通,掌握业务背景,明确审计目标,制定审计计划。
风险评估:识别可能存在的重大错报风险或运营风险,确定审计重点,设计相应的应对程序。
实施审计:收集审计证据,测试内部控制执行效果,复核财务数据,验证报表的真实性与公允性。
审计报告阶段:编制审计报告,清晰陈述审计发现、结论与建议,按时提交相关方。
后续跟踪阶段:跟进管理层对审计发现问题的回应与整改措施落实情况,确保建议落地见效。
总结阶段:全面回顾审计项目执行过程,提炼经验与不足,优化后续审计方法,归档保存审计资料。
流通行业审计人员所需的专业知识和技能包括:
财务会计知识:熟悉财务报表的编制原理、分析方法与解读技巧,掌握现行会计准则与核算规范。
税法和税收知识:理解税收政策与申报要求,保障企业依法纳税、税务合规。
内部控制和风险管理知识:掌握内控框架与风险管理流程,能够识别、评估并应对各类业务风险。
信息技术知识:具备数据分析能力,了解信息系统审计要点,能运用技术工具辅助审计实施。
沟通和团队协作能力:善于与不同岗位人员交流协作,推动审计工作顺利开展。
分析和判断能力:具备敏锐的洞察力和逻辑思维能力,能快速定位问题并提出合理解决方案。
审计专员
3000-5000元/月
审计经验不限大专及以上内部审计
岗位职责:
1、根据公司管理需要,开展对公司本部及下属单位的内部控制审计工作,推动业务流程规范化,有效防范经营与管理风险;
2、结合内控要求及审计结果,针对业务环节提出改进或优化建议,助力业务持续健康发展;
3、参与企业内控体系运行,开展风险与控制的识别、测试及评估工作;
4、配合推进公司经营风险的识别、评价、应对及控制措施落实;
5、承担采购与供应链领域的审计任务:监督招标、采购及开标流程执行情况;审核合同条款、管理制度、操作流程及相关标准化文件;实施采购与供应链全流程及后续审计;
6、负责集团项目在工程运营、成本管控、招采管理、设计实施及项目执行等方面的审计工作;
7、完成上级交办的临时性任务,并协同各业务平台或事业部开展审计相关支持工作。
岗位要求:
1、大专及以上学历,会计、审计或相关专业背景;
2、掌握内部审计规范与流程,了解零售行业运营模式、财税政策、审计方法及财务管理体系;
3、具备内审实际工作经验,有大型企业审计经历者优先考虑;
4、具备较强的沟通、组织、协调能力,富有团队合作意识;
5、品行端正,工作认真积极,具有较强的责任心;
6、具备出色的沟通协作与管理能力,恪守职业操守,具备良好团队精神;
7、主动性强,踏实进取,具备高度的职业责任感;
8、具备良好的书面与口头表达能力,熟练使用Microsoft Office等办公软件。
集团审计负责人
4000-9000元/月
审计1-3年本科及以上
岗位职责
1.根据公司发展战略及管理规范,拟定年度内部审计规划,覆盖财务、运营、合规、风控等方面,独立或带领团队开展审计工作。
2.审核企业财务收支、会计核算及预算执行状况,核实财务信息的真实性与合规性,识别潜在财务风险并提出优化建议。
3.对业务流程(如采购、销售、库存管理等)的效率与有效性进行评估,检查制度执行情况,促进流程改进,减少运营隐患。
4.跟进审计发现事项的整改进展,编制审计报告,向管理层汇报审计结论,督促整改措施有效落地。
5.跟踪行业监管动态及相关法律法规更新,协助完善公司内部控制体系,组织合规宣导培训,增强全员风险防控意识。
任职要求
1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景,具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)资质者优先考虑。
2.拥有2-5年内部审计或会计师事务所工作经验,熟悉企业内控机制、财务准则及审计程序,具有零售、制造、互联网等行业背景者更佳。
3.具备良好的逻辑思维与数据核查能力,能独立理清业务链条,识别关键风险点,熟练操作Excel、审计工具或ERP系统。
4.表达清晰,沟通顺畅,抗压性强,坚持客观公正的职业操守,严格遵守审计纪律与保密规定。
5.熟悉国家财经法规及税务政策,能够结合企业实际提供合规性建议,具备大型企业内审团队管理经验者优先。
审计主管
6000-8000元/月
审计5-10年大专及以上
流通行业审计人员的职责主要包括以下几个方面:
财务审计:对企业的财务报表开展审核工作,确保数据真实、准确,符合会计准则及相关法规要求。
合规审计:审查企业经营行为是否符合法律法规及内部规章制度,评估内控体系运行情况,识别风险点与薄弱环节,并提出针对性改进意见。
绩效审计:聚焦资源使用效率与管理成效,通过运营数据分析,评估关键绩效指标,提供提升管理效能的建议。
风险评估:在审计过程中系统识别和分析企业面临的潜在风险,形成风险判断并提出相应的管控措施建议。
编写审计报告:汇总审计发现,形成书面报告,内容涵盖对财务报表的审计意见及内部控制评价,问题事项将在报告中明确指出。
检查业务流程合理性与有效性:评估各业务部门操作流程的设计与执行情况,防范管理漏洞与运行风险。
协助完善公司审计体系:参与建立并优化内部审计制度与工作流程,推动内部控制体系持续健全。
协调跨部门协作:加强部门间沟通联动,保障审计工作顺利推进,提升整体工作效率。
提供改进建议:针对审计发现的问题,提出切实可行的整改方案,助力企业提升财务管理水平和经营效益。
流通行业审计人员的工作流程通常包括以下几个阶段:
准备工作:与相关部门沟通,掌握业务背景,制定审计计划与实施方案。
风险评估:识别关键风险领域,设计控制措施,规划审计程序与重点方向。
实施审计:收集审计证据,测试内部控制执行效果,复核财务信息的真实性与准确性。
审计报告阶段:编制审计报告,汇总发现问题并提出建议,按时完成报告提交。
后续跟踪阶段:跟进管理层反馈及整改措施落实情况,确保审计成果落地见效。
总结阶段:回顾审计全过程,提炼经验与不足,优化审计方法,归档相关资料。
流通行业审计人员所需的专业知识和技能包括:
财务会计知识:熟悉财务报表编制原理、分析方法及相关会计准则。
税法与税收知识:掌握税务政策法规,确保企业税务处理合法合规。
内部控制与风险管理知识:理解内控框架与风险管理流程,具备风险识别与评估能力。
信息技术知识:了解信息系统审计基础,能运用数据分析工具辅助审计作业。
沟通与团队协作能力:具备良好的跨部门沟通技巧,能够在团队中有效协同工作。
分析与判断能力:善于从复杂信息中发现问题本质,并作出合理决策。
集团审计负责人
4000-9000元/月
审计1-3年本科及以上
岗位职责
1. 根据公司发展战略及管理规范,拟定年度审计工作规划,覆盖财务、运营、合规与风险控制等方面,独立或带领团队实施各类审计任务。
2. 审核公司财务收支状况、会计信息准确性及预算执行效果,确保财务记录真实合规,及时发现财务隐患并提出优化建议。
3. 对核心业务流程(如采购、销售、库存管理等)进行效能评估,核查制度执行情况,推动流程改进,提升运营效率与风险防控水平。
4. 持续跟进审计问题整改进展,编制审计报告,向管理层汇报审计结论,并监督整改措施有效落地。
5. 跟踪行业监管动态及相关法律法规更新,协助完善企业内部控制体系,组织合规宣导培训,增强员工风险防范意识。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景,具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)资质者优先考虑。
2. 具备2-5年内部审计或会计师事务所工作经验,熟悉企业内控机制、财务准则及审计程序,有零售、制造、互联网等行业背景者优先。
3. 具备扎实的逻辑思维与数据分析能力,能够独立理清业务链条,识别潜在风险点,熟练操作Excel、审计工具或ERP系统。
4. 表达清晰,沟通顺畅,抗压性强,坚持客观公正立场,严格遵守职业操守与保密规定。
5. 熟悉国家财经法规与税务政策,能结合企业实际提供合规管理建议,具有大型企业审计团队管理经验者优先。
审计负责人
6000-8000元/月
审计3-5年大专及以上外部审计内部审计
岗位职责:
1. 负责统筹企业财务审计工作,确保财务运作符合规范并真实可靠。
2. 检查公司各类财务制度落实情况,维护财务数据的精确性。
3. 开展企业财务数据分析,提供可行性改进方案。
任职要求:
1. 具备良好的沟通协调能力与团队合作意识,能高效推动项目进展。
2. 熟悉财务审计业务流程,熟练掌握相关工具及操作方法。
3. 具备较强的分析判断能力,可独立应对和解决审计中出现的各项问题。
高级审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年大专及以上线下零售集团公司CPA中级会计师外部审计内部审计大数据金融
岗位职责:
1.全面审查公司财务状况,保障财务运作的合规性与数据准确性;
2.审核企业财务管理流程,识别并解决潜在的财务隐患;
3.参与工程项目审计,确保项目进度与预算执行相符;
4.对税务筹划方案进行核查,确保符合国家税收法规要求;
5.保护公司财务安全,防范各类财务风险。
任职要求:
1.具备优良的职业操守,能独立开展审计任务;
2.熟知财务审计规范及相关法律政策,具备较强的分析判断与问题处理能力;
3.拥有良好的沟通技巧和团队协作意识,能与团队高效协同作业;
4.责任心强,保密意识高,可妥善管理审计相关文件资料;
5.能够承受较高强度的工作负荷,具备优秀的组织协调与时间规划能力。
审计总监
8000-13000元/月
审计5-10年大专及以上线下零售集团公司CPA外部审计内部审计餐饮/酒店
岗位职责:
1、负责审计项目的具体实施并编制审计报告;构建集团内部审计机制,优化内部审计规范,参与监督公司管理规章及流程的制定与执行情况,开展专项核查工作,推动管理制度和流程持续改进;
2、对集团财务、工程、成本及相关离任重点岗位开展审计工作;
3、组织开展企业内部风险管控相关工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,财务、审计类相关专业;
2、具备零售行业审计总监相关工作经验;
3、熟悉财务运营、税务运作、审计实务、工程管理、风险控制等综合知识领域;
4、熟练掌握相关法律法规,综合素养高;精通各类财务管理系统及工程预(决)算软件工具的应用。
高级审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年大专及以上线下零售集团公司CPA中级会计师外部审计内部审计大数据金融
岗位职责:
1. 全面开展公司财务审计工作,保障财务运作的规范性与数据准确性;
2. 审查企业财务管理流程,识别并解决潜在的财务隐患;
3. 参与工程项目审计,确保项目执行进度与预算控制相符;
4. 审核企业税务规划方案,保证税务操作合法合规;
5. 有效维护公司权益,防范各类财务风险。
任职要求:
1. 具备优良的职业操守,能独立承担审计任务;
2. 熟知财务审计程序及相关法规政策,拥有较强的分析判断与问题处理能力;
3. 具备良好的交流技巧和协作意识,可与团队成员顺畅配合;
4. 责任心强,保密观念牢固,能够安全保管审计相关文件资料;
5. 能够应对高强度工作节奏,具备出色的组织协调与时间管理能力。
山东泰安招电厂起重机维护,要求有双证(高空、焊工或电工)最好有电厂维护经验,会单梁电,有意
电工焊工
招电厂起重机维护,要求有双证(高空、焊工或电工)最好有电厂维护经验,会单梁电,有意者电话联系:
山东泰安诚聘汽车维修师-工作时间8:30-17:00,单休-薪资福利:5000-6000(
5000-6000元/月
汽车维修月结
诚聘汽车维修师
- 工作时间 8:30-17:00,单休
- 薪资福利:5000-6000(+多劳多得 节日福利等)
-要求:18-45,身体健康,有工作经验优先录用;
-地址:龙潭路197号
-联系人:李总
山东泰安餐饮公司招聘宴会服务员一名,年龄38岁以下,工资面议,周六日休息,节假日休息,联系
服务员1-2人月结
餐饮公司招聘宴会服务员一名,年龄38岁以下,工资面议,周六日休息,节假日休息,联系电话
配菜
招聘
店面扩张,招聘以下人才
水饺工数名 薪资4000-4500
配菜数名 薪资3500-5000
帮厨数名 薪资3000-3500
每周二休息一天,每月15号开工资,
地址 泰山大街,盛合购物广场,
电话: 李厨
审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计经验不限本科及以上财务审计
岗位职责:
协助审计项目经理与主管完成企业年报审计、经济责任审计、清产核资等相关审计项目的具体执行工作
任职要求:
◆ 在校本科生或以上学历;
◆ 会计、审计、财务管理、税务、财政等专业背景,具备扎实的专业基础者优先;
◆ 有意向投身于审计鉴证、财务咨询、税务咨询及筹划领域;
◆ 具备良好的沟通协调能力与团队协作意识,工作细致负责、责任心强、情绪稳定,能承受一定工作压力;
◆ 熟练操作计算机及常用办公软件;
审计1-3年本科及以上外部审计
岗位职责:
1、配合项目现场负责人开展大、中、小型项目的审计工作
2、对审计助理人员实施有效指导与培训
任职要求:
1、注册会计师考试通过3科及以上者优先
2、具备1年会计师事务所工作经验或1年以上企业财务相关经历;
3、具备良好的职业操守,富有责任感与团队协作精神
4、能熟练操作计算机及常用办公软件
5、本科及以上学历
审计3-5年本科及以上CPAoffice
岗位职责:
协助项目经理开展大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,独立负责中型项目的全流程审计任务,并对审计助理进行合理指导与专业培训。
Assisting the project manager in executing large-scale audit projects (enterprise groups or listed companies), independently managing medium-sized audit projects, and providing effective guidance and training to audit assistants.
任职要求:
◆ 具备注册会计师执业资格
◆ 3年以上会计师事务所工作经验(或2年以上事务所经验加2年以上企业财务岗位经历)
◆ 具备良好的沟通能力、组织协调能力及分析判断力
◆ 工作认真负责,富有敬业精神和团队合作意识
◆ 熟练操作计算机及相关办公软件
◆ 本科及以上学历
◆ Bachelor's degree or higher
◆ Hold a valid CPA certificate
◆ 3+ years of experience in accounting firms (or 2+ years in accounting firms plus 2+ years in corporate finance roles)
◆ Strong communication, organizational, and analytical capabilities
◆ High level of professionalism, dedication, and teamwork spirit
◆ Proficient in computer and office software applications
职位福利:
五险一金
年底双薪
绩效奖金
加班补助
通讯补贴
带薪年假
定期体检
员工旅游
会计
3000-5000元/月
会计3-5年学历不限总账税务房地产/建筑不可兼职
岗位职责:
1.负责日常账务处理,包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作
2.编制财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及管理报表,确保数据准确及时
3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作
4.参与公司成本费用审核与分析,提供合理化降本增效建议
5.配合内外部审计,提供所需财务资料并落实整改意见
任职要求:1.财会类相关专业,学历不限,持有初级会计职称优先
2.具备基础财务知识,熟悉国家财税法规及会计准则
4. 工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调能力
急招社区售水管家4000-10000元
4000-10000元/月
社区运营经验不限学历不限弹性工作制
公司主营各类净水设备研发、生产、安装、运营机售后维保工作,目前在泰安市区投放800多台设备,为提高服务质量,对社区业主负责,急招20-30名售水管家,0投入,时间自由,提成高!!!
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电话:
面试有礼
兼职烧烤
通天街夜市
招长期小时工
烤面筋,招兼职1名
时间:晚4点半到9点半
每小时15元,
会干的优先,不会干的也可以
电话:()
审计专员
4000-6000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
岗位职责:
1. 执行并监管审计相关工作,保障公司财务信息的真实与准确
2. 参与编制审计报告,对审计发现进行归纳分析与总结反馈
3. 配合审计团队开展现场核查,负责资料的搜集、整理与归档
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、会计等相关专业优先,具备良好的沟通协调能力及团队协作意识,能与各职能部门顺畅对接
2. 具备较强的逻辑分析与问题处理能力,能够独立开展工作并做出合理判断
3. 拥有良好的职业操守和责任感,严格遵循审计标准与操作流程
出纳
4000-6000元/月
出纳1-3年大专及以上出纳经验财务出纳福利好的出纳岗
1.负责公司各项收付款业务
2.负责提成核算 工资发放
3.财务数据整理
4.其他财务相关工作
临时工
招聘:
一:
上午9点—下午4点
工资2400.两天休班
二:
长期钟点工,晚5点—10点左右 13元/小时
体育场西邻烧烤园
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供泰安审核专员求职招聘在线招聘信息,主要招聘泰安内容审核相关人才。作为内容审核工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解内容审核的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。