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内容审核3-5年中专/中技服装品检服装QC工厂QC驻厂QC
该岗位需负责监狱体系工厂或外省(江西)工厂,二者选其一。 岗位职责: 1. 依据公司产品规范,对大货生产前期、中期及尾期的质量进行检验与跟进,并按标准实施有效管控。 2. 负责成品质量检查与过程监督,持续优化品控流程与执行标准,推动品质与产能提升。 3. 协调工厂解决大货质量问题,落实返工处理及工艺改进措施。 4. 跟进生产进度,确保产品质量符合出货周期要求。 5. 完成所辖区域内的产品检验任务,保障验货数据真实准确。 6. 执行日常事务,如进度反馈、检验报告提交等工作。 任职要求: 1. 服装工艺类相关专业,具备高中或以上学历。 2. 具有3-5年车工、品管或服装厂质检等相关岗位实际工作经验。 3. 熟悉上衣、夹克、短裤、冲锋衣等品类的生产工艺流程、技术规范,掌握针车与裁剪基础技能。 4. 精通产品工艺要点及质量控制方式,了解各项验收标准。
内容审核月结5-10年本科ISO9001CMMI体系双信息审核员ISO27001信息安全ITSSISO20000国家注册审核员
挪亚检测认证集团(NOA|挪亚)成立于1999年,经CNCA批准并获得CMA资质认定,拥有多家权威机构的认可,是一家独立、公正、专业的综合性检验、检测、认证及研发机构。 岗位职责: 1、按公司要求开展审核工作,及时向相关方通报审核过程中发现的各类问题,并协同推进问题解决; 2、在审核过程中坚持客观公正原则,遵守审核员职业规范及公司各项规章制度,规范自身行为,维护公司声誉与利益; 3、按时完成审核文件的整理、审核前与客户的沟通协调、推动客户落实不符合项整改、依据认证决定意见补充或修正审核材料等工作; 4、按时完成公司交办的技术文档编制任务; 5、积极参与公司组织的现场见证活动; 6、在审核过程中关注客户需求,并及时向内部相关部门传递信息; 7、积极参加公司安排的各项培训活动; 8、就审核及相关业务流程优化提出建设性意见; 9、主动提升专业能力与审核水平,为被审核单位提供有效建议,持续提升审核服务质量。 任职资格: 1、本科及以上学历,具有4年以上全职工作经验; 2、专业方向包括信息安全、密码学、计算机科学与技术、计算机应用、电子信息科学与技术、电子信息技术应用、人工智能、计算数学与应用数学、自动化、通信、电气等相关领域; 3、已通过CCAAISO27000、ISO20000外审员资格考试; 4、具备至少2年从事信息安全相关的管理、技术研发服务、测评、教学或标准制定等工作经验; 5、能够适应频繁出差的工作安排。 审核任务通常结合审核员常驻地就近分配,公司业务覆盖全国范围;对于具备实习审核员条件者,本机构将提供系统培养直至取得相应资格,欢迎其他地区人员投递。
内容审核3-5人经验不限中专/中技
纯审核岗,不是电话客服!!!不是电话客服!!! 岗位职责: 主要是审核开通宽带业务所需的材料,例如企业的基本信息等。审核通过的按需求办理对应业务,资料没有问题直接录入信息,如果资料有问题只需要和客户经理沟通即可 岗位要求: 1、男女不限,18-35周岁,中专以上学历(含在校准毕业生); 备注:有相关呼叫中心、通信行业工作经验者一年以上者,学历可以放宽学历; 2、能熟练操作计算机;普通话标准,口齿清楚; 工作时间:8:30-12:00.2:00-18:30 休7-8天 福利待遇: 1、工作满一年后,可享有5天带薪年假;(遇公休顺延)。
工程审计
1.2-1.8万元/月
审计3-5年本科
岗位职责 参与工程项目的全过程审计工作,涵盖固定资产、招标投标、合同审查、预算编制、施工阶段成本管控及竣工决算等核心环节。 审核工程相关资料的完整性,核实成本支出的真实性和合规性,比对工程量与造价的合理性,及时发现超预算、不合规等潜在审计风险。 汇总审计过程中发现的问题,编制条理清晰的审计报告,提供切实可行的改进建议。 跟踪整改措施落实情况,定期评估审计成果,持续完善审计程序与工作方法。 任职要求 本科及以上学历,工程管理、工程造价、审计学、土木工程等相关专业背景。 3年以上工程审计、造价咨询或相近岗位工作经验,掌握建筑工程行业标准、工程量清单计价规范及审计作业流程。 具备独立承担项目审计工作的能力,熟练操作造价软件(如广联达)及常用办公工具,数据分析能力强。 持有注册造价工程师、注册会计师(CPA)或国际内部审计师(CIA)等相关资质者优先考虑。 工作认真细致,坚持原则,具备优秀的沟通协作能力和问题处理能力,能适应一定程度的工作压力。
资深审计专员
1.5-2万元/月
审计3-5年本科
岗位职责 (一)审计规划与筹备 1.根据企业战略方向、生产运营节奏(如订单高峰期、原材料采购周期)及风险管控需要,牵头拟定年度内部审计计划,明确审计覆盖范围、重点领域(如原材料价格变动影响、库存周转效率)及实施时间节点。 2.深入了解被审计单位业务流程(如皮革鞣制工艺、鞋类流水线作业)、内部控制体系与财务运行情况,整合行业信息,制定精细化审计实施方案。 (二)审计执行与监督 1.综合运用查阅凭证、实地盘点、数据分析等审计方法,对财务收支、经营活动、内控机制及风险管理开展全面核查,重点关注原材料采购合规性、生产成本归集准确性、质量管理体系有效性。 2.规范获取审计证据,编制完整工作底稿,确保审计过程可追溯、可复核。 3.与相关业务部门充分交流,核实发现问题并听取合理解释,保障审计结论的客观性与公正性。 (三)报告与建议管理 1.深入剖析审计发现,撰写专业审计报告,如实反映皮革库存滞压、销售返利执行不规范等问题,并结合行业特点提出可行性改进建议(如优化采购策略、完善返利核算流程)。 2.向管理层汇报审计成果,解答疑问;持续跟进整改进展,定期反馈落实情况,推动问题有效闭环。 (四)风险与内控管理 1.参与企业风险管理体系构建,系统识别原材料供应、市场需求变化、环保政策调整等外部风险,制定应对措施(如建立原材料战略储备机制、强化市场趋势分析)。 2.定期评估内部控制体系运行效果,聚焦原材料验收、生产过程质量控制等关键节点,提出改进意见,提升整体内控效能。 (五)协同与专项工作 1.配合外部审计机构开展审计工作,及时提供所需资料,保障内外审计协作高效顺畅。 2.参与企业合规性检查(环保、安全生产)、专项审计任务(库存清查、促销活动审查),完成上级交办的其他审计相关工作。 岗位要求 (一)教育背景与专业知识 1.学历要求:本科及以上学历,财务类相关专业优先考虑。 2.专业知识:掌握财务审计基本理论,具备皮革行业知识者优先。 (二)职业资格与证书 1.持有CPA、CIA、CTA或审计师等专业资质,或具备皮革护理师、鞋类设计师等职业技能认证者优先。 2.无证书但具有3年以上皮革/鞋业领域审计或财务工作经验,且正在备考相关资格考试者可适当放宽条件。 (三)工作经验 1.具备3-5年审计、财务或风控岗位经验,其中至少2年专注于皮革制造或鞋类生产企业,熟悉行业审计流程,能独立承担原材料采购、库存管理等专项审计任务。 2.有大型皮革/鞋企或行业专长型会计师事务所内审经历者优先,具备应对原材料价格波动、生产季节性波动的实际经验。 (四)专业技能 1.熟练使用用友、金蝶等财务软件,掌握鼎信诺、ACL等审计工具,熟悉皮革生产ERP系统、鞋类供应链管理系统等行业专用平台,高效处理业务数据。 2.精通Excel数据建模与分析技术,擅长提取并分析原材料成本占比、鞋类产品损耗率等核心指标,准确识别潜在风险点。 3.具备较强的文字表达能力,能够撰写结构清晰、内容专业的审计报告,准确描述行业特有问题及解决方案。 (五)综合素质 1.具备敏锐的行业洞察力,能精准识别原材料品质隐患、鞋类订单履约风险等潜在问题。 2.拥有良好的跨部门沟通协调能力,可与采购、生产、销售团队及外部机构高效协作,推动审计建议落地执行。 3.工作作风严谨细致,遵守职业道德规范,具备团队合作意识和抗压能力,能适应生产旺季高强度工作节奏。
稽核专员
5000-6000元/月
审计1-3年大专内部审计
一、岗位职责: 1、配合稽核主管开展公司体系内控稽核相关工作。 2、对体系流程中的问题项进行跟踪落实并推动闭环管理。 二、工作时间:六天8小时 三、任职资格: 1、大专及以上学历,年龄28~45岁。 2、具备2年以上内控稽核或业财审计工作经验;掌握体系流程运作机制及稽核实务;参与过企业各类体系内部审核工作。 3、熟悉体系流程内部控制、审计基本原理及实施方法。 4、具有良好的团队协作意识、沟通能力、学习能力和任务执行能力。
审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年大专离职审计内审财务审计内部审计会计初级职称内控推进
工作内容: 1、配合审计主管开展集团公司体系内的内部审计相关工作; 2、协助审计主管推进内部审计项目的具体执行; 3、协助审计主管整理和收集审计所需的原始资料; 4、负责内部审计档案的归档、保管及借阅管理; 5、针对审计发现的问题,组织落实整改措施,并核查被审计单位整改完成情况; 6、完成审计部经理及审计主管安排的其他审计相关任务。 任职要求: 1、大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业; 2、具备扎实的财务会计理论基础,有一定内部审计实际经验; 3、能够接受出差安排。 职位福利:绩效奖金、高温补贴、节日福利、提供食宿、年终奖金、五险
审计(本部)
1-1.5万元/月
审计3-5年大专上市公司制造业内部审计
岗位职责: 1、配合部门负责人建立并完善公司财务审计管理相关制度与流程,确保体系有效运行; 2、对拟离任的经理级及以上人员,依据公司规定开展履职情况和业绩成果的全面、客观审计,并按时出具离任审计报告; 3、按照年度审计计划执行各类专项审计任务,包括存货、薪酬、采购等领域的审计工作; 4、根据项目审计或调查评估需要,协同项目主管开展项目前期尽职调查,涵盖生产、销售、人力、研发、财务等方面的核查,并撰写相应的尽调分析报告; 5、完成上级交办的其他工作任务。 任职资格: 1、具备大型企业集团审计、财务管理工作经验或知名律所相关背景,拥有中级会计师职称或CPA等专业资质者优先; 2、熟悉国家财税法律法规及财务核算实务,具备较强的财务分析判断能力与丰富的财会项目处理经验; 3、了解现代审计理论与技术方法,熟练掌握企业财务会计、审计、税务等业务全流程操作; 4、具备良好的沟通表达、组织协调能力,能承受工作压力,责任心强,职业素养高; 5、因工作需要,须接受全国范围内的出差安排。
审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科CPA四大中级会计师内部审计
岗位职责: 1、根据安排执行上级部署的审计任务; 2、编制审计相关报告。 3、跟进各部门审计发现问题的整改进展,并验证整改措施的有效性。 任职条件: 1、财务、审计类专业背景,本科及以上学历。 2、具备3年以上审计工作经验。 3、了解皮革行业者优先考虑。 4、取得CPA、CIA、CTA、审计师等专业资质,或拥有皮革护理师、鞋类设计师等职业技能认证者,其他条件可适当放宽。 福利: 1.食堂:配备餐盘,经理级享有自助餐厅待遇,早中晚三餐全免。 2.宿舍:提供单人房间,配备空调、热水、液晶电视、独立卫浴、床垫,夫妻外租可享500元/对补贴。 3.工龄:工作满半年即享300元工龄津贴,满1年1200元/年、2年2400元/年、3年3600元/年、4年4800元/年、5年6000元/年,5年后封顶。 4.学历:专科100元、本科150元、硕士200元、博士300元(公司支持免费提升学历)。 5.节日:端午、中秋博饼、年终尾牙等传统节日,均发放相应节日礼品。 6.生日:每月组织生日会,包含趣味游戏、美味餐饮及惊喜奖品。 7.五险:依照劳动法规为员工足额缴纳五险。 8.年终奖:依据全年绩效考核结果发放。 9.金牌奖励:在职满5年授予5000元金牌奖金,满10年发放10000元金牌,满15年发放15000元金牌。
污水管网长期1-2人月结点工二把刀勿扰专业师傅吃苦耐劳
工地市政工程招聘:只招聘服从安排的工人,做过市政污水管网,会接管优先,工人年龄不超过55周岁,都以身份证为准,工人工资每天240元起,包吃包住,工资每个月打到银行卡, 工作地点:福建省漳州市漳浦县 工程名称:上海市政工程设计院集团 联系人:蒋兵 电话:
漳州 漳浦县
4月13日 05:00拨打电话
福建漳州打桩机找,水泥管桩长期扶手一名,有空扶手电话联系邝
打桩机司机管桩长期1-2人
福建漳州打桩机找,水泥管桩长期扶手一名,有空扶手电话联系邝
漳州
4月13日 03:43拨打电话
漳州龙海区旺茗鸿食品招聘固定工人,电叉车工一名,5名,5名,地址白水,联系电话
叉车工3-5人
旺茗鸿食品招聘固定工人,电叉车工一名,5名,5名,地址龙海白水,联系电话
漳州 龙海区
4月13日 03:38拨打电话
福建漳州东西电商明天需拖板工人1名要的联系
临时工1-2人
东西电商明天需拖板工人1 名 要的联系
漳州
4月13日 03:38拨打电话
福建漳州明天外包4个临时工要做的联系
临时工3-5人
明天外包4个临时工 要做的联系
漳州
4月13日 03:38拨打电话
审计助理
7000-8000元/月
审计助理1-3年本科
1. 专业基础:具备优良的学习成绩,掌握扎实的财会或税务专业知识。 2. 语言能力:拥有较强的英语综合运用能力(通过CET-4、CET-6或持有雅思、托福成绩者优先)。 3. 逻辑思维:具备清晰的分析思路和出色的数据处理能力,善于识别并解决实际问题。 4. 抗压与适应:能适应频繁出差及快节奏的工作环境,具备按时交付任务的责任感与抗压素质。 5. 团队精神:具有良好沟通技巧和协作意识,能够迅速融入团队。 加入我们,你将获得: 实战成长机会:直接参与大型项目,服务多元行业客户,在实践中快速提升专业能力; 有竞争力的薪酬福利:提供具吸引力的薪资待遇(面议)、五险一金、年假及定期团建活动; 友爱的团队氛围:实行扁平化管理,配备亦师亦友的带教导师,助力职业发展。
实习审计专员
130-150元/天
审计助理经验不限本科项目审计
岗位内容: 1. 协助制定审计方案,编制项目时间安排,调配审计人员,合理规划核查方式与审查范围,妥善应对各类复杂问题。 2. 负责组织实施审计项目,依据相关法律法规、会计准则及审计规范,对被审计单位或项目的财务记录、资金管理、内控机制及相关财务行为进行审查、核验与评价,并完成审计报告的撰写。 3. 协同上级领导优化审计流程,参与审计标准的完善,推动建立健全的质量管控机制,持续提升审计工作的效率与服务质量。 任职要求: 1. 本科及以上学历,英语通过六级,取得会计、审计、财务或技术类相关专业的学士或硕士学位,或具备同等学力资格认定。 2. 具备审计实习经历,持有相关执业资格证书者优先。 3. 具有良好的组织协调、沟通交流及书面表达能力。 4. 熟悉办公软件及常用审计工具操作,能满足岗位工作实际需求。
审计助理
4000-5000元/月
审计助理1-3年本科会计师事务所财务审计
岗位内容: 1. 协助制定审核方案,编制项目时间规划,调配监察人员配置,明确检查方式与范围,高效应对各类复杂问题。 2. 主导实施审计项目,依据相关法律法规、会计准则及审计规范,对被审计单位或项目的财务记录、资金管理、内控机制及经济行为进行审查、核验与评价,并完成审计报告撰写。 3. 协同上级领导推进流程优化,完善审计规范,参与质量管控体系的建设,持续提升审计工作效能与服务水准。 任职要求: 1. 通过国家统招取得本科及以上学历,专业为经济、财务、技术等相关领域,获得学士或硕士学位者优先。 2. 具备不少于2年审计相关从业经历,持有注册执业资格证书者优先录用。 3. 拥有良好的组织协调、沟通交流及书面表达能力。 4. 熟悉常用办公软件及审计专用工具操作,能适应岗位任务需求。
审计助理
6000-12000元/月
审计助理1-3年学历不限审计
(一)岗位职责 1.制定项目计划与策略并组织实施; 2.组织执行审计程序,对重大会计、审计及税务问题进行专业判断,审核审计证据与工作底稿,确保审计质量符合执业准则和事务所控制标准; 3.负责与项目相关方进行沟通,汇报审计关键发现、重要事项及建议,协调解决项目执行中的重大争议与问题; (二)任职要求 1.审计、财会类相关专业本科及以上学历,持有注册会计师执业资格证书; 2.具有三年以上会计师事务所审计经验,能独立负责中大型审计项目; 3.熟悉企业会计准则、审计准则,具备较强的专业判断; 4.具有高度的责任心、职业道德和抗压能力,多项目并行的审计工作经验。
审计助理
3000-5000元/月
审计助理1-3年大专财务审计专项审计税务审计会计师事务所
岗位职责: 1. 在项目经理的带领下,协助开展财务报表审计、专项审计(如税务审计、高新技术企业认定审计)等相关工作。 2. 参与编制审计底稿:配合完成底稿的整理与填写,确保内容符合《中国注册会计师审计准则》的相关规定。 岗位要求: 1. 大专及以上学历,财务、会计类相关专业,具有一年及以上财会领域工作经验。 2. 熟悉Excel、Word、用友、金蝶等常用办公及财务软件操作,掌握基础会计与审计理论知识。 薪资结构:底薪+项目提成+全勤奖 上班时间:周一到周五 09:00-12:00/14:00-18:00 周末双休 法定假日休息 职位福利:周末双休、全勤奖、员工旅游、节日福利、购五险、生日补贴、带薪年假、年底双薪
会计
4000-5000元/月
会计3-5年中专/中技应收应付
印象居酒店集团–管理会计招聘要求 1.学历专业:财务、会计类相关专业,大专及以上学历; 2.技能要求:熟练操作金蝶系统及常用Office办公软件; 3.工作经验:两年以上企业财务岗位经历,熟悉总账管理、成本核算及财务外账处理流程; 4.职业素质:工作踏实认真,责任心强,具备良好职业道德与保密意识;管理账务需灵活主动,勤于深入业务现场,掌握实际运营情况,提升账务准确性; 5.沟通协作:具备较强的沟通能力,能够有效协同各部门开展工作; 6.学习成长:逻辑思维清晰,乐于承担挑战性任务,适应能力强,能快速融入新环境并掌握新规程; 7.综合评价:薪资根据能力与经验确定,范围为4700–5000元;表现稳定者,次年可承接外账工作并有机会调薪;面试重点评估性格特质、应变能力、语言表达及发展潜力。 正常白班月休六天
会计3-5年高中
岗位职责: 1、负责公司内部账务的记录与管理,确保账目清晰准确; 2、编制和审核加工厂数据报表。 3、处理日常会计事务,包括但不限于现场出入库,数据审核。 4、协助进行财务数据分析,为管理层提供决策支持; 5、维护会计档案,确保财务资料的完整性和安全性。 任职要求: 1、熟悉日常表格,具备扎实的会计专业知识; 2、熟练使用财务软件及办公软件,有较强的数据处理能力; 3、具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够高效协调内外部资源; 4、具有较强的责任心和细致的工作态度,能够独立完成会计相关工作; 5、有相关行业工作经验者优先考虑。
公司会计
5000-6000元/月
会计3-5年本科混合办公
运输公司会计
助理实习生
80-110元/天
运营助理/专员经验不限大专
岗位职责: 1.协助团队推进日常工作的顺利开展 2.参与教育类项目的相关辅助事务 3.配合团队成员,保障工作流程高效运行 任职要求: 1.具备较强的沟通能力,能妥善协调各项事务 2.学习能力强,可迅速适应新环境与新任务 3.有责任感,能主动配合团队完成各项工作
会计
4000-6000元/月
会计1-3年高中结算总账成本审计资金管理财务分析固定资产核算制造业集团公司中级会计师金蝶EAS不可兼职
饼干厂会计有经验者优先
设计助理
60-80元/天
销售运营经验不限大专挖掘业务增长点市场营销/管理学相关学历企业服务企业(To B)逻辑思维能力运营兼销售职位互联网销售/运营经验制定销售目标客户开发及业务推广
1、配合客户经理完成销售数据的整理与分析,负责相关报表的编制工作; 2、协助开展应收账款的跟踪及日常管理工作; 3、协调相关部门推进销售工具的编制与完善,组织日常销售例会并跟进后续事项的落实。 销售运营的任职要求是: 1、具备产品运营管理相关工作经验; 2、对岗位职责有积极态度,拥有良好的组织管理能力; 3、具备较强的抗压性与应变能力; 4、大专及以上学历
高级审计师
1.5-2万元/月
审计3-5年本科
岗位职责 (一)审计规划与筹备 1. 结合企业战略、生产经营节奏(如订单旺季、原料采购周期)及风险管理需求,主导制定年度内审计划,明确审计范围、重点(如原料价格波动影响、库存周转效率)及时间安排。 2. 深入调研被审计单位业务流程(皮革鞣制工艺、鞋类流水线生产等)、内控体系与财务状况,收集行业数据,编制精细化审计方案。 (二)审计执行与监督 1. 综合运用检查、监盘、分析性复核等审计手段,对财务收支、经营活动、内控及风险管理进行全面审查,重点关注原料采购合规性、生产成本核算准确性、质量控制有效性。 2. 规范收集审计证据,编制详实工作底稿,确保审计流程可追溯。 3. 与被审计部门充分沟通,核实问题并获取解释,保障审计结论客观公正。 (三)报告与建议管理 1. 深度分析审计结果,撰写专业报告,如实披露皮革库存积压、销售返利不规范等问题,并结合行业特性提出优化建议(如调整采购策略、完善返利核算流程)。 2. 向管理层汇报审计成果,答疑解惑;跟踪整改落实情况,定期反馈进度,推动问题闭环解决。 (四)风险与内控管理 1. 参与企业风险管理体系建设,系统评估原料供应、市场需求、环保政策等风险,制定防范措施(如建立原料战略储备、加强市场调研)。 2. 定期评价内控体系有效性,聚焦原料验收、生产质量控制等关键环节,提出优化建议,提升企业内控水平。 (五)协同与专项工作 1. 协助外部审计机构开展工作,高效提供资料,确保审计协同顺畅。 2. 参与企业合规检查(环保、安全)、专项审计(库存盘点、促销活动),完成领导交办的其他内审任务 。 岗位要求 (一)教育背景与专业知识 1. 学历要求:本科及以上学历,财务相关专业优先。 2. 专业知识:精通财务审计理论,熟悉皮革行业知识的优先。 (二)职业资格与证书 1. 持有CPA、CIA、CTA、审计师等专业资格证书,或具备皮革护理师、鞋类设计师等行业技能认证者优先。 2. 无证书但拥有3年以上皮革/鞋业审计或财务经验,且备考相关资质考试者可放宽条件。 (三)工作经验 1. 具备3 - 5年审计、财务、风控工作经验,其中至少2年深耕皮革制造业或鞋业生产企业,熟悉行业审计流程与方法,能独立主导原料采购、库存管理等专项审计项目。 2. 有大型皮革/鞋业企业或行业会计师事务所内审经验者优先,具备应对原料价格波动、生产季节性挑战的能力。 (四)专业技能 1. 熟练操作用友、金蝶等财务软件,鼎信诺、ACL等审计工具,以及皮革生产ERP、鞋类供应链管理等行业专用系统,高效处理业务数据。 2. 精通Excel数据建模与分析,擅长挖掘皮革原料成本占比、鞋类生产损耗率等关键指标,精准定位潜在风险。 3. 具备优秀的文字表达能力,能撰写逻辑清晰、专业严谨的审计报告,精准阐述行业特性问题与解决方案。 (五)综合素质 1. 具备敏锐的行业洞察力,精准识别皮革原料品质风险、鞋类订单交付风险等潜在问题。 2. 出色的跨部门沟通协调能力,能与采购、生产、销售等部门及外部机构高效协作,推动审计落地。 3. 工作严谨细致,恪守职业道德,具备团队协作精神与抗压能力,适应生产旺季高强度工作节奏。
统计员1-3年大专
诏安新六桂有限公司因生产需要,诚招以下岗位: 1、生产统计员人事专员各1名大专及以上学历月休4天薪资4000-5000元,有经验优先。以上岗位有意向可到公司面试,公司地址:诏安林头水产大道364号新六桂行政管理部 有意者电话联系
审计师
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责 (一)审计规划与筹备 1. 结合企业战略、生产经营节奏(如订单旺季、原料采购周期)及风险管理需求,主导制定年度内审计划,明确审计范围、重点(如原料价格波动影响、库存周转效率)及时间安排。 2. 深入调研被审计单位业务流程(皮革鞣制工艺、鞋类流水线生产等)、内控体系与财务状况,收集行业数据,编制精细化审计方案。 (二)审计执行与监督 1. 综合运用检查、监盘、分析性复核等审计手段,对财务收支、经营活动、内控及风险管理进行全面审查,重点关注原料采购合规性、生产成本核算准确性、质量控制有效性。 2. 规范收集审计证据,编制详实工作底稿,确保审计流程可追溯。 3. 与被审计部门充分沟通,核实问题并获取解释,保障审计结论客观公正。 (三)报告与建议管理 1. 深度分析审计结果,撰写专业报告,如实披露皮革库存积压、销售返利不规范等问题,并结合行业特性提出优化建议(如调整采购策略、完善返利核算流程)。 2. 向管理层汇报审计成果,答疑解惑;跟踪整改落实情况,定期反馈进度,推动问题闭环解决。 (四)风险与内控管理 1. 参与企业风险管理体系建设,系统评估原料供应、市场需求、环保政策等风险,制定防范措施(如建立原料战略储备、加强市场调研)。 2. 定期评价内控体系有效性,聚焦原料验收、生产质量控制等关键环节,提出优化建议,提升企业内控水平。 (五)协同与专项工作 1. 协助外部审计机构开展工作,高效提供资料,确保审计协同顺畅。 2. 参与企业合规检查(环保、安全)、专项审计(库存盘点、促销活动),完成领导交办的其他内审任务 。 岗位要求 (一)教育背景与专业知识 1. 学历要求:本科及以上学历,财务相关专业优先。 2. 专业知识:精通财务审计理论,熟悉皮革行业知识的优先。 (二)职业资格与证书 1. 持有CPA、CIA、CTA、审计师等专业资格证书,或具备皮革护理师、鞋类设计师等行业技能认证者优先。 2. 无证书但拥有3年以上皮革/鞋业审计或财务经验,且备考相关资质考试者可放宽条件。 (三)工作经验 1. 具备3 - 5年审计、财务、风控工作经验,其中至少2年深耕皮革制造业或鞋业生产企业,熟悉行业审计流程与方法,能独立主导原料采购、库存管理等专项审计项目。 2. 有大型皮革/鞋业企业或行业会计师事务所内审经验者优先,具备应对原料价格波动、生产季节性挑战的能力。 (四)专业技能 1. 熟练操作用友、金蝶等财务软件,鼎信诺、ACL等审计工具,以及皮革生产ERP、鞋类供应链管理等行业专用系统,高效处理业务数据。 2. 精通Excel数据建模与分析,擅长挖掘皮革原料成本占比、鞋类生产损耗率等关键指标,精准定位潜在风险。 3. 具备优秀的文字表达能力,能撰写逻辑清晰、专业严谨的审计报告,精准阐述行业特性问题与解决方案。 (五)综合素质 1. 具备敏锐的行业洞察力,精准识别皮革原料品质风险、鞋类订单交付风险等潜在问题。 2. 出色的跨部门沟通协调能力,能与采购、生产、销售等部门及外部机构高效协作,推动审计落地。 3. 工作严谨细致,恪守职业道德,具备团队协作精神与抗压能力,适应生产旺季高强度工作节奏。
财务负责人
2-2.5万元/月
CFO5-10年大专财务分析中级会计师资金管理风险控制
岗位职责: 1、统筹公司战略规划与资源调配,推动公司战略目标与价值最大化深度融合; 2、运用财务核算与会计管理方法,为经营决策提供数据支持,协助总经理拟定公司战略,并主导财务战略方案的编制与实施; 3、组建并优化财务组织架构,构建科学、系统、契合企业实际的财务核算机制与财务监管体系,落实有效的内部管控措施; 4、编制公司资金运作规划,审核资金管理报表及预算、决算文件; 5、针对投资活动所需资金,测算不同筹措方式的成本,提出最具成本效益的融资方案; 6、筹措保障公司运营发展的资金,满足战略扩张的资金需求,审批重大资金支出事项; 7、主导重大投资项目及经营活动的风险评估工作,实施全过程跟踪管理,强化财务风险防范; 8、对接银行、工商、税务等职能部门,妥善处理外部关系,保障公司合法权益; 9、介入公司重大事项的论证与判断,就生产经营、业务拓展及对外投资等提供专业财务分析与决策建议; 10、审阅各类财务报告,定期提交财务管理工作总结; 11、配合总经理开展关键性财务决策工作; 12、落实上级交办的其他事务,制定月度、周度工作安排 任职条件: ◆ 财务、会计或审计相关专业本科及以上学历,持有中级职称或以上资格; ◆ 拥有5年以上大型企业财务总监工作经验,具备成功上市项目实操经历; ◆ 掌握系统的财会理论知识和现代企业管理理念,熟知财经法规及相关制度; ◆ 精通财务管理制度、流程,熟悉税法、投融资、进出口贸易等相关政策; ◆ 曾深度参与大型投资项目的可行性研究、论证及决策过程; ◆ 熟悉税收政策、运营数据分析、成本管理体系及核算实务; ◆ 在财务管理、资金调度、融资渠道建设及资本运作方面具有丰富实践经验; ◆ 具备优秀的语言表达与文书撰写能力; ◆ 对企业高度忠诚,恪守职业操守; ◆ 工作认真细致,思维缜密,具备战略视野与前瞻意识; ◆ 拥有出色的判断力、决策力、人际交往与协调能力,以及计划制定与执行能力; ◆ 富有工作激情,责任感强
审计主管
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科上市公司集团公司注册税务师四大制造业中级会计师
岗位职责: 1、负责公司日常审计、专项审计、财务报表审计及高管离任审计等项目的执行与推进,配合总监落实内部审计任务,针对审计发现的问题提出切实可行的改进建议; 2、对公司及下属子公司各业务流程的关键环节建立监控机制,识别运行中的风险点,及时发出预警并提供有效的风控措施建议; 3、协助总监拟定和优化内部审计管理制度,持续完善业务流程规范及相关操作指引; 4、审核团队成员的审计工作记录与底稿,整合编制审计工作底稿汇总材料,出具审计报告,并确保报告内容真实、准确、客观、公正且具有合理性; 5、配合总监组织风险防控培训,结合典型审计案例进行讲解,提升各级员工的风险识别与防范意识。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计类相关专业; 2、持有中级及以上审计、会计等相关专业技术职称; 3、具备5年以上财务或审计领域工作经验,持有CPA、CIA证书者优先考虑; 4、熟练操作办公软件及财务系统(如K3、SAP等),具备较强的数据处理与文档整理能力; 5、品行端正,严于律己,诚信务实;能承受工作压力,责任心强,具备优秀的沟通表达能力以及问题分析与解决能力
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