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安全合规审查
1.5-3万元/月
审计5-10年本科安全审计医药企业
一、安全合规审计职位概述 负责公司安全合规审计体系的规划、实施及周期性审查,确保数据处理各环节满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》以及GDPR、ISO 27001/27701、HIPAA、FDA等国内外法律法规与标准规范。依据部门部署,定期组织开展集团层面的数据安全风险评估、合规审计、监管协同、应急响应及员工宣导培训,推动业务与技术团队落实网络安全与数据保护措施,保障企业运营合法合规。 二、核心岗位职责 1、审计体系构建与完善:围绕医药出海战略及欧美目标市场合规需求,参照GDPR、HIPAA、FDA、EMA、NMPA等境内外监管要求及行业准则,建立覆盖医药全生命周期(研发、临床试验、生产、跨境物流、海外营销)的安全合规审计框架,制定审计制度、流程、标准及执行计划(年度、季度),并随法规变化与业务演进持续优化升级。 2、日常与专项审计执行:主导开展企业级常态化合规审计,重点聚焦数据安全(临床数据、患者隐私、研发机密)、医药合规(药品管理、营销行为、临床试验规范)、区域合规(属地法规遵循、跨境数据传输、本地运营合规)等关键领域;针对高风险场景(如境外合作方管理、跨国数据流转、药品海外注册申报)组织实施专项审计,设计审计方案,推进现场或远程审计,全面检验合规机制落地情况。 3、合规风险识别与评估:在审计过程中系统排查合规薄弱环节(如制度执行缺位、数据使用越界、海外运营违规等问题),深入剖析风险成因及其潜在影响,结合医药行业特点与国际监管趋势,编制风险评估报告,提出切实可行的风险应对策略和整改建议。 4、审计机制监督与改进:跟踪审计制度与流程的实际执行效果,发现体系运行中的短板与盲区;持续追踪国内外医药合规政策更新、海外监管动向及行业最佳实践,及时将新要求融入审计体系与工作计划,提升审计工作的专业水平与实战效能。 三、任职要求 (一)基本要求 1、本科及以上学历,专业包括计算机、信息安全、法学、医药卫生管理、生物医学工程等相关方向; 2、具备5-8年网络安全、数据保护或合规审计相关工作经验,有医药、互联网、金融等行业背景者优先; 3、熟悉《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》、GDPR、HIPAA、FDA、ISO 27001/27701、等保2.0等相关法规与标准; 4、掌握数据分类分级、风险评估、合规审计、事件处置等核心方法论,能够独立主导合规项目实施; 5、具备较强的跨团队沟通协作能力、问题分析与解决能力,以及规范的文档输出能力,可有效推进合规措施落地执行。 (二)优先条件 1、具有网络与数据安全合规审计经历,或曾主导应对监管检查、第三方认证项目; 2、具备网络安全技术实践经验,了解数据加密、脱敏、使用控制及销毁流程; 3、具备良好的英文读写能力,能独立研读国际法规与标准文件,并撰写专业审计报告; 4、拥有咨询公司或审计机构从业背景; 5、曾在CRO/CDMO类医药出海领先企业工作; 6、可接受短期出差安排。
审计专员
6000-8000元/月
审计1年以下本科外部审计国内院校优先
1、 正规大学二类本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,其他专业有志从事事务所行业工作者亦可考虑; 2、 熟悉财务、会计、审计、税务等相关法律法规及政策; 3、 良好的团队合作精神及认真负责的工作态度,较强进取心和责任心; 4、 服从上级领导工作安排,高效完成工作任务; 5、有事务所实习经验者优先考虑; 6、年龄不大于24周岁,可接受毕业实习。
审计员-北京(J10098)
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPAoffice会计初级职称财务审计CPA专业阶段通过项目审计专项审计
岗位职责: 1. 负责审计底稿相关基础资料的整理与收集 2. 编制各科目的工作底稿,借助明细表格提取关键数据信息 3. 从不同维度对主表及明细表中的科目进行分析与复核 4. 执行银行函证程序,核实账户信息的完整性与准确性 5. 开展客户及供应商函证工作,确认企业往来款项金额的真实情况 6. 对审计过程中识别出的问题及时反馈,并提供可行性改进建议 7. 负责审计底稿的系统化归档与管理 8. 完成项目负责人安排的其他相关工作 任职要求: 1. 具备本科或以上学位 2. 在校就读期间主修会计、审计、财务管理等相关专业(含本科及研究生阶段) 3. 初步掌握企业会计核算、审计流程及相关法规知识;通过部分CPA科目者优先考虑 4. 拥有1至3年会计师事务所审计实务经验 5. 熟悉常用办公软件及财务系统操作,如OFFICE、用友、金蝶等 6. 无任何监管机构行政处罚记录 职位福利:绩效奖金、五险一金、加班补助、年底双薪、带薪年假、定期体检、节日福利
会计师和税务师事务所招聘审计人
审计
审计人员有事务所工作经验2年以上独立出审计报告
审计3-5年大专安装工程信息化审计
岗位职责: 1、负责公司信息化建设项目中的程序管理、信息系统软件工程(含开发、设计、应用等)、信息系统软硬件工程(如系统集成)的实施,承担信息系统的运行维护、项目评审、信息化数据的分析处理及信息安全审计相关工作。 2、在执行审计项目过程中,开展审计调研,制定审计工作及实施方案,收集审计证据,编制审计工作底稿,撰写并出具审计报告,提出切实可行的改进建议与优化措施。 3、完成各类财务软件数据的转换与标准化处理,推进业务类数据的规范化整理,配合完成数据查询与分析支持工作。 4、负责各单位采集的数据库备份文件的恢复与导入数据库操作,确保数据完整可用。 5、熟练掌握并应用广联达算量软件与计价软件(必备技能)。 任职要求: 1、大专及以上学历,计算机、信息系统等相关专业背景; 2、熟悉信息化建设项目的全流程管理,掌握软件工程(包括软件计划、需求分析、设计、测试、维护及项目管理)和硬件工程(如信息系统集成)、信息系统安全等相关知识; 3、具备较强的分析判断能力、沟通表达能力及组织协调能力; 4、工作态度认真负责,细致严谨,责任心强,具备良好的团队协作意识; 5、有会计师事务所IT审计或信息化审计经验者优先,持有CISA、CIA、CPA、CISSP、计算机技术相关中高级职称,或具备软件工程造价师、系统架构师、信息系统集成项目管理专项技术证书、智能化系统工程师、网络应用工程师、智能化系统集成项目经理等专业资质者优先。
审计1-3年本科会计师事务所CPA
岗位职责: 工作职责 1. 参与集团客户内部审计项目的具体实施; 2. 按照审计流程要求,编制审计工作底稿,并通过团队协作确保底稿的完整性和规范性; 3. 对审计助理所完成的工作底稿进行审核与指导; 4. 承担审计报告的撰写及复核任务,确保交付成果质量; 5. 运用专业审计手段,协助客户优化管理机制,提升运营效率,降低企业运营风险。 任职要求: 任职资格 1. 本科及以上学历,财经类相关专业背景,具有海外教育经历者优先; 2. 拥有1-3年会计师事务所、企业内部审计或财务岗位实际工作经验; 3. 熟悉中国会计准则及相关税收法规;具备中级会计职称、税务师或注册会计师资质者优先; 4. 性格沉稳,工作细致高效,思维灵活,具备出色的沟通协调能力与团队合作意识;具有良好职业操守、执行力强,逻辑分析能力突出; 5. 熟练操作MS Office办公软件,尤其精通Excel与Word; 6. 具备较强的英语读写能力,英语水平优异者优先录用; 7. 无任何监管机构行政处罚记录。
高级合伙人
1.5-2.5万元/月
审计10年以上本科CPA注册税务师高级会计师内部审计外部审计上市公司四大其他行业制造业大数据房地产/建筑生活服务
四大所工作经验、注册会计师、懂税法会讲课40岁以上,10或15年以上工作经验,男女不限,可以出差
项目经理
1-1.1万元/月
审计10年以上本科CPA注册税务师高级会计师内部审计外部审计上市公司四大外企集团公司留学生优先国内院校优先互联网制造业房地产/建筑生活服务金融
岗位职责: 1. 负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见 2. 制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议 3. 编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求 4. 协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目 5. 配合外部监管检查,提供所需资料并落实整改事项 任职要求: 1. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计理论基础 2. 具备审计、财务或相关领域工作经验,能独立开展项目者优先 3. 本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业优先 4. 工作细致严谨,具备较强逻辑分析、沟通协调及报告撰写能力 5. 持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先有四大所工作经验、懂税法、会讲课
审计监察主管
1.5-2.5万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计离职审计绩效审计舞弊审计审计监察
岗位职责: 1、依据审计规划拟定具体的审计实施方案,体现项目风险评估结论、核心审计思路、科学的审计手段及关键审计流程的执行; 2、对公司收入、支出及资产等管理环节开展专项审计,针对异常情况深入核查根源,识别潜在风险并提出可行性改进建议; 3、组织实施离任管理人员经济责任自查工作,对在岗干部履行经济责任情况进行审计,对履职不到位者实施深度责任追溯; 4、负责违纪违规案件的调查处理,协同司法机关完成案件接收、立案、批捕、公诉等法律程序的对接与配合; 5、编制规范的审计工作底稿和审计报告,确保表述精准、问题排序合理,并为重点发现提供充分证据支持; 6、向相关管理层通报审计结果,促进共识形成,推动制定并落实整改措施; 7、完成上级领导安排的其他工作任务。 任职资格: 1、审计、会计、财务管理和工商管理等相关专业本科及以上学历,持有CPA、CIA证书者优先; 2、具备5年以上内部审计工作经验,有3年以上软件行业背景及监察实务经历者优先; 3、面对复杂业务环境能高效收集与分析信息,准确识别并判断业务运行中的风险点; 4、具有反舞弊实践能力,可独立处理举报类监察事项,具备舞弊线索挖掘及案件查办经验; 5、具备较强的书面与口头表达能力,以及良好的沟通协作能力,善于分析问题并推动解决; 6、具备优良的职业操守、工作责任心和学习意识,自我驱动力强,注重成果交付。
内部审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年本科财务审计内部审计集团公司会计师事务所
一、岗位职责: 1、开展财务基础规范性审计及经营状况审计工作; 2、组织实施事业部及股份公司责任人年度经济责任目标考核; 3、配合人事与财务部门制定各事业部、股份公司负责人年度目标责任书; 4、执行集团交办的各类专项经济审计任务; 5、负责工程类款项的审核与审批,同步建立备查台账,并定期组织相关公示工作; 6、完成上级领导交办的其他工作任务。 二、岗位要求: 1. 财务类专业全日制本科学历,具备5年以上相关工作经验。 2. 具备集团型企业或工程领域审计工作背景者优先。 3. 工作严谨细致,责任心强,具备良好的沟通协调能力。 三、我们能为你提供: 1. 薪资待遇优渥:具有市场竞争力的薪酬体系,涵盖基本工资+绩效奖金+全勤奖励+交通补贴+通讯补贴,确保付出与回报成正比。 2. 福利保障全面:完善的六险一金制度,免除你的后顾之忧。同时享有免费三餐及节日专属礼品,体现公司对员工的贴心关怀。 3. 独家激励机制:设有近60项创新类奖励政策,助力你在职业发展中持续突破,实现个人价值最大化。 4. 年轻活力团队:团队氛围积极向上,管理团队由行业资深人士领衔,为你提供专业指导与成长支持,携手共创辉煌未来。 5. 办公环境优美:在如城堡般的办公空间中工作,享受诗意般的办公体验。舒适环境不仅放松心情,更能激发工作效率与创造力。 6. 丰富培训资源:汇聚专家学者与知名教授授课,提供多元化学习平台,助你明确成长路径,持续提升专业能力。 7. 活动精彩纷呈:工作之余,精心组织多样文娱活动,让你融入轻松愉悦的工作氛围,感受别具一格的职业生活!
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北京市大兴区招通风管道制做工人
通风安装
北京市大兴区招通风管道制做工人
促销员
金龙鱼世界500强企业因公司发展隆重招聘以下门店临促销售人员绝对稳挑战高薪看过来门店如下欧尚科兴(六日)任职要求1.有责任心,无不良嗜好,目标明确对挣钱有极强的欲望者,团队精神强,鼓起勇气为出发,平台再好你不参与永远都是配角,期待加入[勾引][勾引][勾引],销售能力强,执行力强3.普通话标准版,表达能力强尽快联系(同步)
北京
8月5日 23:06拨打电话
审计5-10年本科
点:四川泸州 年薪:22-25W 【岗位概述】 负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。 注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。 【主要职责】 内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。 流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。 内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。 关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。 管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。 外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。 团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。 【任职要求】 学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。 背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。 专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。 证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。 能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。 【加分项】 有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验 有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历 熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验 有国有企业内控或合规管理工作经验
审计3-5年本科
可选上班地点:上海 南京 苏州 合肥 南通 无锡等地 岗位职责 1. 常态化对接项目负责人与客户,及时沟通项目推进情况、审计发现问题; 2. 独立负责资产负债表、利润表相关科目审计程序执行; 3. 完成账务核对、银行对账、固定资产现场盘点,核查员工资料、供应商信息等相关资料; 4. 参与项目团队,服务各行各业客户,按需赴客户现场开展外勤审计工作; 5. 审核客户账务资料,协助编制财务相关报告; 6. 对接客户沟通财务疑点,协助处理各类复杂经营财务相关问题。 任职要求 1. 拥有大中型会计师事务所2年及以上审计相关工作经验; 2. 具备良好沟通表达能力,拥有基础英文读写能力优先; 3. 逻辑分析能力突出,严谨细致,重视工作质量,拥有良好客户服务思维; 4. 具备商业思维,善于结合业务实质识别财务、审计风险点; 5. 工作积极主动,责任心强,拥有优秀团队协作能力; 6. 可同时推进多项工作,适应项目阶段性忙碌节奏。
审计经理
4000-12000元/月
审计经验不限学历不限
岗位职责: 1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议 2.编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观 3. 协助开展专项审计(如高企专项审计,离任审计、工程审计等),跟进整改落实情况 4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作 5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措 任职要求: 1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限 2. 审计相关工作经验不限,熟悉国家审计准则及企业会计准则 3. 熟练使用办公软件及主流审计工具(如ACL、鼎信诺等),具备数据分析能力 4. 具备良好的职业操守、沟通协调能力和书面表达能力 5. 持有CPA、CIA、中级会计师等资格证书者优先
审计项目经理
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPA外部审计国内院校优先互联网人工智能
岗位职责: 1. 负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议 2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观 3. 协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、IT系统审计等),跟进整改落实情况 4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作 5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措 任职要求: 1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限 2. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关法规 3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力 4. 有事务所或企业内审经验者优先,持CPA、CIA、中级会计职称者优先 5. 严谨细致、原则性强,能适应阶段性出差及项目制工作节奏
概算编制,审核,结算审计
审计
可居家办公,灵活上班
财务AI管培生(J11969)
8000-12000元/月
会计经验不限本科财审专业AI大数据模型
岗位职责: 1、参与财务相关岗位轮岗学习,熟悉账务处理、费用报销、成本核算、税务管理、资金运作、财务报表编制及财务分析等核心业务流程,理解财务基础操作逻辑与关键管控要点。 2、协助完成日常财务事务,包括原始单据整理、发票审核、凭证录入、账目核对、报销单据检查等工作,深化对财务制度、流程标准及数据规范的理解。 3、结合公司AI技术与数字化手段,参与财务场景中AI应用的梳理与实施,聚焦制度查询、流程答疑、指标获取、报表解读、常见问题应对等方面,推进人工智能在财务工作中的落地使用。 4、参与财务知识体系搭建,协助归集财务制度、报销规定、税务政策、核算标准及高频问题,持续优化财务领域知识内容,提升信息检索效率。 5、协助构建财务数据问答与分析支持能力,配合梳理指标定义、报表结构及基础分析模型,支撑智能查数、经营分析辅助等应用场景。 6、协助开展财务数据收集、汇总与初步分析,输出简易分析材料,为财务管理与业务决策提供基础支持。 7、参与财务档案、报表及税务资料的整理与归档,学习并执行财务合规要求,确保资料齐全、规范、可追溯。 8、配合推动财务条线AI工具的应用推广、培训组织与反馈收集,助力提升团队AI使用习惯及工具迭代优化。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务管理、会计学、审计学、金融学等相关专业优先,2026届毕业生优先。 2、掌握扎实的财务基础知识,熟悉基础会计与财务管理内容,了解会计准则、税务基本规定及财务制度框架。 3、熟练使用Excel等办公软件,具备一定的数据处理、函数运用、报表制作和基础分析能力。 4、对财务工作有清晰兴趣,愿意系统学习账务、费用、税务、资金、报表等模块内容,接受轮岗培养安排。 5、对AI技术、大模型及数字化工具有浓厚兴趣,乐于探索其在财务场景中的应用,具备较强的学习能力与新工具适应能力。 6、具备良好的逻辑思维、责任意识和执行能力,工作认真细致,具有较强的保密观念与职业操守。 7、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够与财务、业务、信息化等多部门协同推进任务。 8、有财务或审计实习经历,或具备财务系统、数据分析工具、AI工具使用经验者优先;持有初级会计职称者优先。
预算员/造价员1-3年大专安装工程电气工程机电工程消防工程
经验: 1~3年安装造价相关工作经验 专业能力要求: • 专业范围:熟练掌握电气、给排水、暖通空调、消防、弱电智能化等安装类专业内容 • 造价全流程: ◦ 能独立完成算量、组价,编制工程量清单、招标控制价、预算及结算文件 ◦ 具备审核进度款、变更签证、索赔事项及竣工结算的能力 ◦ 熟悉各类定额标准、清单计价规范、地方政策规定及市场材料价格 • 软件技能: ◦ 造价软件:熟练操作广联达(安装算量与计价)、新点、鲁班、品茗等 ◦ 图纸查阅:熟练使用CAD及快速看图等看图工具 岗位职责: 1. 负责安装工程类项目的预算、工程量清单、控制价及结算文件的编制与审核 2. 参与招投标工作,包括商务标编制、评标支持及合同中商务条款的审查 3. 项目实施阶段的成本管理:审核进度款、处理变更签证、现场洽商及动态成本管控 4. 竣工阶段结算工作:对量核价、配合审计、协调解决结算争议问题
审计3-5年本科内部审计舞弊审计英语
岗位职责: 1、协助部门负责人规划海外审计工作安排,根据海外业务特性及风险状况,科学配置审计资源并推进工作进度。 2、编制审计监察报告,确保海外审计监察成果具备客观性、公正性、高效性与高质量。 3、从真实性、合法性、合规性及内控风险角度,对海外审计对象的经营情况与成果开展审计监察评估;对公司重大经营风险实施海外审计评价;依据审计流程,对重大工程项目、财务收支、内控制度执行、固定资产及资金管理使用、经济效益等方面,组织实施常规或专项海外审计监察工作; 4、针对审计过程中发现的问题,协同开展调查取证,配合查处违规违纪行为,并联动法务推进司法衔接处理。 5、负责海外工程内控管理、采购与招投标监督,组织并协同第三方专业机构开展工程成本等相关审计工作;对已完成审计事项提出的整改建议进行跟踪落实,监督整改措施的实际执行效果。 6、带领团队开展工作,指导主管及专员提升专业能力,协助完善公司海外审计与内控管理体系,推动团队建设与审计方法优化,提升整体审计效率与质量。 7、完成公司、部门及上级领导交办的其他工作任务。 任职要求: 1、具有海外留学经历,审计或财务会计相关专业本科及以上学历,通过ACCA考试、CIA考试两科以上,或取得ACFE资格者优先考虑。 2、具备4年以上国际四大会计师事务所工作经验,有独立带队执行海外审计项目的能力;曾主导或参与东南亚、美洲等地区大型工程、制造企业或上市公司专项审计工作的优先。 3、掌握海外财务、税务及法律相关知识,英语听说读写流利,能熟练使用英语开展审计作业及日常沟通。 4、具备严谨的逻辑思维、出色的分析判断、沟通协调、团队协作能力,以及较强的执行力、计划性、学习创新能力、适应能力和书面表达能力。 5、责任心强,职业操守良好,具备较强的自我驱动力和保密意识。 6、能够接受长期高频次海外出差或外派安排,有海外工作或生活经历者优先。
幕墙专业预算
9000-10000元/月
预算员包住包吃1-2人周结5-10年学历不限
专业幕墙工程预算经验的优先
预算员,造价员
8000-9000元/月
预算员造价师1-2人月结3-5年本科施工单位造价员证AutoCAD广联达安装工程
1. 负责工程项目全过程造价管理,包括概算、预算、结算及成本分析工作 2. 编制工程量清单、招标控制价及投标报价文件,参与商务标评审 3. 审核施工图纸、设计变更及现场签证,及时调整造价文件
财会人员
8000-12000元/月
会计3-5年大专混合办公结算总账成本固定资产核算收入账代理记账公司不可兼职
6-12个月临时用工需求
市政工程。
预算员1-2人月结
市政道路施工和结算
预算员
预算员1-2人经验不限学历不限广联达
小工程预算员,工作量不大,需兼职即可,最好在大兴旧宫附近
会计
8000-10000元/月
会计5-10年大专混合办公应收应付总账成本审计资金管理财务分析税务收入账餐饮酒店房地产/建筑中级会计师SAP用友U8金蝶EAS不可兼职
财务经理 岗位职责 1. 统筹公司整体财务战略规划与财务管理体系搭建,制定完善财务管理制度、核算流程及内控体系,保障财务工作规范化、高效化运转,防范财务风险。 2. 负责公司财务预算编制、执行与管控,定期开展财务分析工作,梳理财务数据、成本费用、营收利润等核心指标,为公司经营决策提供精准财务数据支撑与专业建议。 3. 统筹公司资金管理工作,优化资金配置与现金流管控,合理规划融资、投资相关财务事宜,保障公司资金链稳定,降低资金运营成本。 4. 主导公司财务核算、报表编制工作,审核各类财务凭证、账目,按时完成月度、季度、年度财务报表及税务申报工作,确保财务数据真实、准确、合规。 5. 负责税务筹划与税务管理工作,熟悉国家财税法规、税收政策,合理把控税务成本,规避税务风险,维护与税务、银行、审计等外部机构的良好合作关系。 6. 管理财务部门日常工作,带领会计、出纳等财务团队开展工作,做好团队分工、培训与绩效考核,提升部门整体工作效率与专业能力。 7. 配合内外部审计工作,提供完整财务资料,落实审计整改要求;参与公司重大经营决策、合同评审等工作,从财务角度提出专业意见。 任职要求 1. 专科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业,持有中级会计师及以上职称 2. 10年以上财务工作经验,5年以上同岗位财务管理经验,有商贸、办公用品等相关行业财务管理经验者优先。 3. 精通国家财税法律法规、企业财务准则,熟练掌握财务核算、预算管理、税务筹划、资金管控等全流程工作。 4. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Office办公软件,具备极强的财务数据分析能力、报表编制能力与风险把控意识。 5. 具备优秀的团队管理能力、沟通协调能力与统筹规划能力,工作严谨细致、责任心强,具备良好的职业操守与保密意识。 6. 具备较强的抗压能力与问题解决能力,能够高效处理财务工作中的各类突发问题,适配公司快速发展需求。 其他信息 1. 工作地点:[广益大厦C座] 2. 薪资待遇:[面议] 3. 福利待遇:五险一金
北京坐标:国网电力需要一位监护人,有意者电话:
土建监理
坐标:北京国网电力需要一位监护人,有意者电话:
北京
8月5日 07:57拨打电话
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